盈江县财政局

盈江县委党史研究室2026年部门预算公开

浏览量:198    作者: 日期:2026/2/6

盈江县委党史研究室2026部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县委党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县委党史研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县委党史研究室2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据盈复2002〕57号文件规定,史志办主要职能是:

1.贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针,结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法,完成省党史部门和地方志办公室安排的工作。

2.负责本县党史资料的征集研究工作,编纂、出版、发行党史书刊,负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。

3.开展党史和地情资料的宣传教育工作,发挥党史和地方志“以史育人,以史鉴今”的功能,为党委和政府领导科学决策提供依据。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合股、党史股方志股

所属单位0

(三)重点工作概述

2026年,盈江县委党史研究室重点抓好以下四项工作:

1.抓实党史征研工作。做好中国共产党盈江历史第二卷编修准备工作编纂出版《中共盈江县党史资料选编》(第五辑)

2.抓实地方志编纂工作。做好地方志书编纂工作科学编制盈江县第三轮修志工作规划,全面启动第三轮修志准备工作完成《盈江县扶贫志》编纂出版任务;组织编纂《盈江年鉴》(2026),完成《云南年鉴》(2026)《德宏年鉴》(2026)盈江部分撰稿工作;积极指导《盈江县思源水志》《沿边乡镇志》编纂出版工作

3.抓实史志成果应用。充分发挥党史、地方志教化育人功能,利用史志成果,服务当地经济社会发展。组织开展史志成果进机关、进学校、进军营、进企业、进农村、进社区、进边境一线“七进”活动,继续推进党的历史知识、光荣传统和优良作风教育。

4.抓实革命遗址保护利用。按照革命遗址保护利用工作规划,坚持突出社会效益、重在传承,强化教育功能,提升传播能力,让革命文物活起来,把革命文物利用好、革命传统弘扬好、革命文化传承好的原则,积极配合相关部门做好革命遗址保护利用和开发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制8人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,297,338.48元,其中:一般公共预算2,297,338.48元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年2,006,476.68元对比增加290,861.80元,上升14.50%,主要原因分析2025年调增基本工资,2026年预算下达单位职业年金225,455.05元,新增文化活动项目资金20,000.00元,所以2026年预算收入增加

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,297,338.48元,其中本年收入2,297,338.48元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,297,338.48元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,006,476.68元对比增加290,861.80元,上升14.50%,主要原因分析2025年调增基本工资,2026年预算下达单位职业年金225,455.05元,新增延安精神研究协会工作经费20,000.00元,所以2026年预算收入增加

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,297,338.48元。财政拨款安排支出2,297,338.48元,其中:基本支出2,045,438.48元,与上年1,774,576.68元对比增加270,861.80元,上升15.26%,主要原因分析2025年调增基本工资,2026年预算下达单位职业年金225,455.05元,所以2026年基本支出预算增加;项目支出251,900.00元,与上年231,900.00元对比增加20,000.00元,上升8.62%,主要原因分析:新增延安精神研究协会工作经费20,000.00元,所以2026年项目支出预算增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301(一般公共服务支出—政府办公室及相关机构事务—行政运行1,440,957.40元(其中:基本支出1,438,557.40元、项目支出2,400.00元),主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和开展党建工作开支;

2.2070108(文化旅游体育与传媒支出文化旅游文化活动)20,000.00元(其中:基本支出0元、项目支出20,000.00元),主要用于延安精神研究协会工作开支;

3.2070605(文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行)229,500.00元(其中:基本支出0元、项目支出229,500.00元),主要用于《盈江年鉴》和《盈江县扶贫志》编纂出版开支;

4.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元、项目支出0元),主要用于退休人员的公用经费开支;

5.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)182,053.60元(其中:基本支出182,053.60元、项目支出0元),主要用于单位职工基本养老保险缴费开支;

6.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)225,455.05元(其中:基本支出225,455.05元、项目支出0元),主要用于单位职工职业年金缴费开支;

7.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)1,274.99元(其中:基本支出1,274.99元、项目支出0元),主要用于单位职工失业保险缴费开支;

8.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)70,545.77元(其中:基本支出70,545.77元、项目支出0元),主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支;

9.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)6,775.67元(其中:基本支出6,775.67元、项目支出0元),主要用于单位职工工伤保险、大病补充医疗保险缴费开支;

10.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)115,776.00元(其中:基本支出115,776.00元、项目支出0元),主要用于单位职工住房公积金缴费开支

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)1,852,876.08元(其中:基本支出1,852,876.08元,项目支出0元),具体为:

1)30101(基本工资)514,020.00元(其中:基本支出514,020.00元,项目支出0元),主要用于单位人员工资开支;

2)30102(津贴补贴)521,100.00元(其中:基本支出521,100.00元,项目支出0元),主要用于单位人员工资开支;

330103奖金215,875.00元(其中:基本支出215,875.00元,项目支出0元),主要用于单位人员工资开支;

430108养老保险缴费182,053.60元(其中:基本支出182,053.60元,项目支出0元),主要用于单位人员养老保险缴费开支

5)30109(职业年金缴费225,455.05元(其中:基本支出225,455.05元,项目支出0元),主要用于单位人员职业年金缴费开支;

630110医疗保险缴费70,545.77元(其中:基本支出70,545.77元,项目支出0元),主要用于单位人员基本医疗保险(含生育保险)缴费开支

730112其他社会保障缴费8,050.66元(其中:基本支出8,050.66元,项目支出0元),主要用于单位人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费开支

830113住房公积金115,776.00元(其中:基本支出115,776.00元,项目支出0元),主要用于单位人员住房公积金缴费开支

2.302(商品和服务支出)424,462.40元(其中:基本支出172,562.40元,项目支出251,900.00元),具体为:

1)30201(办公费)34,400.00元(其中:基本支出27,000.00元,项目支出7,400.00元),主要用于单位一般公用经费开支和党建工作、文化活动开支

2)30202(印刷费)225,800.00元(其中:基本支出0元,项目支出225,800.00元),主要用于单位《盈江年鉴》《盈江县扶贫志》印刷费开支;

330207邮电费)10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0元),主要用于单位一般公用经费开支;

430211(差旅费)18,700.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出13,700.00元),主要用于一般公务出差和《盈江年鉴》编辑人员到昆明审稿、签订合同开支;

530217公务接待费3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出0元),主要用于单位公务接待经费开支;

630228工会经费34,562.40元(其中:基本支出34,562.40元,项目支出0元),主要用于单位应缴工会经费开支

730239其他交通费93,000.00元(其中:基本支出93,000.00元,项目支出0元),主要用于单位职工公务交通补贴开支;

830215会议费5,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出5,000.00元),主要用于延安精神研究协会会议开支

3.303对个人和家庭的补助20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0元),具体为:

1)30305(生活补助)20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0元),主要用于单位职工驻村工作队生活交通补贴开支

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县委党史研究室2026年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

盈江县委党史研究室2026按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县委党史研究室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3240元,其中:政府采购货物预算3240元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县委党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元,上年5,200.00元对比减少2,200.00元,下降42.31%,主要原因分析:认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求,所以2026年“三公”经费预算减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县委党史研究室2026年因公出国(境)费预算为0元,上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县委党史研究室2026年公务接待费预算为3,000.00元,上年5,200.00元对比减少2,200.00元下降42.31%国内公务接待批次为5次,共计接待15人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县委党史研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0元,上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,上年持平无增减变化;公务用车运行维护费0元,上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入】财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县委党史研究室2026年机关运行经费安排172,562.40元,与上年191,240.24元对比减少18,677.84元,下降9.77%,主要原因分析:结合单位实际情况,用机关运行经费调整到对个人和家庭的生活补助20,000.00元,所以2026年机关运行经费预算减少

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县委党史研究室2026委托业务费安排0元,与上年持平,无增减变化。

四)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,盈江县委党史研究室资产总额53,196.62元,其中,流动资产374.50元,固定资产52,822.12元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年资产总额19,775.42元对比,本年资产总额增加33,421.20元,其中固定资产增加33,421.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

 [附件: 盈江县委党史研究室部门预算公开表

文章来源: