盈江县财政局

盈江县政务服务管理局2025年部门预算公开

浏览量:972    作者: 日期:2025/4/29


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盈江县政务服务管理局2025年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

盈江县政务服务管理局,是盈江县人民政府工作部门,正科级单位,加挂盈江县行政审批局和盈江县公共资源交易管理局牌子。下设县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心3个事业单位。主要负责行政审批制度改革、政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目联合审批、中介超市、投资项目在线审批监管平台、政务服务事项清理、公共资源交易综合监督、“12345”政府热线、一部手机办事通、“互联网+政务服务”和政务服务网上大厅等工作,并对政务服务中心、投资项目审批服务中心、公共资源交易中心及政府采购和出让中心进行管理,为服务对象提供“优质、规范、便捷”的政务服务平台和“公开、公正、公平”的公共资源交易服务平台。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个股室,包括:综合室、政务服务股、行政审批改革股、市场服务股、建设审批股、投资审批股、公共资源交易监督股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.坚持党的领导,把牢政治引领“方向盘”。

始终坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用,坚决维护党中央权威和集中统一领导,持之以恒推进全面从严治党,努力以党的自我革命引领伟大社会革命。

1)夯实理想信念的政治基础。局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断抓实政治理论学习,铸牢思想政治基础,严格推动落实“第一议题”学习制度,着力深化理解、精准把握,真正让理论学习武装头脑、指导实践、推动工作,切实提高了全体干部职工的理论水平和政治素养。通过学习,有效夯实全体党员的思想基础,为政务服务工作高质量发展奠定了坚实的理想信念基础。全年共组织召开党组会21次、班子会议8次、理论学习中心组学习6次、支委会10次、党员大会10次、专题党课4次、电影党课1次、周学42次、月10次。

2)扎实推进党风廉政建设。班子带头深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述,认真落实党中央以及省、州、县有关部署要求,聚焦职责使命,认真贯彻落实上级党组织关于党风廉政建设工作总体部署和要求,把党风廉政建设工作列入重要议事日程,年内专题研究党风廉政建设工作2次,组织领导班子成员集中学法3次,党组书记带头与5位班子成员签订党风廉政“一岗双责”承诺书,分管领导同7个股室签订党风廉政建设责任制目标责任书,细化考核清单任务,年度对其进行考核。同时坚持党风廉政工作抓在日常严在经常,加大对重大节假日期间的监督检查力度,节前对干部职工开展提醒谈话廉政教育,做到早提醒、早预防,认真做好干部职工婚丧喜庆事宜事前报告和外出报备等工作,做到工作职责和掌握的权力管到哪里,党风廉政建设的职责就延伸到哪里。

3)推进党纪学习教育常态化长效化。始终把党纪学习教育作为加强党的建设、推进全面从严治党的重要举措,精心组织,推进党纪学习教育常态化长效化,引导党员干部真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。作为窗口服务部门,坚持融入日常、抓在经常,在日常工作与学习中组织开展好党纪学习教育,引导党员干部学、知、明、守纪,督促领导干部树立正确权力观,公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权。巩固加强党纪学习教育成果,切实做到善始善终抓好党纪学习教育任务落实。主题教育开展以来,通过党组会议、班子会议等方式开展专题学习2次、交流研讨4人次;开展“三会一课”学习9次,其中,党员大会4次,支委会3次,基层党组织书记讲授纪律党课2次;开展主题党日学习3次;开展集中学习时党员交流研讨7人次。

年内县政务局无干部职工违法犯罪、违规违纪情况,开展教育提醒谈话3次、党风廉政建设“一岗双责”落实情况检查3次、平安建设落实检查3次。

2.推动“党建引领”与“业务融合”,纵深推进“放管服”改革。

延伸“暖心党建”服务触角,以“效能规范、改革创新”为抓手,强弱项、补短板、提能力,着力提升作风效能,持续巩固优化营商环境、政务服务深化改革、社会信用体系建设,全力推动政务服务标准化、规范化、便利化水平稳步提升。

1)强化作风纪律建设,加强中心窗口管理。政务服务中心作为全县优化营商环境的前沿阵地,是展示形象、推进改革的重要载体,更是联系群众、服务企业的重要窗口。一是坚持以人民为中心的发展思想,严格落实领导坐班制度,每周班子成员及各股室成员不低于2次对政务服务大厅窗口工作人员作风、效能革命进行督查检查,对发现的问题,要求当事人进行及时整改。通过对窗口人员作风纪律监督检查、体验全流程办理事项、询问办事群众办理事项、服务满意度等,认真查找出政务服务事项中的难点、堵点和漏点。二是对窗口工作人员每天上下班考勤及请销假情况进行收集、统计、汇总,并坚持每周通报制度,对每周发现的违反工作纪律的情况进行通报。三是坚持学及第一议题学习制度。利用学会议不断提升窗口工作人员的思想认识、理论知识、法律法规、业务知识等方面的水平。截至目前,中心未接到群众投诉件,未存在被纪检监察机关通报上班串岗聊天及做与工作无关的案例。

2)党建与政务服务工作相融合。在政务服务中心窗口创建“党员先锋岗”,引导窗口党员亮身份、作承诺、比服务,精准对接办事群众及企业的需求,通过比学习、比工作、比奉献,创先争优,充分发挥先锋模范作用,使“党员先锋岗”成为全体党员争创的目标,进一步规范窗口服务行为,提升政务服务水平及效率。今年来共评出“优秀服务窗口”6个,“服务之星”5名,“党员先锋岗”3名,切实做到党建引领基层,进一步规范窗口服务行为,提升政务服务水平及效率。

3)推进政务服务事项标准化。全面实行行政许可事项清单管理,构建分级负责、规范统一、权责清晰的行政许可事项清单体系。建立政务服务事项基本目录与权责清单联动调整机制,动态调整盈江县政务服务事项基本目录。一是推进政务服务事项基本目录和清单标准化。根据云南省政务服务事项基本目录和云南省行政许可事项清单,明确应承接的事项和实施机关,并全面梳理本行政区域依法依规自行设立的事项,编制公布本行政区域政务服务事项基本目录和行政许可事项清单。二是健全政务服务事项动态调整机制。根据行业主管部门或政务服务实施机构业务变化和实施情况及时动态调整政务服务事项基本目录或实施清单,截至目前,36个县直部门在云南省统一政务门户共发布1459项政务服务事项。三是推进政务服务事项办事指南标准化。依托云南政务服务网,按照“五级十二”的要求及时承接完善并公布政务服务事项,规范填写办事指南的办理地点、咨询方式、监督投诉方式等本地化要素。对依申请办理的行政许可、行政确认、行政裁决、行政给付、行政奖励、其他行政权力等六类行政权力事项,对其办事指南逐项与权责清单实现关联。

4)“互联网+政务服务”让服务零距离。一是持续做好一体化政务服务平台的宣传推广和应用工作。提升各级政务服务实施机构的网上政务服务能力和水平,加大政务服务中心、便民服务中心(站)的应用力度,提高全县对省政务服务平台的使用率,提升“一网通办”服务能力。二是按照“五级十二”的要求,组织县直部门及乡镇动态完善政务服务事项实施清单要素,并发布办事指南。截至目前,全县36个部门在云南政务服务网共发布1459项政务服务事项,办事指南发布率100%;网上可办率99.8%;全程网办94%;本地区政务服务事项承诺办结时限压缩比例85.2%;即办件比例达50.8%。基本实现政务服务事项“应上尽上、一网通办”。三是加强“互联网+政务服务”业务培训,提高业务水平。

5)畅通企业、群众诉求反映渠道,提升办事群众满意度。一是建立市场主体直接评价营商环境和政务服务“好差评”制度,全县统一“好差评”系统通过PC端、移动端、二维码、政务平台平板、大厅其他终端等方式累计评价14167条,收到好评14166条,差评评价1条,差评评价已完成整改,差评整改率100%。二是强化对“12345”政务热线平台的应用,督促协调部门及时解决企业群众投诉,保障企业群众合法权益,截至目前,全县共承办转办件1273件,受理中26件,已办结归档1247件。三是在政务服务大厅设置“办不成事”反映窗口,第一时间受理企业、群众的投诉。四是建立政务服务行风监督员机制。制定政务服务行风监督员制度,聘请了10名政务服务行风监督员对企业和群众办事过程中依法依规情况及办理效果等进行监督,收集企业和群众办事面临的堵点、难点、痛点问题,提出合理化意见和建议。

6)建设一体化“互联网+监管”平台。组织各部门认领监管目录清单并完善实施清单要素规范,各部门动态录入监管事项行政检查、行政处罚相关数据,为开展“互联网+监管”工作提供平台基础支撑。目前,我县监管事项检查实施清单完善率达到100%。

7)全面推进政务服务体系建设,提升政务服务效率。加强对全县政务服务体系建设的监督和指导,提高县、乡、村政务服务水平和效率。目前在全县范围内县级设立政务服务中心,乡镇(农场)设立便民服务中心,村(社区)设立便民服务站,村民小组设立代办员,为企业、群众提供便捷高效的服务。截至目前全县共接待办事群众咨询244167人次,受理政务服务事项241187件,办结241019件,办结率为99.93%。

8)加快推进政务服务“跨省通办”“省内通办”。按照国家、省、州统一部署,实现更多事项“跨省通办”,深化“跨省通办”和“省内通办”区域拓展,实现更多事项异地通办。截至目前共完成省内通办事项5388件,跨省通办事项16645件。

3.优化营商环境,推动公共资源交易高质量发展。

1)严格落实评标区封闭管理,实现远程异地评标常态化。紧盯远程异地评标,所有项目的评标专家从在德宏州内随机抽取,到5个片区(临沧、德宏、普洱、版纳、保山)随机抽取,再到全省随机抽取,实现全省“评委异地化、评标远程化”和评标场所、评标工位、评审项目、评标专家“四随机”,与全省133个公共资源交易中心工位“大循环”,有效遏制围标串标和挂靠投标。截至目前,公共资源交易中心共开展了149个远程异地评标项目,其中主场65个、客场84个,抽取外专家326人次,其他州市抽取本县评标专家88人次。

2)全面推进“互联网+公共资源交易”。优化全流程数字化见证服务,实现交易全过程“进系统、留痕迹、可追溯”。在评标期间,实行在线实时监控,见证服务人员通过音视频监控方式见证评标过程,通过语音对讲回应专家,见证服务中发现专家、代理机构出现不规范行为及时提醒、制止,并将当天见证情况及时记录在见证日志上。为监管部门整治标、串标等不法行为提供依据,打造阳光高效服务平台。

3)全面落实降低公共资源交易制度性成本。一是严格落实州级关于落实建设工程政府投资项目投标保证金减免持续降低招标投标交易成本的通知要求,降低市场主体交易成本,截至目前共减免120个政府投资项目投标保证金,减免金额16356.64万元。其中免收投标保证金涉及项目37个,免收投标保证金总金额2451.57万元。二是全面推广电子保函(保险)代替投标保证金,减少投标企业的资金占用。截至目前,工程建设项目保证金使用保函保险1149笔,为企业释放现金占用3408万元;政府采购项目保证金使用保函保险53笔,为企业释放现金占用123.66万元。三是全面推行电子化招投标,实现交易全流程在线办理。招标人及其招标代理机构免费使用公共资源交易平台开展交易活动;全县招标投标在线开标率达100%,实现进场交易项目“网上全流程、网下无交易”,真正做到公共资源交易“一次不用跑”。代理机构不再收取招标文件(含图纸)费用。取消纸质投标文件,为投标人节约投标文件制作费,减轻企业负担;采用不见面开标,投标人远程参与投标,为投标人节约人工费、差旅费、住宿费。通过公共资源交易电子交易化平台的运用,为投标人提供了更公平、公正、公开的竞争环境。截至目前全县共完成进场交易项目187个,交易金额75130.93万元,节约资金1880.33万元,产权增值99.91万元。四是全面清退历史沉淀保证金。主动介入协调,及时联系投标企业及代理机构工作人员,全县共清退保证金7495.602万元。

4)加强公共资源交易监督管理。年内共组织召开1次公共资源交易联席会,会上部署公共资源交易平台整合共享2024年重点工作任务,对我县开展“双随机、一公开”工作进行会议商讨。印发盈公管联发〔2024〕4号盈江县公共资源交易联席会议办公室关于加强公共资源交易协同监管工作的通知,制定《盈江县公共资源交易联席会议办公室关于开展公共资源交易“双随机、一公开”抽查检查工作方案》。截至目前,共有3家行业监管单位对3个项目开展了“双随机、一公开”抽查检查工作。

5)政府采购方面:截至目前共组织开展了10个政府采购项目,涉及货物和服务等领域,有效满足了全县政府采购需求。预算资金:875.02万元、成交额(中标金额)831.17万元、节约资金43.85万元。政采云:电子卖场,网上超市交易额349.49万元、网上超市交易笔数:274笔、通用定点交易额236.36万元、通用定点交易笔数295笔、电子卖场交易额585.85万元、电子卖场交易笔数569笔、项目采购交易额568.26万元、总交易额1154.11万元、总交易笔数573笔;商品上架284件、下架8件、删除7件;供应商入驻微型企业9家,大型企业1家,小型企业1家;5月份新进场政府采购项目全部采用“政采云”招标系统。

6)国有土地出让和国有资产处置工作。年内共组织开展了4次土地使用权出让项目,预算资金(拦标价、基准价或评估价)2840.08万元,成交额:2840.08万元。共处置国有产权49个标的,其中房屋招租25个标的,无人报名2个,车辆处置11个标的,无人报名1个,无出价1个,进场评估价458.85万元,成交价467.26万元,溢价8.41万元。  

4.靶向发力推进县委、县政府各项重点工作。

1)河湖长制及林长制工作:全面落实中央、省州县关于强化河湖长制及林长制的决策部署,坚决扛起河湖管理、森林保护政治责任,始终把河湖长制、林长制工作纳入总体布局一体谋划、协同推进。进一步建立健全常态化巡河、巡林机制,进一步强化河湖长、林长责任落实,定期巡查河面清洁、生态环境、河道保洁等情况,发现问题及时组织处理,定期加强森林巡护,加大森林资源保护监管力度,做好森林防火宣传,筑牢森林防火防线。年内到负责的旧城弄满沟2号沟渠开展巡河及清淤行动总计6次,其中清理垃圾2次,开展主题教育1次;到挂钩的盏西姐罕林长制片区开展巡察4次。

2)乡村振兴工作:我局挂钩联系盏西姐罕村,全村面积18.73平方公里,水田6278亩,旱地2924亩,林地14225亩。主要产业为:种植业有甘蔗、水稻、马铃薯、蚕桑、坚果、姬松茸。养殖业主要有水牛、黄牛、杂交猪;有4个农民合作社,年内集体经济经营性收入达到50万元;全村共有1081户4272人,有劳动力2362人,今年省外务工180余人,实际领取务工交通补助为42人,补助金额为4.14万元,进一步强化了劳动力转移和提升了就业水平促增收的目的。全村享受雨露计划在校生13人,补助资金2.25万元,进一步减轻了脱贫家庭子女就学经济压力。全村脱贫户171户638人,其中已稳定脱贫户144户550人、脱贫不稳定户(监测对象)27户88人;监测对象34户114人;脱贫不稳定户27户88人,已消除风险8户33人,未消除险19户55人,(2024年10月新纳入1户5人);边缘易致贫户6户20人,已消除风险1户3人,未消除风险5户17人;突发严重困难户1户6人,未消除风险(2024年10月新纳入1户6人)。通过精准监测和实际帮扶,2024年脱贫群众和监测对象人均收入20253.55元,增幅25.18%,其中工资性人均收入15006.59元,同比增长25.9%,生产经营性人均收入3563.72元,同比增长18.01%,转移性人均收入1261.62元,同比增长41.32%,财产性人均收入421.62元,同比增长21.34%,实现人均收入1万元以下动态清零,年内全村共发放小额信贷27户76万元,做到“应贷尽贷”,进一步为产业发展促增收奠定了经济基础。姐罕村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作得到了显著提高。

3)意识形态工作:认真落实主体责任制工作,坚决落实党管意识形态原则,工作形势总体运行良好,形成由党组书记刘学刚同志全面主抓意识形态工作,各班子成员抓好分管工作领域的意识形态工作责任制,年初将意识形态工作纳入2024度重点学习计划和中心组学习内容,纳入重要议事日程,与业务工作同部署、同落实、同检查,切实做到职责明确,工作有计划、有安排、有部署。认真落实主要领导意识形态工作责任制度,实行“一把手”负总责,班子成员各负其责,定期分析研判意识形态领域情况,辨析思想文化领域突出问题,分清主流支流,对重大事件、重要情况、重要社情民意、重要信访事件中的苗头性倾向性的问题,有针对性地进行引导。牢牢把握正确政治方向,夯实主体责任、强化思想引领、用好宣传阵地,牢牢掌握党对意识形态工作领导权、主动权、管理权和话语权。截至目前,党组专题研究意识形态工作2次,开展股室意识形态工作督促检查3次。

4)政府信息公开工作:截至目前共撰写简报信息35篇,投稿35篇,被省级采纳发表1条,州级采纳发表1条,县级采纳17条,高效完成信息投稿工作。

5)群团组织活力充分彰显:坚持党建引领,紧紧围绕中心、服务大局,激发群团活力。年内积极组织干部职工参加县妇联组织的三八节活动、县疾控中心万步走活动、县工会举办的气排球比赛、组织工会会员到河堤开展清河行动等丰富了干部职工的业余生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制5人,工勤人员编制1人,事业编制11人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,045,802.46元,其中:一般公共预算5,015,802.46元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入30,000.00元。

与上年4,215,067.66元对比增加830,734.80元,上升19.71%,主要原因分析:1.工资基数调整,社会保障缴费增加,基本支出增加;2.2025年增加了单位资金预算项目经费。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,015,802.46元,其中:本年收入5,015,802.46元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,015,802.46元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,215,067.66元对比增加800,734.80元,增长19.00%,主要原因分析:工资基数调整,社会保障缴费增加,基本支出增加700,734.80元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,045,802.46元。财政拨款安排支出5,015,802.46元,其中:基本支出3,395,702.46元,与上年2,727,067.66元对比增加668,634.80元,增长24.52%,主要原因分析:工资基数调整,社会保障缴费增加,基本支出增加;项目支出1,620,100.00元,与上年1,488,000.00元对增加132,100.00元,增长8.88%,主要原因分析:公共资源交易电子化平台运维经费项目经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301(一般公共服务支出—政府办公厅室)及相关机构事务—行政运行)2,417,298.56元(其中:基本开支2,417,298.56元,项目开支0元)主要用于人员经费开支2,198,852.00元、日常公用经费开支218,446.56元;

2.2010302(一般公共服务支出—政府办公厅室)及相关机构事务—一般行政管理事务1,620,100.00元(其中:基本支出0元,项目支出1,620,100.00元)主要用于公共资源交易电子化平台运维经费开支590,100.00元、政务服务中心工作经费开支960,000.00元、机关事业单位党组织工作经费开支10,000.00元、政府采购评审专家劳务报酬专项经费开支60,000.00元。 

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,000.00元其中:基本支出1,000.00元,项目支出0元主要用于:单位离退休人员日常公用经费开支。

4.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费)402,245.89元其中:基本支出402,245.89元,项目支出0元主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支;

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费76,176.87元(其中:基本支出76,176.87元,项目支出0元主要用于单位职工职业年金缴费开支;

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出缴费11,755.16元(其中:基本支出11,755.16元,项目支出0元主要用于单位职工失业保险缴费开支;

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗198,608.91元其中:基本支出198,608.91元,项目支出0元主要用于缴纳单位职工医疗缴费开支;

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出11,928.07元其中:基本支出11,928.07元,项目支出0元主要用于缴纳单位职工生育保险费及大病补充医疗缴费开支;

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金276,689.00元其中:基本支出276,689.00元,项目支出0元主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3,155,795.90元。其中:基本支出3,155,795.90元,项目支出0元,主要用于:

1)30101基本工资879,648.00元其中:基本支出879,648.00元,项目支出0元,主要用于基本工资开支;

2)30102津贴补贴617,712.00元其中:基本支出617,712.00元,项目支出0元,主要用于津贴补贴开支;

3)30103奖金227,210.00元其中:基本支出227,210.00元,项目支出0元,主要用于奖金开支;

4)30107绩效工资453,822.00元其中:基本支出453,822.00元,项目支出0元,主要用于绩效工资开支;

5)30108机关事业单位基本养老保险缴费402,245.89元(其中:基本支出402,245.89元,项目支出0元)主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

6)30109职业年金缴费76,176.87元其中:基本支出76,176.87元,项目支出0元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

 

7)30110(职工基本医疗保险缴费)198,608.91元(其中:基本支出198,608.91元,项目支出0元),主要用于职工基本医疗保险缴费开支;

8)30112其他社会保障缴费23,683.23元其中:基本支出23,683.23元,项目支出0元,主要用于其他社会保障缴费开支;

9)30113(住房公积金)276,689.00元其中:基本支出276,689.00元,项目支出0元,主要用于住房公积金开支。

2.302(商品和服务支出)1,667,046.56元其中:基本支出219,446.56元,项目支出1,447,600.00元主要用于机关运行经费开支、公共资源交易电子化平台运维经费开支、机关事业单位党组织工作经费开支、政府采购评审专家劳务报酬专项经费开支、政务服务中心运行经费开支;

1)30201办公费271,500.00元其中:基本支出10,500.00元,项目支出261,000.00元,主要用于单位办公费开支;

2)30205水费20,000.00元其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元,主要用于单位水费开支;

3)30206电费40,000.00元其中:基本支出0元,项目支出40,000.00元,主要用于单位电费开支;

4)30207邮电费91,000.00元其中:基本支出0元,项目支出91,000.00元,主要用于单位的电话费及网络费用的开支;

5)30209物业管理费5,000.00元其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元,主要用于单位的物业管理费的开支;

 

6)30211差旅费43,040.00元其中:基本支出9,040.00元,项目支出34,000.00元,主要用于单位在职职工差旅费开支;

7)30213维修护费394,600.00元其中:基本支出0元,项目支出394,600.00元,主要用于维修护费开支;

8)30216培训费5,000.00元其中:基本支出0元,项目支出5,000.00元,主要用于本单位培训费开支;

9)30217公务接待费5,000.00元其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元,主要用于本单位公务接待费开支;

10)30226劳务费540,000.00元其中:基本支出0元,项目支出540,000.00元,主要用于劳务费开支;

11)30228工会经费90,306.56元其中:基本支出90,306.56元,项目支出0元,主要用于劳务费开支;

12)30239(其它交通106,600.00元其中:基本支出99,600.00元,项目支出7,00.00元,主要用于单位在职职工全年公务交通补贴开支;

13)30299其他商品和服务支出55,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出55,000.00元),主要用于单位在职职工其他商品和服务支出开支;

3.303对个人和家庭的补助20,460.00元(其中:基本支出20,460.00元,项目支出0元);其中:

30305生活补助20,460.00元(其中:基本支出20,460.00元,项目支出0元),主要用于驻村工作队员生活、交通补助。

4.310资本性支出172,500.00元(其中:基本支出0元,项目支出172,500.00元);其中:

31002办公设备购置172,500.00元(其中:基本支出0元,项目支出172,500.00元),主要用于政务中心、公共资源交易电子化平台办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县政务服务管理局2025年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县政务服务管理局2025年按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县政务服务管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,政府采购预算总额172,500.00元,其中:政府采购货物预算172,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元,较上年15,000.00元减少5,000.00元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县政务服务管理局2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县政务服务管理局2025年公务接待费预算为10,000.00元,较上年15,000.00元减少5,000.00元,下降33.33%,国内公务接待批次为5次,共计接待35人次。

公务接待费减少原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约,缩减公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平,无增减。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减;公务用车运行维护费0元,与上年持平,无增减。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入】财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

政务服务管理局2025年机关运行经费安排219,446.56元,与上年212,710.72元对比增加6735.84元,增长3.17%,主要原因工会会员变化,工会经费预算增加。

部门机关运行经费主要用于:办公费10,500.00元、差旅费9,040.00元、公务接待费5,000.00元、物业管理费5,000.00元、工会经费90,306.56元、其它交通费用99,600.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,政务服务管理局资产总额11,244,592.49元,其中,流动资产9,035,644.46元,固定资产2,208,948.03元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年21,089,315.58元相比,本年资产总额减少9,844,723.09元,其中固定资产减少9,844,723.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300443400000

[附件: 盈江县政务服务管理局2025年部门预算公开表20250427084716214


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