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盈江县弄璋镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 盈江县弄璋镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盈江县弄璋镇人民政府2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
盈江县弄璋镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定,弄璋镇主要职责分别为:
1.弄璋镇党委的主要职责:
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议,组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。
(2)根据党委在各个历史时期中心任务,加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设,深入开展政治思想工作。
(3)制定全镇社会经济发展规划,对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众,努力完成本镇所担负的任务。
(4)抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作,教育广大党员认真履行义务、遵纪守法,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
(5)领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作,做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。
(6)研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。
(7)完成上级党委政府赋予的其它工作任务。
2.弄璋镇人大主席团的主要职责:
(1)检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。
(2)听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报,监督镇政府的工作。
(3)对镇的重大事项,镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。
(4)检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。
(5)组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。
(6)联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托,联系本镇内的上级人大代表,组织代表小组开展活动。
(7)受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。
(8)监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。
(9)受理镇人大代表的辞职,并报本级人民代表大会备案,主持各级人大代表的选举产生工作。
(10)决定召集本届人民代表大会会议和下届人大第一次会议,受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职,并报镇人民代表大会备案
(11)办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其他工作
3.弄璋镇人民政府的主要职责:
(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。
(2)在镇党委的领导、镇人大的监督下,制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划,按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种经济的合法权益。
(4)切实推行政务、财务公开,使政务、财务公开走入法制化轨道。
(5)有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设;开展好社会福利活动;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益;实行男女平等、婚姻自由;保障劳工经商的合法权益,做到同工同酬。
(6)围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室。
所属事业单位4个,分别是:
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.综合保障和技术服务中心
4.兴边富民事务中心。
(三)重点工作概述
1.党建引领持续发力,发挥党组织堡垒作用。一是加强基层党建“五基三化”提升年行动和全面工作融合推进,推动各项工作行动走实走深,加强党员干部队伍建设,通过学习强国、云岭先锋主题党日、三会一课等载体,从思想政治、业务能力、工作作风等方面加强党员教育管理力度,建强村级组织带头人队伍,激励党员干部干事热情。二是加大党建示范点培育力度,总结提炼经验,发挥先进党支部示范带头作用,努力促进党建工作提质增效。三是压实“两个责任”,坚持将党风廉政建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进、同考核,推进党风廉政建设工作取得新成效,持续发力,纵深推进“清廉云南”建设,聚焦“十大行动”任务清单,在抓落实上下功夫出实招,推动上级各项决策部署落地生根。
2.持续抓好产业建设,推动经济高质量发展。一是加快农业产业结构调整,推进农业现代化建设,发挥农业龙头企业的带头力度,培育壮大新型农业经营主体,发展适度规模经营,加强农业科技创新,在水稻、马铃薯、大棚西瓜等产业推广应用先进技术,提高农业生产效率和农产品质量。二是坚定不移地实施农业强镇战略,加大招商引资力度,围绕主导产业,引进一批科技含量高、带动能力强的大项目、好项目,加强对现有企业的服务和指导,鼓励企业加大技术改造和创新投入,提高产品附加值和市场竞争力。三是大力发展现代服务业,以乡村旅游为重点,加强旅游基础设施建设,提升旅游服务质量,通过结合辖区资源特色情况,继续坚持按照“一村一业”“一村一策”的发展思路,打造万亩稻田、旅游度假村等一批具有特色的乡村旅游品牌,积极培育电商、物流等新兴服务业态,促进服务业与一二产业融合发展。
3.深化乡村振兴战略,打造美丽宜居乡村。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,确保脱贫户不返贫、边缘户不致贫,加强扶贫项目资产后续管理,确保扶贫资产持续发挥效益。二是深入推进美丽乡村建设,加大农村人居环境整治力度,完善农村垃圾收集、转运、处理体系。加强农村基础设施建设,完善公共服务配套,加强乡村规划管理,保护乡村特色风貌,传承和弘扬优秀传统文化。三是加强乡村治理体系建设,完善村民自治制度,加强村务公开和民主管理透明度,推进法治乡村建设,加强法治宣传教育,提高农民群众法治素养,加强乡村文明建设,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。四是加强文化建设,完善公共文化服务体系,统筹优化公共文化服务供给,做好文化培训展览文化惠民工程。持续推进新时代文明实践站(所)等阵地建设,做好农家书屋运营管理工作,扩大文化受益面。加强体育设施建设和维护,适时举办村BA、气排球比赛等活动,推进体育事业发展,开展全民健身活动,丰富群众文化生活。
4.强化民生保障力度,提升群众幸福指数。一是坚持教育优先发展战略,加大教育投入,改善办学条件,加强教师队伍建设,提高教育教学质量,同时不断加强控辍保学工作的深入推进,发现问题苗头,及时同学校及村组干部入户家访,推进义务教育优质均衡发展,办好人民满意的教育。二是加强医疗卫生服务体系建设,持续加强卫生健康工作人员的服务能力建设,进一步提升医疗质量和服务水平,争取引进更多先进的医疗技术和项目。做好重大疾病防控和妇幼保健工作,加强镇卫生院和村卫生室建设,改善医疗条件,完善家庭医生联结制度,加大宣传健康知识普及力度,提高群众健康意识和健康水平,不断推进健康促进工作。三是完善社会保障体系,加大社会保障力度,加强相关政策的宣传力度,积极动员群众缴纳医保、养老保险,扩大社会保险覆盖面。完善社会救助体系,加强对残疾人、老年人等特殊群体的关爱服务,及时为困难群众申请困难补助,保障困难群众基本生活。
5.强化安全意识,维护社会大局和谐稳定。一是加强社会治安综合治理,完善社会治安防控体系,重点区域安装视频监控系统,提高社会治安防控能力,深入开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击各类违法犯罪活动,维护社会稳定。二是加强信访工作,健全完善矛盾纠纷排查化解机制,妥善处理群众来信来访,及时化解纠纷矛盾。三是加强安全生产监管,严格落实安全生产责任制,深化重点行业、重点领域专项整治,排查治理各类安全隐患,坚决遏制重特大安全事故发生。加强应急管理体系建设,以消防安全、森林防火、道路交通安全和食品安全为重点,完善检查机制和应急预案,提高应急处置能力,保障人民群众生命财产安全。四是强化宣传教育,营造良好氛围。在防灾减灾日,安全生产月、消防安全月、森林防火期等重要时期、重防时段开展多广度多维度的宣传工作,常态化开展送安全知识进企业、进校园、进社区、进村组、进家庭的“五进”活动,通过消防安全知识讲座、综合应急演练、现场警示教育等方式大力宣传消防安全知识常识和法律法规,营造全民关注的良好态势。
6.加强干部队伍建设管理,提高工作效能与执行力。一是加强思想政治建设,提高政治站位,增强政治自觉。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,发扬钉钉子精神,确保中央、省州县决策部署和镇党委工作要求得到最有力最有效的贯彻落实。二是推进依法行政,严格依法履行职责,规范行政决策程序,加强行政执法监督,提高政府公信力和执行力。自觉接受人大监督、政协民主监督和社会监督,认真办理人大代表建议和政协委员提案。三是加强作风建设,坚决克服形式主义、官僚主义,树立正确政绩观。加强干部队伍管理,提高干部素质和能力,激励干部担当作为、干事创业,加强廉政建设,落实党风廉政建设责任制,严肃查处违纪违法行为,营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制77人,其中:行政编制30人,工勤人员编制3人,事业编制39人,事业工人5人。在职实有77人,其中:财政全额保障77人,财政差额补助0人财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人,其中:离休0人,退休46人。
车辆编制4辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入24,300,388.81元,其中:一般公共预算22,798,712.65元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1,501,676.16元。
与上年21,757,059.19元对比增加2,543,329.62元,增长11.69%,主要原因分析:1.新增在职行政事业人员,人员经费及公用经费增加;2.行政事业单位绩效增加、住房公积金比例上调;3.新增农村公路养护县级拼配资金项目等。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入22,798,712.65元,其中:本年收入22,798,712.65元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,798,712.65元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年20,339,899.19元对比增加2,458,813.46元,增长12.09%,主要原因分析:1.新增在职行政事业人员,人员经费及公用经费增加;2.行政事业单位绩效增加、住房公积金比例上调;3.新增农村公路养护县级拼配资金项目等。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出22,798,712.65元。财政拨款安排支出22,798,712.65元,其中:基本支出20,351,023.55元,与上年18,392,899.19元对比增加1,958,124.36元,上升10.65%,主要原因分析:2025年度在职行政事业人员,基本工资增加;2025年度新增行政事业单位绩效工资预算及住房公积金缴费比例由8%上调至12%。项目支出2,447,689.10元,与上年1,947,000.00元对比增加500,689.10元,上升25.72%,主要原因分析:新增农村公路养护县级拼配资金等项目。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101(一般公共服务支出—人大事务—行政运行)143,882.00元(其中:基本支出143,882.00元,项目支出0元),主要用于人大人员工资、机构运转经费开支;
2.2010104(一般公共服务支出—人大事务—人大会议)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于两次人大会议经费项目开支;
3.2010108(一般公共服务支出—人大事务—代表工作)60,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出60,000.00元),主要用于人大代表工作开支;
4.2010301(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)2,991,427.76元(其中:基本支出2,991,427.76元,项目支出0元),主要用于政府人员工资、机构运转开支;
5.2010302(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务)380,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出380,000.00元),主要用于乡村三级综治中心规范化建设开支;
6.2010501(一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行)121,848.00元(其中:基本支出121,848.00元,项目支出0元),主要用于统计信息工作人员工资支出、机构运转开支;
7.2011101(一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行)479,547.00元(其中:基本支出479,547.00元,项目支出0元),主要用于纪检人员工资、村民小组纪检监督代办员、机构运转开支;
8.2012902(一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务)55,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出55,000.00元),主要用于弄璋镇关工委工作经费、团委工作经费、工会妇联工作经费开支;
9.2013101(一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)529,034.00元(其中:基本支出529,034.00元,项目支出0元),主要用于党委人员工资及相关机构运转经费开支;
10.2013601(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行)773,322.00元(其中:基本支出773,322.00元,项目支出0元),主要用于事业人员工资、机构运转经费开支;
11.2013699(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)170,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出170,000.00元),主要用于机关事业单位党组织、青年人才党支部、乡镇党校、村居民小组党支部运转经费开支;
12.2013904(一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务)8,840,736.00元(其中:基本支出7,613,736.00元,项目支出1,227,000元),主要用于村干部工资支出、专职联防员工资支出、城乡服务人员工资支出、轮值联防员补助、专职联防员伙食补助、村级组织办公经费、边境联防所办公经费、村级组织运转支出;
13.2030607(国防支出—国防动员—民兵)20,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元),主要用于乡镇武装部开展各项武装工作经费保障;
14.2070109(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化)200,206.00元(其中:基本支出200,206.00元,项目支出0元),主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支;
15.2080101(社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行)248,757.00元(其中:基本支出248,757.00元,项目支出0元),主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费开支;
16.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)320,526.00元(其中:基本支出320,526.00元,项目支出0元),主要用于原村公所干部补助、落聘村干部补助、行政退休公务经费开支;
17.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)15,000.00元(其中:基本支出15,000.00元,项目支出0元),主要用于事业退休人员公务经费开支;
18.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)1,490,254.24元(其中:基本支出1,490,254.24元,项目支出0元),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;
19.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)145,442.68元(其中:基本支出145,442.68元,项目支出0元),主要用于机关事业单位职业年金缴费开支;
20.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)143,688.00元(其中:基本支出143,688.00元,项目支出0元),主要用于支付弄璋镇退休死亡干部遗属补助;
21.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)42,408.65元(其中:基本支出42,408.65元,项目支出0元),主要用于机关工勤人员、事业人员失业保险缴费开支;
22.2100799(卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出)49,200.00元(其中:基本支出49,200.00元,项目支出0元),主要用于计生信息员和计生宣传员定额补助开支;
23.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)735,813.04元(其中:基本支出735,813.04元,项目支出0元),主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费开支;
24.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)55,228.18元(其中:基本支出55,228.18元,项目支出0元),主要用于机关事业人员大病补充医疗保险、生育保险缴费开支;
25.2120201(城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理)182,691.00元(其中:基本支出182,691.00元,项目支出0元),主要用于村镇规划建设服务中心人员工资、公用经费开支;
26.2130104(农林水支出—农业农村—事业运行)2,375,656.00元(其中:基本支出2,375,656.00元,项目支出0元),主要用于农业综合服务中心人员工资、公用经费开支;
27.2130204(农林水支出—林业和草原—事业机构)547,677.00元(其中:基本支出547,677.00元,项目支出0元),主要用于林业站人员工资支出、公用经费开支;
28.2130399(农林水支出—水利—其他水利支出)99,395.00元(其中:基本支出99,395.00元,项目支出0元),主要用于水管所人员工资支出、公用经费开支;
29.2140106(交通运输支出—公路水路运输—公路养护)485,689.10元(其中:基本支出0元,项目支出485,689.10元),主要用于保障农村公路养护资金,提升农村公路治理能力、农村公路通行条件、路域环境以及交通保障能力;
30.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)1,046,284.00元(其中:基本支出1,046,284.00元,项目支出0元),主要用于在职人员住房公积金单位缴费开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)11,417,593.79元(其中:基本支出11,417,593.79元,项目支出0元),具体为:
(1)30101(基本工资)2,994,996.00元(其中:基本支出2,994,996.00元,项目支出0元),主要用于机关行政事业单位人员工资开支;
(2)30102(津贴补贴)2,358,564.00元(其中:基本支出2,358,564.00元,项目支出0元),主要用于机关行政事业单位人员工资开支;
(3)30103(奖金)639,177.00元(其中:基本支出639,177.00元,项目支出0元),主要用于机关行政事业单位人员工资开支;
(4)30107(绩效工资)1,909,426.00元(其中:基本支出1,909,426.00元,项目支出0元),主要用于机关行政事业单位人员工资开支;
(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,490,254.24元(其中:基本支出1,490,254.24元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公职人员养老保险缴费开支;
(6)30109(职业年金缴费)145,442.68元(其中:基本支出145,442.68元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公职人员职业年金缴费开支;
(7)30110(职工基本医疗保险缴费)735,813.04元(其中:基本支出735,813.04元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公职人员医疗保险缴费开支;
(8)30112(职工基本医疗保险缴费)97,636.83元(其中:基本支出97,636.83元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公职人员大病保险、失业保险等保险缴费开支;
(9)30113(住房公积金)1,046,284.00元(其中:基本支出1,046,284.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公职人员住房公积金开支。
2.302(商品和服务支出)3,847,052.02元(其中:基本支出651,279.76元,项目支出3,195,772.26元),具体为:
(1)30201(办公费)2,270,015.96元(其中:基本支出76,950.00元,项目支出2,193,065.96元),主要用于弄璋镇各项工作办公费开支;
(2)30206(电费)32,000.00元(其中:基本支出32,000.00元,项目支出0元),主要用于弄璋镇办公电费开支;
(3)30207(邮电费)2,200.00元(其中:基本支出0元,项目支出2,200.00元),主要用于弄璋镇2025年基层武装部工作和业务开支;
(4)30211(差旅费)57,950.00元(其中:基本支出47,950.00元,项目支出10,000.00元),主要用于弄璋镇干部及村两委人员各项工作差旅费开支;
(5)30213(维修费)707,489.10元(其中:基本支出0元,项目支出707,489.10元),主要用于弄璋镇办公楼水电维修以及村两委清理沟渠、村委会办公楼水电维修开支;
(6)30215(会议费)45,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出45,000.00元),主要用于弄璋镇及村两委各项工作部署会议费开支;
(7)30216(培训费)234,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出234,000.00元),主要用于弄璋镇机关事业单位党组织、村民小组党支部、村级组织、乡镇党校提升培训开支;
(8)30228(工会经费)146,579.76元(其中:基本支出146,579.76元,项目支出0元),主要用于开展工会工作开支;
(9)30231(公务用车运行维护费)62,017.20元(其中:基本支出58,000.00元,项目支出4,017.20元),主要用于公务用车维修及公车加油开支;
(10)30239(其他交通费用)289,800.00元(其中:基本支出289,800.00元,项目支出0元),主要用于机关行政事业单位人员工资开支。
3.303(对个人和家庭的补助)8,433,350.00元(其中:基本支出8,282,150.00元,项目支出151,200.00元),具体为:
(1)30305(生活补助)8,433,350.00元(其中:基本支出8,282,150.00元,项目支出151,200.00元),主要用于村两委成员工资、专职联防员工资支出及伙食补助、轮值联防员、计划生育信息员、落选聘用村干部等定额人员补助开支。
4.310(资本性支出)402,393.00元(其中:基本支出0元,项目支出402,393.00元),具体为:
(1)31002(办公设备购置)30,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出30,000.00元),主要用于购置本单位办公设备开支。
(2)31005(基础设施建设)372,393.00元(其中:基本支出0元,项目支出372,393.00元),主要用于国防路5号三级联防所供水工程项目经费、模恒村姐焕村民小组修复生产生活道路项目经费等。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
盈江县弄璋镇人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
盈江县弄璋镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
盈江县弄璋镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额85,000.00元,其中:政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县弄璋镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元,较上年140,000.00元减少45,000.00元,下降32.14%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
盈江县弄璋镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
盈江县弄璋镇人民政府2025年公务接待费预算为15,000.00元,较上年40,000.00元减少250,000.00元,下降62.5%,国内公务接待批次为30次,共计接待250余人次。
减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
盈江县弄璋镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元,较上年100,000.00元减少20,000.00元,下降20%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费80,000.00元,较上年100,000.00元减少20,000.00元,下降20%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减公务用车支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县弄璋镇人民政府2025年机关运行经费安排651,279.76元,与上年662,668.16元对比减少11388.4元,下降1.72%,主要原因分析:2025年将公用经费安排到对个人和家庭补助支出用于临时工工资比上年增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,盈江县弄璋镇人民政府资产总额134,528,616.24元,其中,流动资产72,222,685.63元,固定资产2,891,416.65元,对外投资及有价证券0元,在建工程59,014,498.96元,无形资产15.00元,公共基础设施400,000.00元,其他资产0元。与上年94,900,107.87相比,本年资产总额增加39,628,508.37元,其中固定资产减少136,786.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值307,795.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入9000.00元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53312303001500111
[附件: 盈江县弄璋镇人民政府2025年部门预算公开表20250427114233315]
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