盈江县融媒体中心2026年部门预算公开目录
第一部分 盈江县融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盈江县融媒体中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
盈江县融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
一是贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,按照中央、省、地的指示要求,坚持正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,宣传党和政府的路线、方针、政策,及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件,围绕县委、县政府各个时期的中心工作,整合县级媒体资源,巩固壮大主流思想舆论,不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。
二是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源,开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务构建融合媒体平台。
三是贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规,按照移动优先的原则,利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。
四是按照“媒体+”的理念,从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,增强互动性,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合,提供多样化综合服务,满足用户多样化的需求,开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务,面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。
五是管理维护好高山无线发射台站、管理维护好盈江辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播,负责规划建设盈江县的广播电视基础设施建设项目。完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:综合办公室、总编室、采访部、编辑制作部、广告营销部、技术部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2026年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣县委、县政府中心工作,以守正创新为核心,以改革攻坚为动力,着力破解发展难题,补齐工作短板,推动融媒事业高质量发展再上新台阶。
1.强化政治建设,把牢正确方向。持续深化党的创新理论学习,巩固拓展主题教育成果,严格执行“第一议题”制度,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。压紧压实全面从严治党、意识形态、安全生产等工作责任,不折不扣抓好县委巡察反馈问题整改工作,持续深化党风廉政建设和作风建设,确保融媒事业始终沿着正确政治方向前进。
2.聚焦内容创新,打造精品力作。坚持“内容为王、创新为要”,紧扣上级关于内容建设的最新要求,聚焦思想深度、叙事创新与传播实效,深入挖掘盈江生物多样性、民族文化、乡村振兴等特色资源,推出更多有思想、有温度、有品质、有影响力的融媒精品,打造一批具有盈江特色的知名栏目和爆款产品。
3.深化改革攻坚,提升融合效能。持续深化“新闻+政务+服务+商务”融合发展模式,做强“犀鸟空中课堂”“犀鸟助农直播”“身边事·大家说”等特色品牌,拓展政务服务、民生服务、电商直播等增值服务,提升综合服务能力。持续提升技术支撑能力,深化发射台“三化”应用,积极争取资金支持,谋划制播系统升级改造,打造更加智能、高效的技术平台。拓展“‘盈’面而来·开门办媒体”内涵,强化与乡镇、县直单位的联动协作,构建“大宣传”工作格局,提升服务基层、服务群众的实效。
4.加强队伍建设,筑牢人才保障。积极争取政策支持,加大全媒体策划、新媒体技术、复合型经营人才的引进力度,优化人才队伍结构。完善内部培训体系,开展常态化、实战化业务练兵,鼓励干部职工跨岗位学习、交流锻炼,着力培养一专多能的复合型全媒体人才。健全激励机制,完善绩效考核评价体系,激发干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性,破解人才结构性矛盾。
5.拓展运营思路,增强发展活力。创新广告营销模式,开发定制化、套餐化服务产品,拓展政务宣传、商业推广、活动策划等市场空间。深化与市场主体的合作,探索“媒体+电商”“媒体+文旅”“媒体+活动”等多元经营路径提升自我“造血”功能,推动中心可持续健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制31人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制31人。在职实有30人,其中:财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,189,713.26元,其中:一般公共预算6,389,713.26元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入790,000.00元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入10,000.00元。
与上年对比增加1,593,199.74元,增长28.47%,主要原因为2026年增加了盈江县融媒体中心广播电视制播设备升级资金、融媒体宣传工作经费,调资等原因。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,389,713.26元,其中:本年收入6,389,713.26元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,389,713.26元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1,593,199.74元,增长28.47%,主要原因为2026年增加了盈江县融媒体中心广播电视制播设备升级资金、融媒体宣传工作经费,调资等原因。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,189,713.26元。财政拨款安排支出6,389,713.26元,其中:基本支出4,557,813.26元,与上年对比增加285,100.00元,增长6.67%,主要原因为调资,人员经费、工资增加;项目支出1,831,900.00元,与上年对比增加1,308,100.00元,增长249.73%,主要原因为2026年增加了盈江县融媒体中心广播电视制播设备升级资金。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2070808(文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务)5,236,730.64元(其中:基本支出3,404,830.64元,项目支出1,831,900.00元),主要用于在职人员工资及日常公用经费、党建工作经费、云南日报报业集团“智慧云”运维和技术服务费、宣传工作经费、盈江县融媒体中心广播电视安全播出工作经费、盈江县融媒体中心广播电视制播设备升级资金开支;
2.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)7,000.00元(其中:基本支出7,000.00元,项目支出0元),主要用于退休人员公用经费开支;
3.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)514,394.24元(其中:基本支出514,394.24元,项目支出0元),主要用于在职人员养老保险开支;
4.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)22,504.75元(其中:基本支出22,504.75元,项目支出0元),主要用于在职人员失业保险开支;
5.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)199,327.77元(其中:基本支出199,327.77元,项目支出0元),主要用于在职人员事业单位医疗开支;
6.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)23,959.86元(其中:基本支出23,959.86元,项目支出0元),主要用于大病补充医疗保险开支;
7.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)385,796.00元(其中:基本支出385,796.00元,项目支出0元),主要用于在职人员住房公积金开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)4,381,102.62元(其中:基本支出4,381,102.62元,项目支出0元),具体为:
(1)30101(基本工资)1,435,056.00元(其中:基本支出1,435,056.00元,项目支出0元),主要用于在职人员基本工资开支;
(2)30102(津贴补贴)147,696.00元(其中:基本支出147,696.00元,项目支出0元),主要用于在职人员津贴补贴开支;
(3)30107(绩效工资)1,632,368.00元(其中:基本支出1,632,368.00元,项目支出0元),主要用于事业人员绩效工资开支;
(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)514,394.24元(其中:基本支出514,394.24元,项目支出0元),主要用于在职人员基本养老保险缴费开支;
(5)30110(职工基本医疗保险缴费)199,327.77元(其中:基本支出199,327.77元,项目支出0元),主要用于职工基本医疗保险缴费开支;
(6)30112(其他社会保障缴费)46,464.61元(其中:基本支出46,464.61元,项目支出0元),主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险等其他社会保障缴费开支;
(7)30113(住房公积金)385,796.00元(其中:基本支出385,796.00元,项目支出0元),主要用于在职人员住房公积金缴费开支;
(8)30114(医疗费)20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0元),主要用于在职人员社会保障缴费开支。
2.302(商品和服务支出)630,510.64元(其中:基本支出176,710.64元,项目支出453,800.00元),具体为:
(1)30201(办公费)279,300.00元(其中:基本支出75,500.00元,项目支出203,800.00元),主要用于日常公用、机关事业单位党组织工作、广播电视安全播出工作经费及宣传工作开支;
(2)30205(水费)2,500.00元(其中:基本支出2,500.00元,项目支出0元),主要用于水费开支;
(3)30211(差旅费)25,000.00元(其中:基本支出25,000.00元,项目支出0元),主要用于差旅费开支;
(4)30217(公务接待费)3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出0元),主要用于公务接待开支;
(5)30226(劳务费)250,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出250,000.00元),主要用于云南日报报业集团“智慧云”运维和技术服务费开支;
(6)30228(工会经费)54,710.64元(其中:基本支出54,710.64元,项目支出0元),主要用于工会经费开支;
(7)30231(公务用车运行维护费)16,000.00元(其中:基本支出16,000.00元,项目支出0元),主要用于公务用车运行维护费开支。
3.310(资本性支出)1,378,100.00元(其中:基本支出0元,项目支出1,378,100.00元),具体为:
31003(专用设备购置)1,378,100.00元(其中:基本支出0元,项目支出1,378,100.00元),主要用于广播电视制播设备升级开支。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
盈江县融媒体中心2026年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
盈江县融媒体中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
盈江县融媒体中心2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额85,560.00元,其中:政府采购货物预算5,760.00元、政府采购服务预算79,800.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元,较上年减少26,000.00元,下降57.78%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
盈江县融媒体中心2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
盈江县融媒体中心2026年公务接待费预算为3,000.00元,较上年减少7,000.00元,下降70%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。
减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
盈江县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为16,000.00元,较上年减少19,000.00元,下降54.29%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费16,000.00元,较上年减少19,000.00元,下降54.29%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00元,与上年持平,主要原因为本单位为事业单位,未安排机关运行经费。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
盈江县融媒体中心2026年委托业务费安排0.00元,与上年持平,无增减变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,盈江县融媒体中心资产总额4,600,641.59元,其中,流动资产647,614.21元,固定资产3,829,466.87元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产123,560.51元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少797,780.10元,其中固定资产减少34,379.93元。处置房屋建筑物439.87平方米,账面原值1,313,958.30元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
[附件: 盈江县融媒体中心2026年部门预算公开表]
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