盈江县财政局

盈江县人民政府外事办公室2025年部门预算公开

浏览量:766    作者: 日期:2025/4/29

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盈江县人民政府外事办公室2025年预算公开目录

 

 

第一部分  盈江县人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县人民政府外事办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规,以及省委省政府对我省外事工作的实施部署并根据授权协调有关部门的外事活动。按照国家边境管理相关规定,负责关联中缅边界盈江段的界务。调查研究邻国政治、经济、对外方针政策,办理对外事务,参与边境事务处理工作,慰问和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作,为盈江县经济建设和改革开放服务。办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。根据授权,归口管理和协调全县有关涉外事宜,依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国出境事宜。根据授权,负责同有关国家的社会党团的联防工作,负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。负责全县外事干部队伍的建设和业务培训工作,指导各部门的外事工作。承办县委、县政府、州外事办及上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

盈江县人民政府外事办公室部门共设置3个内设机构,包括:综合股、国际合作股、边境股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.围绕国家重大战略和党中央总体外交方针,做好盈江对外工作。

以习近平外交思想为根本遵循,紧密围绕“一带一路”倡议,严格贯彻党中央总体外交方针,积极推动对外在政治、经济、人文等多领域的友好合作;强化海外领事保护和利益安全;深入落实中央周边外交会议部署,携手构建和平、安宁、繁荣、美丽、友好的命运共同体,共谋合作发展新篇章。

2.围绕高质量跨越发展,做好盈江外事工作。

紧紧围绕建设“开放盈江”的目标,充分发挥外事部门优势,积极对接如何融入和服务中缅人字形经济走廊、自贸试验区(德宏片区),建设洪崩河通道等,提前谋划拓宽与缅合作领域,加深合作层次,促进我县对外经贸交流与合作,为盈江实现高质量跨越式发展提供有力支撑;承办好县级领导出访及周边国家外宾来访等接待工作;加强与的人文领域交流合作,继续深化农业、文化、教育、卫生、环境、民生等领域交流合作。

3.围绕治理能力建设,做好盈江外事工作。

进一步强化党对外事工作的集中统一领导。坚持外交大权在党中央,加强和完善管外事”各项制度,深入推进涉外体制机制建设,强化党对地方外事工作的集中统一领导,推动形成党总揽全局、协调各方的对外工作大协同格局;创新外事治理手段,推进对外合作项目的实施;提升外事管理能力,加强因公临时出(国)境管理,严格规范程序,严把审批质量;重视外事干部队伍建设,积极争取,争取支持引进专业人才,以正规化、专业化为方向,大力培养优秀的外事通、语言通专业人才;加大培训机制建设,采取多种方式提高外事工作人员形势研判、战略谋划、对外交往、统筹协调、开拓创新等方面的能力和水平;加强外事干部队伍的爱国、爱党忠诚教育和保密教育工作,教育干部严守外事纪律和涉外保密工作纪律。

围绕国家主权安全和发展利益,做好盈江外事工作。强化与周边交往力度,积极参与党政军警民合力强边固防示范区建设,不断加强边境管控、强化边境治理、打击涉边违法犯罪、走私护私违法犯罪行为,为盈江沿边开放建设经济高质量跨越发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制5人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,476,075.76元,其中:一般公共预算2,476,075.76元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入200,000.00元。

与上年2,193,132.70元对比增加282,943.06元,增长12.90%,增加原因是调入1人,调整工资基数、公积金基数、月发绩效增加,所以人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,476,075.76元,其中:本年收入2,476,075.76元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,476,075.76元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,193,132.70元对比增加82,943.06元,增长12.90%,增加的原因调入1人,调整工资基数、公积金基数、月发绩效增加,所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,276,075.76元。财政拨款安排支出2,276,075.76元,其中:基本支出1,446,075.76元,与上年1,163,132.70元对比增加282,943.06元,增长24.32%,增加的原因是人员增加;项目支出830,000.00元,与上年1,030,000元对比减少200,000.00元,下降19.42.%,减少原因是驻缅工作经费较上年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013501(一般公共服务支出—对外联络事务—行政运行)1,237,397.28元(其中:基本支出1,207,397.28元,项目支出30,000.00元),主要用于在职人员经费、正常公用经费、界务员补贴等开支;

2.2013502(一般公共服务支出—对外联络事务—一般行政管理事务)800,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出800,000.00元),主要用于驻缅工作经费开支;

3.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)111,095.42元(其中:基本支出111,095.42元,项目支出0元),主要用于在职人员养老保险经费开支;

4.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)54,853.37元(其中:基本支出54,853.37元,项目支出0元),主要用于在职人员行政单位医疗经费开支;

5.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)3,188.69元(其中:基本支出3,188.69元,项目支出0元),主要用于在职人员工伤、生育、大病补充医疗保险经费开支;

6.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)69,541.00元(其中:基本支出69,541.00元,项目支出0元),主要用于在职人员住房公积金经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)925,477.24元(其中:基本支出925,477.24元,项目支出0元),具体为:

130101(基本工资)262,152.00元(其中:基本支出262,152.00元,项目支出0元),主要用于在职人员基本工资开支;

230102(津贴补贴)313,212.00元(其中:基本支出313,212.00元,项目支出0元),主要用于在职人员津贴补贴工资开支;

330103(奖金)126,246.00元(其中:基本支出126,246.00元,项目支出0元),主要用于在职人员奖金工资开支;

430108(机关事业单位基本养老保险缴费)111,095.42元(其中:基本支出111,095.42元,项目支出0元),主要用于本单位在职职工单位部分基本养老保险缴费开支;

530110(职工基本医疗保险缴费)36,853.44元(其中:基本支出36,853.44元,项目支出0元),主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费开支;

630112(其他社会保障缴费)6,377.38元(其中:基本支出6,377.38元,项目支出0元),主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险开支;

730113(住房公积金)69,541.00元(其中:基本支出69,541.00元,项目支出0元),主要用于本单位在职职工住房公积金开支。

2.302(商品和服务支出)445,787.28元(其中:基本支出445,787.28元,项目支出11,000.00元),具体为:

130201(办公费)377,700.00元(其中:基本支出377,700.0元,项目支出11,000.00元),主要用于正常运转经费开支;

230228(工会经费)12,587.28元(其中:基本支出12,587.28元,项目支出0元),主要用于正常运转经费开支;

330239(其他交通费用)55,500.00元(其中:基本支出55,500.00元,项目支出0元),主要用于正常运转经费开支。

3.303(对个人和家庭的补助)570,000.00元(其中:基本支出396,000.00元,项目支出174,000.000元),具体为:

130305(生活补助)570,000.00元(其中:基本支出396,000.00元,项目支出174,000.00元),主要用于界务员生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与党中央、省、州级配套事项

盈江县人民政府外事办公室2025年无与党中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

盈江县人民政府外事办公室2025按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县人民政府外事办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计582,100.00元,较上年48,000.00元增加534,100.00元,增长1112.71%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县人民政府外事办公室2024年因公出国(境)费预算为440,000.00元,较上年28,000.00元增加412,000.00元,增长1471.42%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次。

增加变化原因是2025年本单位将驻缅工作经费纳入单位预算,所以因公出国(境)费用增加。

(二)公务接待费

盈江县人民政府外事办公室2025年公务接待费预算为63,000.00元,较上年3,000.00元增加60,000.00元,增长2000.00%,国内公务接待批次为8次,共计接待40人次。

增加变化原因是2025年本单位将驻缅工作经费纳入单位预算,所以公务接待费用增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府外事办公室2025年公务用车购置及运行维护费为79,100.00元,较上年17,000.00元增加62,100.00元,增长365.29%。其中:公务用车购置费0元,上年持平无增减变化;公务用车运行79,100.00元,较上年17,000.00元增加62,100.00元,增长365.29%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因是2025年本单位将驻缅工作经费纳入单位预算,公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县人民政府外事办公室2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府外事办公室2025年机关运行经费安排109,787.28元,与上年91,116.72元对比增加18,670.56元,增长20.49%。增加的原因是调入1人,工会增加了人员经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,盈江县人民政府外事办公室资产总额1,198,837.88元,其中,流动资产813,745.03元,固定资产385,092.85元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年1,113,693.57元相比,本年资产总额减少85,144.31元,其中固定资产减少145,753.15元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,此处公开为20251月资产月报数。

 

 

监督索引号53312303200900111

 [附件: 盈江县人民政府外事办公室2025年部门预算公开表20250425101600965

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