盈江县财政局

盈江县旧城镇人民政府2025年部门预算公开

浏览量:1092    作者: 日期:2025/4/29


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盈江县旧城镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县旧城镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县旧城镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县旧城镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定,盈江县旧城镇人民政府的主要职责是:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大的监督下,制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划,按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开,使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设;开展好社会福利活动;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益;实行男女平等、婚姻自由;保障劳工经商的合法权益,做到同工同酬。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属事业单位3个分别是

1.党群服务中心

2.综合保障和技术服务中心

3.综合行政执法队

(三)重点工作概述

1.聚焦党建引领,筑牢思想根基。一是以政治建设为统领,深入推进理论学习。严格落实“第一议题”制度,依托镇党委理论学习中心组、党委会、周一例会、党支部“三会一课”、主题党日等深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神,年内组织召开党委会50次,开展“第一议题”学习64次,班子成员讲授专题党课13场次。二是以组织建设为根基,持续加强党员管理。持续开展软弱涣散党组织整顿排查和分类定级工作,对全镇党组织全覆盖“过筛子”,评定先进支部18个、一般支部37个。三是以作风建设为切口,持续开展廉政教育。认真组织开展党纪学习教育,开展党委理论学习中心组学习2期、读书班1期、镇级警示教育2次,通过周一例会等会议逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》,持续教育引导党员干部学、知、明、守纪。

2.聚焦产业发展,推动乡村振兴。持续壮大农村产业,紧紧围绕“稳规模、转方式、促增收”工作重点,走出了乡村产业振兴的坚定步伐。一是传统农业稳步发展。全面落实粮食安全“党政同责”。二是特色产业蓬勃发展。深入挖掘土地增收潜力,积极推广“水稻+马铃薯+鲜食玉米”一年三熟种植模式,做高山蔬菜品牌。三是农文旅产业更加融合。坚持以节活,成功举办旧城镇首届民间山歌文化交流活动、旧城镇2024年傣族德昂族泼水节、旧城镇第八届香额湖围鱼节、旧城周末“周年庆”、全国“四季村”旧城镇示范展演等系列活动,有效拉动了地方消费,提振了旧城人民的发展信心和决心。

3.聚焦资源盘活,汇聚发展“新动能”。围绕促农增收工作,立足优势资源禀赋,坚持“招大商”与“小商”并举,积极搭建“两平台一中心”,全面盘活旧城镇乡村振兴产业园。一是大宗农副产品交易平台成效明显。积极盘活利用乡村振兴产业园闲置场地,依托区位优势和冷链物流体系,打造和家园农副产品交易平台,辐射旧城、油松岭、新城、平原等乡镇,引进4家马铃薯收购商进驻,解决了200余人季节性就业问题。二是“旧城周末”交易平台火速出圈。按照“线下凑人气,线上促销量”的工作思路,线下成功推出“旧城周末”农特产品交易平台,联动全县16个乡镇(农场社区)力量,汇聚特色农产品、小吃、蔬菜、山货等“好货”,把周边城乡居民“引过来”,助力盈江县土特产“走出去”,实现了以“小集市”服务“大民生”;线上成立盈江县旧城镇农特产品电商交易中心和“旧城周末助农直播”,积极引进“耕品哥”“草帽书记”等农特产品电商主播及电商企业进驻周末,为农特产品直销各地搭起新平台。三是冷链物流仓储交易中心投入使用。积极抢抓政策机遇,准、谋实东西部协作项目

4.聚焦民生保障,厚植幸福根基。一是切实解决好群众的“急难愁盼”。始终坚持把抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在突出位置,严格落实“四个不摘”要求,2024年全镇共开展了12次防止返贫动态监测工作,新识别纳入监测对象7户21人,风险消除监测对象户19户69人,监测对象风险回退0户0人,整户消亡3户3人。二是切实保障好群众的“安危冷暖”。抓好农村低保兜底保障工作,畅通困难群众申报通道,新增农村低保户32户71人、城乡特困供养对象1人,三是切实扮靓群众的“美丽家园”。扎实推进农村“厕所革命”,2024年新建公厕3座,指导农户新建户93座(共182座分两批建设,2025年建设89座),全镇户厕无害化率达80%。

5.聚焦安全防线,强化社会治理。一是抓好抓优综治信访维稳工作,努力将旧城镇打造边疆治理现代化标杆。坚持和发展新时代“枫桥经验”,及时排查化解社会矛盾纠纷,年内共排查出婚姻家庭矛盾低风险户18户、36人,化解6户、12人,其余正在化解中;其他纠纷17起,已化解15起,剩余2起正在化解中;不存在家庭安全风险隐患及命案防控隐患苗头情况。认真做好信访重点对象和刑满释放、酒毒、“问题”青少年、精神障碍患者等特殊人群的信息动态跟踪及走访。及时查阅并按时办结“12345”热线平台投诉,共接到投诉建议12起,已办结12起。深入推进普法强基工作,在节庆、赶集日等人流量大的重点场所开展普法宣传15场次。二是抓紧抓实安全生产。重拳出击整治安全生产隐患,夯实安全生产责任,统筹推进防火防汛、地质灾害、道路安全及重点场所等领域安全隐患排查,年内开展道路隐患排查整治行动2次、道路交通安全整治行动4次;开展食品、药品安全检查活动8次、128余户次;开展消防安全隐患排查10次,排查单位累计达280户次;同时,专项开展“九小场所”安全生产大检查,切实抓好安全生产责任落实。三是守牢守好土地资源“底线”。严厉打击农村违法违规建房行为,严管农村宅基地及设施农用地审批,完善申报程序,一律实行先批后建,年内开展联审联批36户,发放建房许可证36户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制70人,其中:行政编制28人,工勤人员编制3人,事业编制39人。在职实有67人,其中:财政全额保障67人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,286,940.95元,其中:一般公共预算13,826,740.48元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入5,460,200.47元。

与上年16,943,801.82元对比增加2,343,139.13元,增长13.83%,主要原因分析:其他收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,826,740.48元,其中本年收入13,826,740.48元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,826,740.48元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,230,907.35元对比增加595,833.13元,增长4.5%,主要原因分析:1.本年度住房公积金缴纳比例由8%12%住房公积金预算增加;2.在职人员月发绩效工资及事业人员年度考核奖励性绩效工资2025年纳入本单位预算,故基本支出增加3.本年度新增农村公路养护县级拼配项目资金支出

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,286,940.95元。财政拨款安排支出13,826,740.48元,其中:基本支出12,997,560.88元,与上年12,526,907.35元对比增加470,653.53元,增长3.76%主要原因分析:1.本年度住房公积金缴纳比例由8%12%住房公积金预算增加;2.在职人员月发绩效工资及事业人员年度考核奖励性绩效工资2025年纳入本单位预算,故基本支出增加;项目支出829,179.6元,与上年704,000.00元对比增加125,179.6增长17.78%主要原因分析:本年度新增农村公路养护县级配项目资金支出,故项目支出增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104(一般公共服务支出—财政事务—行政运行)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于两次人大会议经费项目开支;

2.2010108(一般公共服务支出人大事务代表工作)55,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出55,000.00元),主要用于人大代表工作开支;

3.2010301(机构事务行政运行)3,043,946.12元(其中:基本支出2,858,946.12元,项目支出185,000.00元),主要用于政府人员工资、机构运转经费开支;

4.2011101(一般公共服务支出纪检监察事务行政运行)445,476.00元(其中:基本支出445,476.00元,项目支出0元),主要用于纪委人员工资、村民小组纪检监督代办员补助、机构运转经费开支;

5.2012902(一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务)37,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出37,000.00元),主要用于旧城镇关工委工作经费、团委工作经费、工会妇联工作经费开支;

6.2013101(一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务行政运行)159,020.00元(其中:基本支出159,020.00元,项目支出0元),主要用于党委人员工资及相关机构运转经费开支;

7.2013199(一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务其他党委办公厅及相关机构事务支出)274,000.00元(其中:基本支出0万元,项目支出274,000.00元),主要用于旧城镇党组织建设工作经费、村民小组党组织活动经费开支;

8.2013201(一般公共服务支出组织事务行政运行)8,400.00元(其中:基本支出8,400.00元,项目支出0元),主要用于组织人员工资及相关机构运转经费开支;

9.2013699(一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出)253,000.00元(其中:基本支出200,000.00元,项目支出53,000.00元),主要用于其他共产党事务开支;

10.2013801(一般公共服务支出市场监督管理事务行政运行)245,428.00元(其中:基本支出245,428.00元,项目支出0元),主要用于市场监督管理事务岗位人员工资及运转经费开支;

11.2013904(一般公共服务支出社会工作事务支出专项业务)2,720,854.8元(其中:基本支出2,720,854.8元,项目支出0元),主要用于城乡社区服务人员补助开支;

12.2030607(国防支出-国防动员-民兵)20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0元),主要用于武装工作开支;

13.2070109(文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化)110,295.00元(其中:基本支出110,295.00元,项目支出0元),主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支;

14.2070808(文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务)95,838.00元(其中:基本支出95,838.00元,项目支出0元),主要用于广播站人员工资及公用经费开支;

15.2080101(社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行)334,363.00元(其中:基本支出334,363.00元,项目支出0元),主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费开支;

16.2080501(社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休)102,588.00元(其中:基本支出102,588.00元,项目支出0元),主要用于落聘村干部生活补助、行政退休公务经费开支;

17.2080502(社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休)8,000.00元(其中:基本支出8,000.00元,项目支出0元),主要用于事业退休公务经费开支;

18.2080505(社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出)1,205,755.1元(其中:基本支出1,205,755.1元,项目支出0元),主要用于单位基本养老保险缴费开支;

19.2080506(社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出)54,208.14元(其中:基本支出54,208.14元,项目支出0元),主要用于单位职业年金缴费开支;

20.2080801(社会保障和就业支出抚恤-死亡抚恤)48,696.00元(其中:基本支出48,696.00元,项目支出0元),主要用于单位遗属人员生活补助开支;

21.2089999(社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出)34,431.19元(其中:基本支出34,431.19元,项目支出0元),主要用于其他社会保障和就业开支;

22.2100799(卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出)24,960.00元(其中:基本支出24,960.00元,项目支出0元),主要用于计生信息员和计生宣传员定额补助开支;

23.2101101(卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗)595,341.59元(其中:基本支出595,341.59元,项目支出0元),主要用于行政单位医疗缴费开支;

24.2101199(卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出)40,271.94元(其中:基本支出40,271.94元,项目支出0元),主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支;

25.2120201(城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理)168,214.00元(其中:基本支出168,214.00元,项目支出0元),主要用于城乡社区规划与管理开支;

26.2130104(农林水支出农业农村事业运行)2,081,080.00元(其中:基本支出2,081,080.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公用经费、事业退休公务经费开支;

27.2130204(农林水支出林业和草原事业机构)499,065.00元(其中:基本支出499,065.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公用经费开支;

28.2130399(农林水支出水利其他水利支出)94,365.00元(其中:基本支出94,365.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公用经费开支;

29.2140106(交通运输支出-公路水路运输-公路养护)175,179.6元(其中:基本支出175,179.6元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公用经费开支;

30.2210201(住房保障支出住房改革支出住房公积金)841,964.00元(其中:基本支出841,964.00元,项目支出0元),主要用于住房公积金开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)9,222,802.96元(其中:基本支出9,222,802.96元,项目支出0元),具体为:

1)30101(基本工资)2,482,884.00元(其中:基本支出2,482,884.00元,项目支出0元),主要用于干部职工基本工资开支

2)30102(津贴补贴)1,983,348.00元(其中:基本支出1,983,348.00元,项目支出0元),主要用于干部职工津贴补贴开支

3)30103(奖金)560,753.00元(其中:基本支出560,753.00元,项目支出0元),主要用于干部职工年终一次性奖金及月发绩效奖励工资开支;

4)30107(绩效工资)1,423,846.00元(其中:基本支出1,423,846.00元,项目支出0元),主要用于在职事业人员职工绩效工资开支

5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,205,755.10元(其中:基本支出1,205,755.14元,项目支出0元),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支

6)30109(职业年金缴费)54,208.14元(其中:基本支出54,208.14元,项目支出0元),主要用于职业年金缴费开支

7)30110(职工基本医疗保险缴费)595,341.59元(其中:基本支出595,341.59元,项目支出0元),主要用于职工基本医疗保险缴费开支

8)30112(其他社会保障缴费)74,703.13元(其中:基本支出74,703.13元,项目支出0元),主要用于职工其他社会保障缴费开支

9)30113(住房公积金)841,964.00元(其中:基本支出841,964.00元,项目支出0元),主要用于职工住房公积金缴费开支。

2.302商品和服务支出5,280,089.19元其中:基本支出1,049,909.59元,项目支出4,230,179.6元),具体为:

1)30201(办公费)4,530,700.47元(其中:基本支出596,700.47元,项目支出3,934,000.00元),主要用于单位办公费用开支

2)30205(水费)2,500.00元(其中:基本支出2,500.00元,项目支出0万元),主要用于水费开支

3)30206(电费)25,000.00元(其中:基本支出25,000.00万元,项目支出0元),主要用于电费开支

4)30211(差旅费)48,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出28,000.00元),主要用于单位职工差旅费报销开支

5)30213(维修费)175,179.6元(其中:基本支出175,179.6元,项目支出0元),主要用于开展维修(护)费开支

6)30215(会议费)50,000.00元(其中:基本支出50,000.00元,项目支出0元),主要用于开展会议开支

7)30216(培训费)35,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出30,000.00元),主要用于开展培训开支

8)30217(公务接待费)16,150.00元(其中:基本支出3,150.00元,项目支出13,000.00元),主要用于开展公务接待开支

9)30228(工会经费)120,159.12元(其中:基本支出120,159.12元,项目支出0元),主要用于开展工会活动开支

10)30231(公务用车运行维护费)30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出0元),主要用于公务用车运行维护开支

11)30239(其他交通费用)242,400.00万元(其中:基本支出242,400.00元,项目支出0元),主要用于行政人员公务交通补贴支出

12)30299(其他商品和服务支出)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元),主要用于其他商品和服务支出

3.303(对个人和家庭的补助)3,024,048.8元(其中:基本支出3,024,048.8元,项目支出0元),具体为:

1)30305(生活补助)3,024,048.8元(其中:基本支出3,024,048.8元,项目支出0元),主要用于村、组干部及其他定额补助人员等生活补助开支

4.309(资本性支出)180,000.00元(其中:基本支出140,000.00元,项目支出40,000.00元),具体为:

1)30902(办公设备购置)80,000.00元(其中:基本支出40,000.00元,项目支出40,000.00元),主要用于采购办公设备开支

2)30905(基础设施建设)100,000.00元(其中:基本支出100,000.00元,项目支出0元),主要用于基础设施建设开支。

5.310(其他资本性支出)1,500,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出1,500,000.00元),具体为:

1)31005(基础设施建设)1,500,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出1,500,000.00元),主要用于基础设施建设开支

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县旧城镇人民政府2025年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县旧城镇人民政府2025年按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县旧城镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县旧城镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,000.00元,较上年135,000.00元减少52,000.00元,下降38.52%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县旧城镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县旧城镇人民政府2025年公务接待费预算为15,000.00元,较上年65,000.00元减少50,000.00元,下降76.92%,国内公务接待批次为30次,共计接待250人次。

减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县旧城镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为68,000.00元,较上年70,000.00元减少2,000.00元,下降2.86%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费68,000.00元,较上年70,000.00元减少2,000.00元,下降2.86%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县旧城镇人民政府2025年机关运行经费安排740,709.12元,与上年782,401.92对比减少41,692.8元,下降5.33%,主要原因分析:人员调出及退休,公用经费及公务交通补贴减少

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,盈江县旧城镇人民政府资产总额38,380,599.56元,其中,流动资产14,849,683.82元,固定资产3,557,114.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程19,952,894.66元,无形资产7元,其他资产20,900.00元。与上年38,131,905.79相比,本年资产总额增加248,693.77元,其中固定资产减少185,416.16元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53312303000300111


 [附件: 盈江县旧城镇人民政府部门预算公开表20250428031217303

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