盈江县市场监督管理局

盈江县市场监督管理局2025年部门预算公开

浏览量:858    作者: 日期:2025/4/27


监督索引号53312300441400000

盈江县市场监督管理局2025年部门预算公开目录

第一部分盈江县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县市场监督管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监督管理、药品监督管理、知识产权等方面的法律、法规、方针、政策和规划,依法开展市场监督管理、药品监督管理、知识产权和行政执法等有关工作。组织实施质量强县战略、商标战略、食品药品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册许可。负责承担辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体(外商投资企业除外)的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担盈江县人民政府食品安全委员会日常工作。

4.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责盐业行政监督管理及特殊食品监督管理。

5.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。配合州局做好执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。

6.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品、食品药品违法行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

7.承担消费者权益保护责任,依法开展辖区消费者权益保护工作,开展产(商)品质量监督,接受消费者咨询、申诉、举报,建立并完善消费维权体系,组织指导消费维权工作,保护经营者、消费者合法权益;组织查处侵害消费者权益案件。依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产(商)品的违法行为;组织开展产(商)品质量抽检、监督管理并发布抽检信息;组织实施有关问题产品的召回和处置。

8.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度,组织重大工业产品质量事故调查,实施缺陷产品召回工作,监督管理产品防伪工作。

9.负责产品质量安全监督管理。承担工业产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理及证后监管工作。负责食品相关产品生产许可管理及证后监管工作。

10.负责计量认证认可管理工作。对法定的检验、检测、认证机构进行监督管理;组织实施强制性产品的认证监督;负责全县统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量技术机构、计量器具,负责规范、监督商品量和市场计量行为,组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。

11.负责统一管理全县标准化工作,承担标准化发展战略的组织实施,推行采用国际标准和国外先进标准,对标准的实施进行监督检查,督导企业开展产品标准自我声明公开工作,指导企业标准化工作。

12.负责知识产权管理工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权,统筹指导知识产权保护体系建设。促进知识产权运用,统筹指导知识产权公共服务体系建设。

13.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括:综合办公室、计财股、法规股、行政许可及信用监督管理股、食品安全协调和监督管理股、行政执法股、药品医疗器械化妆品安全监督管理股、市场价格网络和消费者权益保护股、质量发展与监督管理股、标准计量认证认可股、知识产权发展与保护股、特种设备安全监察股。下列8个派出机构(副科级),包括:市场监督管理一所、市场监督管理二所、市场监督管理三所、市场监督管理四所、市场监督管理五所、市场监督管理六所、市场监督管理七所、市场监督管理八所。盈江县市场监督管理局加挂“盈江县市场监督管理综合行政执法大队”牌子(正科级),实行“局队合一”。

所属单位1个,盈江县12315消费者申诉举报中心。

(三)重点工作概述

1.继续深化“放管服”改革。一是推进监管方式创新,进一步建立完善事中事后监管机制。全面推行“双随机、一公开”全覆盖制度,建立完善随机抽查事项清单、检查对象名录库和执法人员名录。二是充分发挥职能作用,扶持经营主体健康发展。进一步简化优化公共服务流程,大力推行“互联网+政务服务”。

2.持续强化市场监管各领域安全监管。抓紧抓牢抓实食品、药品、特种设备、广告、网络市场、价格以及产品质量安全监管,加强重点环节、重点领域、重点场所检查力度,严格落实安全责任,坚决守住安全底线。

3.继续加强重点领域执法监管。加强对医疗、药品、保健食品等重点行政执法力度,开展广告行业整治,严厉打击欺骗误导消费者、虚假宣传等违法广告。持续开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作,进一步维护公平竞争市场秩序,保护消费者合法权益。持续开展民生领域开展“铁拳”行动和农村假冒伪劣食品专项整治工作,依法查办一批群众关注、反映强烈的典型案件,切实维护人民群众的合法权益。

4.扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。聚焦校园食品安全、城镇燃气、电动自行车安全隐患、计量“鬼秤”等四个方面群众关切的突出问题,扎实履行好部门职能职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制58人,工勤人员编制4人,事业编制5人。在职实有52人,其中:财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人,其中:离休1人,退休71人。

车辆编制12辆,实有车辆12辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,459,412.34元,其中:一般公共预算11,159,412.34元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入300,000.00元。

与上年11,083,289.42元对比增加376,122.92元,增长3.39%,其中:一般公共预算收入与上年10,733,289.42元增加426,122.92元,增长3.97%;其他收入与上年350,000.00元减少50,000.00元,下降14.29%,主要原因分析一是人员工资调增绩效工资增加;二是退休人员职业年金记实、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费单位部分收入增加;三是其他收入打击涉烟违法犯罪工作协作专项经费收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,159,412.34元其中本年收入11,159,412.34元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,159,412.34元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年10,733,289.42元对比增加426,122.92元,增长3.97%,主要原因分析一是在职人员工资调增,奖金、职工基本医疗保险、住房公积金收入增加;二是2024年退休人员增加,职业年金纪实收入增加;三是离休人员离休费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,459,412.34元。财政拨款安排支出11,159,412.34元,其中:基本支出10,851,896.34元,与上年10,196,554.42元对比增加655,341.92,增长6.43%,主要原因分析在职人员工资调增,奖金、职工基本医疗保险、住房公积金支出增加;2024年退休人员增加,职业年金纪实支出增加342,832.45元;离退休干部党组织书记、副书记工作补贴支出增加8,400.00元。项目支出307,516.00元,与上年536,735.00元对比减少229,219.00元,主要原因分析离退休干部党组织书记、副书记工作补贴支出减少8,400.00元;市场监管制式服装和标志采购项目支出减少22,669.00元;爱国卫生“7个专项行动”以奖代补项目支出减少200,000.00元,其他支出300,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201(一般公共服务支出—组织事务—行政运行)8,400.00元(其中:基本支出8,400.00元,项目支出0.00元),主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支;

2.2013801(一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行)8,048,401.68元(其中:基本支出8,025,401.68元,项目支出23,000.00元),主要用于行政人员、编外人员工资,机构运转经费、公务交通补贴、工会经费、党组织工作经费和专利事业发展开支;

3.2013802(一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务)38,916.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出38,916.00元),主要用于执法人员市场监管制式服装和标志购买开支;

4.2013804(一般公共服务支出—市场监督管理事务—经营主体管理)48,600.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出48,600.00元元),主要用购买市场主体倍增营业执照印制开支;

5.2013805(一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法)56,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出56,000.00元),主要用于消费者权益保护、打击传销监督管理工作、专利事业发展开支;

6.2013812(一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务)30,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元),主要用于药品安全监管开支;

7.2013815(一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管)64,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出64,000.00元),主要用于质量基础与安全监管、商标战略品牌建设开支;

8.2013816(一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管)30,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元),主要用于食品安全监管开支;

9.2013899(一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务)17,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出17,000.00元),主要用于专利事业发展、商标战略品牌建设开支;

10.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)229,372.00元(其中:基本支出229,372.00元,项目支出0.00元),主要用于离休费,离退休人员公用经费开支;

11.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)1,000.00元(其中:基本支出1,000.00元,项目支出0.00元),主要用于退休人员公用经费开支;

12.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)1,016,080.38元(其中:基本支出1,016,080.38元,项目支出0.00元),主要用于在职人员基本养老保险开支;

13.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)342,832.45元(其中:基本支出342,832.45元,项目支出0.00元),主要用于退休人员职业年金纪实开支;

14.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)21,624.00元(其中:基本支出21,624.00元,项目支出0.00元),主要用于遗属人员补助开支;

15.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)6,267.14元(其中:基本支出6,267.14元,项目支出0.00元),主要用于事业人员失业保险开支;

16.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)501,689.69元(其中:基本支出501,689.69元,项目支出0.00元),主要用于在职行政人员基本医疗保险和生育保险开支;

17.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)49,601.00元(其中:基本支出49,601.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员工伤保险和大病补充医疗保险开支;

18.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)649,628.00元(其中:基本支出649,628.00元,项目支出0.00元),主要用于住房公积金开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)9,751,444.66元(其中:基本支出9,751,444.66元,项目支出0.00元),具体为:

1)30101(基本工资)2,357,256.00元(其中:基本支出2,357,256.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位在职人员基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)2,658,816.00元(其中:基本支出2,658,816.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位在职人员津贴补贴工资开支;

3)30103(奖金)1,033,050.00元(其中:基本支出1,033,050.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位在职人员年终奖开支;

4)30107(绩效工资)202,120.00元(其中:基本支出202,120.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位在职人员绩效工资开支;

5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,016,080.38元(其中:基本支出1,016,080.38元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费开支;

6)30109(机关事业单位职业年金缴费)342,832.45元(其中:基本支出342,832.45元,项目支出0.00元),主要用于退休人员职业年金纪实开支;

7)30110(职工基本医疗保险缴费)501,689.69元(其中:基本支出501,689.69元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位在职人员基本医疗保险和生育保险开支;

8)30112(其他社会保障缴费)55,868.14元(其中:基本支出55,868.14元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位在职人员工伤保险、失业保险、生育保险、大病补充医疗保险开支;

9)30113(住房公积金)649,628.00元(其中:基本支出649,628.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位在职人员住房公积金开支;

10)30199(其他工资福利支出)934,104.00元(其中:基本支出934,104.00元,项目支出0.00元),主要用于食品药品协管人员工资开支。

2.302(商品和服务支出)1,175,271.68元(其中:基本支出867,755.68元,项目支出307,516.00元),具体为:

1)30201(办公费)235,700.00元(其中:基本支出107,700.00元,项目支出128,000.00元),主要用于机关事业单位办公经费、离退休人员公用经费、产品质量专项、机关事业单位党组织工作经费、食品安全监管、商标战略专项和消费维权等市场监管工作开支;

2)30202(印刷费)48,600.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出48,600.00元),主要用于机关事业单位印刷费开支;

3)30205(水费)10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位水费开支;

4)30206(电费)10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位电费开支;

5)30207(邮电费)20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位网络费开支;

6)30211(差旅费)80,300.00元(其中:基本支出26,500.00元,项目支出53,800.00元),主要用于机关事业单位差旅费和市场监管执法差旅费开支;

7)30215(会议费)8,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出8,000.00元),主要用于商标战略会议费开支;

8)30216(培训费)17,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出17,000.00元),主要用于药品安全监管、专利事业专项和商标战略等市场监管工作培训费开支;

9)30217(公务接待费)30,200.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出10,200.00元),主要用于机关事业单位公务接待费开支;

10)30218(专用材料费)38,916.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出38,916.00元),主要用于在职人员市场监管制式服装和标志开支;

11)30227(委托业务费)20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位法律顾问费开支;

12)30228(工会经费)119,155.68元(其中:基本支出119,155.68元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位工会活动费开支;

13)30231(公务用车运行维护费)70,000.00元(其中:基本支出70,000.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公务用车保险、过路费、维修维护费、车辆燃油费等开支;

14)30239(其他交通费用)467,400.00元(其中:基本支出464,400.00元,项目支出3,000.00元),主要用于机关事业单位公务交通补贴、租车费等开支。

3.303(对个人和家庭的补助)232,696.00元(其中:基本支出232,696.00元,项目支出0.00元),具体为:

1)30301(离休费)162,672.00元(其中:基本支出162,672.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位离休费开支;

2)30305(生活补助)70,024.00元(其中:基本支出70,024.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴,遗属生活补助,非全日制人员生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县市场监督管理局2025年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县市场简单管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县市场监督管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,政府采购预算总额234,006.00元,其中:政府采购货物预算65,406.00元、政府采购服务预算168,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,200.00元,较上年135,000.00元增加45,200.00元,增长33.48%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县市场监督管理局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县市场监督管理局2025年公务接待费预算为30,200.00元,较上年35,000.00元减少4,800.00元,下降13.71%,国内公务接待批次为37次,共计接待370人次。

减少变化原因:严格执行中央八项规定,推行厉行节约制度,缩减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县市场监督管理局2025年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元,较上年100,000.00元增加50,000.00元,增长50%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护150,000.00元,较上年增加50,000.00元,增长50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为12辆。

增加变化原因:盈江县市场监督管理局公务用车使用年限较长,维修成本高且以前年度公务用车运行维护费保障不足造成部分车辆保险和修理费未结算。拟计划2025年结算以前年度公务用车维护费,导致公务用车购置及运行维护费年初预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【专用材料费】反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

【经营主体管理】反映市场准入、许可审批、信用监管等经营主体管理专项工作支出。

【市场秩序执法】反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县市场监督管理局2025年机关运行经费安排867,755.68元,与上年958,858.32元对比减少91,102.64元,下降9.50%。主要原因分析一是工会经费减少;二是在职人员减少公务交通补贴减少;三是推行厉行节约制度,压缩一般公用经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,盈江县市场监督管理局资产总额12,659,430.07元,其中,流动资产1,185,391.96元,固定资产11,461,082.19元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产12,955.92元,其他资产0.00元。与上年22,975,298.04元相比,本年资产总额减少10,315,867.97元,其中固定资产减少2,869,244.76元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县市场监督管理局2025年部门预算编制公开表20250427024854136 

监督索引号53312300441400111