监督索引号53312300421101000
中国共产党盈江县委员会宣传部2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责组织开展全县宣传思想文化工作。贯彻落实中央、省委、州委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照中央、省委、州委和县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作。贯彻落实中央、省、州、县关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、社会宣传工作。组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
4.组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新传媒的建设与管理。
5.负责全县新闻出版、广播、电视、电影相关工作。拟定全县新闻出版业、电影业的管理政策并督促落实,统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展,监督管理出版物内容和质量,组织对电影内容进行审查,监督管理印刷业等。负责全县新闻记者证的管理。
6.统筹指导协调全县文艺工作。组织协调文艺产品创作生产的指导和管理;推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
7.负责统筹指导协调全县文化体制改革相关工作。指导协调全县公共文化服务体系建设。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。
8.统筹协调全县对外宣传工作。组织全县贯彻落实中央、省、州、县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
9.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调各部门、各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。
10.负责媒体联系管理工作。负责联系各级宣传媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。
11.协同开展宣传思想文化战线干部管理培训工作。会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部;对各乡镇宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
12.负责开展全县精神文明创建工作。负责制定全县精神文明建设工作规划、工作目标,总结推广全州精神文明建设工作的先进典型经验。负责实施群众性精神文明创建工作。负责抓好全县公民道德、未成年人思想道德建设等相关工作,指导和抓好全县践行社会主义核心价值观、志愿服务制度化、公共文化服务等为主要内容的精神文明建设。
13.领导和归口管理宣传思想文化战线和县委网络安全和信息化委员会办公室。统一管理县互联网信息办公室、县新闻(出版)局、县广播电视局、县政府新闻办公室、县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会。归口管理县融媒体中心。领导和管理县文明办。
14.完成省委宣传部、州委宣传部和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、新闻广电股、新闻出版股、网信股、文明办。
所属单位1个,盈江县社科联。
(二)决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位,无下属二级预算单位,纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员11人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平文化思想,全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,聚焦宣传主责主业,推进思路理念、内容形式、方法手段、体制机制等各方面创新创造,以新担当、新作为不断推动宣传思想文化工作不断强起来、实起来,为推动盈江经济社会高质量发展提供更为强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。
1.强化思想引领,不断增强理论宣传吸引力和感染力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,深入开展党纪学习教育,广泛开展理论学习、理论研究、理论宣讲、理论转化工作,推动党的创新理论更加深入人心。
2.聚焦形象宣传,全方位推动新闻宣传出彩出圈。围绕中心、服务大局,聚焦如何提升盈江辨识度,推出“中国犀鸟谷 美丽大盈江”城市形象宣传口号,出真招实招,推动以犀鸟为核心的盈江城市形象IP构建,打造文化标识,讲好盈江故事,展示盈江形象。
3.深化文明实践,激发精神文明建设新活力。以培育和践行社会主义核心价值观为主线,广泛开展群众性精神文明创建活动,公民道德建设稳步推进,新时代文明实践活动蓬勃开展。
4.深挖本土文化价值,扩大文旅融合影响力。突出盈江城市辨识度抓彰文兴旅,持续办好盈江火烧猪美食大赛、围鱼节、豪茅节、麻榔节、诗蜜娃底犀鸟露营音乐节、稻田梯台秀等活动。
5.内强素质、外塑形象,宣传思想文化干部形象更具辨识度。突出政治建设,聚焦主责主业,加强领导干部思想淬炼,从严从实抓好干部队伍管理。深化“创新则大有可为、不创新则死路一条”认识,把向上提升与向下扎根统筹起来,把关联资源汇聚起来,把事关宣传工作打基础利长远的各方面力量调动起来,形成担当作为、善谋实干的浓厚氛围。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党盈江县委员会宣传部2024年度收入合计8757144.18元。其中:财政拨款收入8757144.18元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加1131164.31元,增长14.83%。其中:财政拨款收入增加1146164.31元,增长15.06%;上年无上级补助收入;上年无事业收入;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;上年无其他收入,主要原因是本年收到返还2023年宣传日常工作运转经费、应急广播终端建设项目实施专项资金等。
二、支出决算情况说明
中国共产党盈江县委员会宣传部2024年度支出合计8757144.18元。其中:基本支出3262891.21元,占总支出的37.26%;项目支出5494252.97元,占总支出的62.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1140164.31元,增长14.97%。其中:基本支出增加198327.18元,增长6.47%;项目支出增加941837.13元,增长20.69%;上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出,主要原因是本年度调入2人,人员经费支出增加,导致基本支出增加;同时本年度智慧广电固边项目资金及中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出增加,导致项目支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3262891.21元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2972205.05元,占基本支出的91.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290686.16元,占基本支出的8.91%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党盈江县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5494252.97元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.宣传工作日常运转经费255602.97元,主要用于开展日常宣传工作产生的差旅费、办公费、公车加油费、保险费、维修维护费、报刊杂志征订费等支出。
2.盈江国防教育保障经费10000.00元,主要用于开展国防教育宣传活动费用支出。
3.县文联文艺活动专项经费13650.00元,主要用于县文联下设协会开展采风活动支出。
4.中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目及金县城数字影院建设项目经费115000.00元,主要用于盈江数字影院的打造建设及影院国产影片放映奖励发放。
5.云南盈江县智慧广电固边项目专项资金4200000.00元,主要用于建设广播电视传输网络、智慧广电公共服务管理平台、专用文化信息服务平台,加强边疆地区广播电视 覆盖,加快新技术运用,确保边疆巩固,边境安全。
6.盈江县269套应急广播终端建设项目实施专项资金840000.00元,主要用于建设边疆地区应急广播平台、健全传输覆盖网络、布置覆盖到行政村和自然村的应急广播终端,实现与上级应急广播平台的互联互通和多级联动,提高应对各类突发事件中的信息发布能力。
7.2021年中央支持地方公共文化服务体系建设(新时代文明实践中心建设项目)补助资金60000.00元,主要用于新时代文明实践中心建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党盈江县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出8642144.18元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比增加1074164.31元,增长14.19%,完成年初预算的215.70%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2757909.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.91%,完成年初预算的85.02%。主要用于在职人员工资福利支出、机构正常运转公用经费、驻村工作队员、临时工工资发放;造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人,工资福利支出减少。
2.外交(类)无支出,年初无预算。
3.国防(类)无支出,年初无预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无预算。
5.教育(类)无支出,年初无预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出5107680.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.10%,完成年初预算的7546.81%。主要用于应急广播终端建设项目实施、云南盈江县智慧广电固边项目建设等;造成预决算差异的主要原因是2024年支付云南盈江县智慧广电固边项目专项资金。
8.社会保障和就业(类)支出390276.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的97.28%。主要用于缴纳在职职工养老保险及职业年金;造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人,养老保险缴费支出减少。
9.卫生健康(类)支出168370.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的99.82%。主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险;造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人,医疗保险缴费支出减少。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项算。
19.住房保障(类)支出157908.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,完成年初预算的126.01%。主要用于缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是2024年上调住房公积金缴费比例。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)支出60000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于新时代文明实践中心建设项目。造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中增加了中央支持地方公共文化服务体系建设(新时代文明实践中心建设项目)补助资金。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元,决算为18125.30元,完成年初预算的19.08%;支出决算较上年减少11023.97元,下降37.82%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元,决算为16477.30元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.91%,完成年初预算的41.19%;公务接待费支出年初预算为55000.00元,决算为1648.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%,完成年初预算的3.00%。
因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少11251.97元,下降40.58%;公务接待费支出决算较上年增加228.00元,增长16.06%;具体是国内接待费支出决算1648.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加228.00元,增长16.06%;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元,支出决算为18125.30元,完成年初预算的19.08%,支出决算较上年减少11023.97元,下降37.82%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元,决算为16477.30元,完成年初预算的41.19%;公务接待费支出年初预算为55000.00元,决算为1648.00元,完成年初预算的3.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少11251.97元,下降40.58%;公务接待费支出决算增加228.00元,增长16.06%,具体是国内接待费支出决算1648.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加228.00元,增长16.06%;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待理论学习中心组州级列席旁听组支出、州委文明办各县市文明办到盈江参加文明实践进园区活动、州广播电视局到盈江开展调研工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党盈江县委员会宣传部2024年机关运行经费支出290686.16元,比上年减少17683.09元,下降5.73%,主要原因是2024年退休1人,相应人员经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党盈江县委员会宣传部资产总额347408.29元,其中,流动资产216114.24元,固定资产131294.05元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11367.13元,其中固定资产增加11540.56元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额881427.30元,其中:政府采购货物支出854950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出26477.30元。授予中小企业合同金额12920.00元,其中:授予小微企业合同金额5000.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况。
(二)部门整体支出绩效自评表。
(三)项目支出绩效自评表。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党盈江县委员会宣传部2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
监督索引号53312300421101111
[附件: 中国共产党盈江县委员会宣传部2024年度部门决算公开表20251015094441130 ]
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