盈江县财政局

盈江县工业和商务科技局2025年部门预算公开

浏览量:860    作者: 日期:2025/4/29

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盈江县工业和商务科技局2025年预算公开目录

 

第一部分  盈江县工业和商务科技局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县工业和商务科技局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县工业和商务科技局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划和计划;提出优化产业布局、结构的建议;指导行业质量管理工作。推进工业体制改革和管理创新;组织实施企业技术创新规划,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心、企业工程技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化,承担装备制造业组织协调的责任,加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向,县级财政专项资金安排的意见,按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。参与制定工业园区发展规划,推进工业园区、科技园区建设,实施重点工业园区管理。

2.监测分析工业、信息化、内贸、外贸运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议;负责工业、内贸、外贸应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.指导中小企业发展,会同有关部门组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的政策,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

4.负责工业和信息化行业管理,开展工业和信息化的对外合作与交流,统筹推进信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策;落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署;负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关规划,并组织实施;汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划,研究提出体制改革意见和发展战略,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整。

7.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进全县进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;贯彻落实国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策,会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施;在县政府的授权下,参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动,负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定;归口审批全县经贸出国(境)团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜;归口管理全县经贸涉外工作;参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

8.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作,指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

9.宏观指导全县外商投资工作;分析研究全县外商投资情况,定期向县委、县政府报送有关动态和建议,参与拟订利用外资的中长期发展规划;依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作;执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;审核上报国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理;依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理;依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施,牵头组织重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制重大科技项目规划并监督实施,牵头技术转移体系建设,统筹区域科技创新体系建设,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;组织实施科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展,参与实施大科学计划和大科学工程。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。

11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划并组织实施。

12.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、政策法规和信息产业股、经济运行和中小企业股、工业股、内贸股、外贸外经外资股、口岸管理股、科技股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.服务在库企业,提升经济总量。一是做好规上水电企业协调服务工作。力促企业最大负荷发电,减少弃水窝电现象。二是积极帮助水泥企业促销扩产。指导企业提高境内水泥销量的同时,推动外贸企业加大水泥出口业务。三是加大制糖企业沟通协调力度。积极谋划制糖企业开榨时间,力促2家制糖企业如期开榨。四是加强服务硅冶炼企业。指导硅冶炼企业做好能耗指标测算,力争年度达标,同时督促企业提前做好开炉备料准备工作。

2.全力推进升规纳限工作。一是加大重点培育企业跟踪服务力度,实行“一企一策”,高质高效为企业提供服务。二是部门协作,提高工作联动机制。做到工作无缝对接、责任有效衔接、成果应用共享,切切实实为企业解决升规纳限工作中遇到的困难和问题,确保企业按时升规纳限,增加全县经济总量。

3.盘活贸易企业,提高市场活力。一是盘活库内企业。培育龙头企业,发挥其龙头带动作用,成为限上企业增长的亮点。二是指导企业做好源头数据统计。建立统计台账,督促企业不漏报、不瞒报,确保数据真实有效。三是优化库内结构。对库内企业进行优胜劣汰逐步退库,提高数据统计质量。

4.持续开展工程技术初级职称评审工作。认真落实省、州关于深化职称制度改革的部署精神,加强职称评审业务知识的培训,进一步增强职称评审业务能力和水平,提升评审质量。    

5.完善通信基础设施建设。一是持续加强通信基础设施建设,进一步优化5G网点布局,重点对医院、县城中心、行政办公区、产业园区等重点区域5G站点进行深度覆盖。二是持续推进乡村4G网络补盲补弱建设。三是加强通信基础设施保护的普法宣传。进一步增强保护通信设施人人有责的法治观念,营造良好的社会环境。

6.加强科技工作绩效。一是加强全社会研发经费投入。加大宣传力度,贯彻落实研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠、研发投入补助等普惠性政策,支持引导企业开展研发项目,提高全社会研发投入。二是围绕我县重点产业发展科技需求,组织申报实施科技计划项目,解决产业发展关键技术难题,助推产业发展,推动科技成果转移转化。三是完善技术创新体系建设。加强省级科技型中小企业、高新技术企业、众创空间、星创天地等创新平台培育建设。四是加强科技人才培育。做好省、州中青年学术和技术带头人、技术创新人才、创新团队、院士专家工作站的培育推选,激发人才创新活力。

7.积极开展对外经贸合作。一是积极开拓市场,千方百计扩大出口。在巩固和发展对缅贸易的基础上,积极开拓东南亚、南亚地区的市场,努力引导、支持企业与印度、孟加拉等国企业探索开展过境贸易和转口贸易,逐步改善我县出口市场单一,对缅出口依赖度高的市场结构状况,千方百计扩大出口。二是积极实施“走出去”战略,引导企业做大做强外经项目。缅北土地资源、森林资源、矿产资源、水利资源等十分丰富,我方与缅方开展农业、林业、矿产、水电开发等经济合作项目具有很好的发展前景,力争将外经项目打造成我县外贸增长的新亮点;积极配合英茂糖厂出境甘蔗种植,缓解因国内产业争地导致的甘蔗种植面积缩减、甘蔗入榨原材料不足等问题;巩固好已开展的境外罂粟替代种植项目。三是推动跨境产能合作走深走实。立足两种资源两个市场,围绕对外贸易办工业,加快实体经济发展,打造境内外优势互补、深度融合的跨境产业链,全力提升进口商品加工价值链。

8.加大口岸基础设施建设,赋能口岸经济发展。一是加快推进盈江口岸转新开为国家级开放口岸项目建设各项工作,打破口岸等级限制。二是积极谋划苏典、芒线(洪崩河)两条通道恢复客货通关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制27人,工勤人员编制4事业编制3人。在职实有28人,其中:财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人,其中:离休0人,退休53人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,948,167.12,其中:一般公共预算7,948,167.12,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年7,199,683.27元对比增加748,483.85元主要原因分析增加奖励性绩效工资预算,职业年金和住房公积金单位部分缴费增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,948,167.12,其中:本年收入7,948,167.12,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,948,167.12,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年7,199,683.27元对比增加748,483.85元主要原因分析增加奖励性绩效工资预算,职业年金和住房公积金单位部分缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,948,167.12。财政拨款安排支出7,948,167.12,其中:基本支出7,191,567.12,与上年6,382,483.27元对比增加809,083.85元主要原因分析增加奖励性绩效工资预算,职业年金和住房公积金单位部分缴费增加;项目支出756,600.00,与上年817,200.00元对比减少60,600.00元,主要原因分析2025年升规纳限奖励资金、机关事业单位党组织工作经费比上年减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301(一般公共服务支出—商贸事务—行政运行)5,676,140.00元(其中:基本支出5,676,140.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员工资、公务交通补贴,海关协管员经费盈江县口岸货场在职人员经费,开展日常工作产生的办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等开支;

2.2011399(一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出)740,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出740,000.00元),主要用于升规纳限企业县级奖励电子商务服务中心仓储物流配送中心租赁费开支;

3.2013201(一般公共服务支出—组织事务—行政运行)16,800.00元(其中:基本支出16,800.00元,项目支出0.00元),主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支;

4.2013699(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)10,600.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出10,600.00元),主要用于党组织建设工作经费开支;

5.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)57,000.00元(其中:基本支出51,000.00元,项目支出6,000.00元),主要用于退休人员公用经费、离退休党组织工作经费开支;

6.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)531,360.32元(其中:基本支出531,360.32元,项目支出0.00元),主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费开支;

7.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)246,908.98元(其中:基本支出246,908.98元,项目支出0.00元),主要用于退休人员职业年金单位部分缴费开支;

8.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)37,428.00元(其中:基本支出37,428.00元,项目支出0.00元),主要用于遗属人员生活补助费开支;

9.2089999(社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出)2,146.66元(其中:基本支出2,146.66元,项目支出0.00元),主要用于机关(工勤)、事业人员失业保险单位部分缴费开支;

10.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)262,359.16元(其中:基本支出262,359.16元,项目支出0.00元),主要用于在职人员基本医疗保险和生育保险单位部分缴费开支;

11.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)33,942.00元(其中:基本支出33,942.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员工伤保险单位部分缴费开支,在职人员、退休人员大病补充医疗保险单位部分缴费开支;

12.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)333,482.00元(其中:基本支出333,482.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)6,633,231.12元(其中:基本支出6,633,231.12元,项目支出0.00元),具体为:

1)30101(基本工资)1,223,808.00元(其中:基本支出1,223,808.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)1,464,816.00元(其中:基本支出1,464,816.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员津贴补贴开支;

3)30103(奖金)592,271.00元(其中:基本支出592,271.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员金、奖励性绩效开支;

4)30107(绩效工资)39,609.00元(其中:基本支出39,609.00元,项目支出0.00元),主要用于事业在职人员基础性绩效工资、奖励性绩效开支;

5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)531,360.32元(其中:基本支出531,360.32元,项目支出0.00元),主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费开支;

630109(职业年金缴费)246,908.98元(其中:基本支出246,908.98元,项目支出0.00元),主要用于退休人员职业年金单位部分缴费开支;

730110(职工基本医疗保险缴费)262,359.16元(其中:基本支出262,359.16元,项目支出0.00元),主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费开支;

830112(其他社会保障缴费)36,088.66元(其中:基本支出36,088.66元,项目支出0.00元),主要用于在职人员失业保险、工伤保险、生育保险单位部分缴费开支,在职人员、退休人员大病补充医疗保险单位部分缴费开支;

930113(住房公积金)333,482.00元(其中:基本支出333,482.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费开支;

1030199(其他工资福利支出)1,902,528.00元(其中:基本支出1,902,528.00元,项目支出0.00元),主要用于口岸货场在职人员海关协管员经费开支。

2.302(商品和服务支出)901,798.00元(其中:基本支出494,308.00元,项目支出407,490.00元),具体为:

1)30201(办公费)33,600.00元(其中:基本支出23,600.00元,项目支出10,000.00元),主要用于日常办公运转及开展离退休人员工作、机关单位党组织建设工作、离退休干部党组织工作等各种办公费用开支;

230211(差旅费)42,000.00元(其中:基本支出40,000.00元,项目支出2,000.00元),主要用日常办公及开展机关单位党组织建设工作产生的差旅费开支

3)30214(租赁费)340,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出340,000.00元),主要用于电子商务服务中心仓储物流配送中心租赁费开支;

430217(公务接待费)37,636.00元(其中:基本支出2,000.00元,项目支出365,636.00元),主要用于上级工作调研客商考察接待费用开支;

530228(工会经费)79,508.00元(其中:基本支出79,508.00元,项目支出0.00元),主要用于行政补助工会及拨工会经费开支;

6)30229(福利费)31,800.00元(其中:基本支出31,800.00元,项目支出0.00元),主要用于退休人员体检开支;

730231(公务用车运行维护费)56,454.00元(其中:基本支出41,200.00元,项目支出15,254.00元),主要用于公务用车维修费、过路费、燃料费车辆保险费开支;

830239(其他交通费用)265,200.00元(其中:基本支出260,600.00元,项目支出4,600.00元),主要用于行政在职人员公务交通补贴及日常公务出行、开展机关事业单位党组织工作、离退休干部党组织工作等产生的租车费开支;

9)30299(其他商品和服务支出)15,600.00元(其中:基本支出15,600.00元,项目支出0.00元),主要用于重大节日慰问退休干部开支。

3.303(对个人和家庭的补助)64,028.00元(其中:基本支出64,028.00元,项目支出0.00元),具体为:

1)30305(生活补助)64,028.00元(其中:基本支出64,028.00元,项目支出0.00元),主要用于驻村工作队员生活补助、离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴遗属人员生活补开支。

4.312(对企业补助)349,110.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出349,110.00元),具体为:

1)31204(费用补贴)349,110.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出349,110.00元),主要用于升规纳限企业县级奖励开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县工业和商务科技局2025年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县工业和商务科技局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县工业和商务科技局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额33,883.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算33,883.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县工业和商务科技局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,090.00,较上年97,000.00减少2,910.00,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县工业和商务科技局2025年因公出国(境)费预算为0.00与上年0.00元持平,无增减变化共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境0人次。

(二)公务接待费

盈江县工业和商务科技局2025年公务接待费预算为37,636.00,较上年38,800.00减少1,164.00下降3%国内公务接待批次为35次,共计接待350人次。

公务接待费减少主要原因:贯彻落实中央八项规定,严格公务接待管理,缩减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县工业和商务科技局2025年公务用车购置及运行维护费为56,454.00,较上年58,200.00减少1,746.00,下降3%。其中:公务用车购置费0.00与上年0.00元持平,无增减变化;公务用车运行维护费56,454.00,较上年58,200.00元减少1,746.00元,下降3%共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因:贯彻落实中央八项规定,严格公车管理,缩减公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工业和商务科技局2025年机关运行经费安排494,308.00,与上年510,751.60对比减少16,443.60元,主要原因分析:本单位在职人员减少,相应的公用经费和公务交通补贴减少

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,盈江县工业和商务科技局资产总额142,226,326.03,其中,流动资产3,065,806.88,固定资产37,322,609.24,对外投资及有价证券0.00,在建工程98,885,006.53,无形资产2,952,903.38,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少16,864,945.82,其中固定资产减少15,032,022.02。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产39项,账面原值144,519.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53312303200500111

[附件: 盈江县工业和商务科技局2025年部门预算公开表20250423045749491

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