盈江县卡场镇人民政府

盈江县卡场镇人民政府2025年部门预算公开

浏览量:1172    作者: 日期:2025/4/27





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盈江县卡场镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县卡场镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县卡场镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

盈江县卡场镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能是:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大的监督下,制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划,按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种经济的合法权益。

4.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设;开展好社会福利活动;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益;实行男女平等、婚姻自由;保障劳工经商的合法权益,做到同工同酬。

5.切实推行政务、财务公开,使政务、财务公开进入法治化轨道。

6.围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。

7.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属事业单位4个,分别是:

1.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)

2.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心。

(三)重点工作概述

1.聚焦建机制、护生态,大力实施绿美卡场建设行动。坚决打好污染防治攻坚战。坚持精准治污、科学治污、依法治污,持续巩固拓展蓝天、碧水、净土三大保卫战成果,认真落实巡林、巡河湖制度,建立健全镇村紧密联结、一体联动的常态化巡查机制,严厉打击破坏生态环境行为,广泛发动群众参与开展河湖库“清四乱”专项整治,推进经济作物化肥、农药减量,发展生态循环农业,坚决筑牢边境生态安全屏障。积极建设绿美乡村。深入学习运用“千万工程”经验,大力推进农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾治理,实施“人人清扫家园”行动、“人人植树”行动,深化“清六堆、建三园”活动,做足做好立体绿化,聚力打造一批绿树成荫、花果飘香、各具特色的生态宜居绿美乡村。持续推动绿色循环发展。大力发展绿色经济、循环经济、生态环保产业,推动山、水、林、田、湖等“美丽资源”转变为乡村旅游、健康养生、民俗体验等“美丽经济”。大力倡导绿色生活理念,让简约适度、节能节约、绿色低碳、健康文明理念深入人心。

2.聚焦办实事、解难题,大力实施惠民生暖民心行动。扎实做好就业服务保障。认真落实高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业支持和托底帮扶政策,加强劳动人口技能培训,实现高质量充分就业。积极探索建设就业帮扶车间招“小商”,联动产业园区、重点企业、县职能部门开展劳务组织化输送,实现更多群众就地就近就业,让“挣钱顾家两不误”的美好愿景变为幸福实景。进一步完善医疗卫生服务体系。强化教师队伍建设,抓实抓细“控辍保学”,加快补齐教育资源短板,全面提高教育质量。牢牢守住校园安全“底线”,全方位推进“平安校园”创建,常态化开展“1530”安全教育和安全演练,深化学生心理健康“阳光行动”,持续开展防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动,办好人民满意的教育。不断改善农村医疗卫生设施,提升群众就医便利度,加强农村传染病防控和应急处置能力建设,深入开展全民健身和爱国卫生运动,切实保障人民群众生命安全和身体健康。兜住兜准兜牢民生底线。用心用情关心关爱“一老一小”,按月寻访、定期探视,提供各种“微服务”解决日常实际困难。完善农村留守儿童精准帮扶机制,严防适龄学生辍学和未成年人违法犯罪。依托低保、特困、急难社会救助制度,加强儿童福利保障、残疾人、老年人和突发事件救助,做好公益慈善事业,保障特殊人群权益。持续深入落实全民参保计划,确保社会保险参保全覆盖。加力推进殡葬改革,力争公益性公墓建设取得实质性进展。

3.聚焦保稳定、促和谐,大力实施边疆治理成效巩固行动。筑牢固边稳边人民防线。深化党政军警民联防联控,强化边境一线和村组联动,提升“三防”效能,形成边境管控合力,严打境内外敌对势力渗透颠覆破坏活动,纵深推进禁毒防艾人民战争和常态化扫黑除恶斗争,保持对走私、偷渡、赌博、电信诈骗等跨境违法犯罪严打高压态势,坚决守护好神圣国土,全力维护边境安全稳定。纵深推进平安卡场建设。坚持把“10联户网格”作为基层治理的最小战斗单元,健全网格员与乡镇干部联动机制,深入践行新时代“枫桥经验”,常态化开展矛盾纠纷和信访案件大排查、大化解行动,切实做到防范在早、处置在小。着力培育和践行社会主义核心价值观,加强文明乡风建设,推进和睦家庭与和谐邻里建设。持续深化普法宣传,引导群众主动学法、主动守法、主动用法。下大力气抓好防灾减灾和安全生产,抓实抓细食品安全、消防安全、交通安全,认真落实重大灾害“123”快速响应和防汛“1262”预警叫应机制,坚决防范重大事故发生,全力守护好人民群众的生命财产安全。建设好民族团结幸福卡场。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,教育引导干部群众树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观,不断增进“五个认同”。汇聚各族人民群众共同团结奋斗、共同繁荣发展的磅礴力量,着力在构筑中华民族共有精神家园、促进各民族广泛交往交流交融、加快民族地区现代化建设、依法治理民族宗教事务等方面当表率、做示范,让卡场的民族团结之花越开越绚烂。

4.聚焦勇担当、善作为,大力实施政府服务效能提升行动。强化理论学习武装。严格落实“第一议题”制度,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示,强化政治建设,提升“政治三力”,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持理论学习和工作实践相结合,以干部夜校为抓手,深入开展经济发展、农业农村、基层治理、生态环境等法律法规和业务知识培训,锻造新时代复合型干部队伍。全面加强政府自身建设。坚持用改革精神和严的标准全面加强政府自身建设,努力建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。巩固拓展党纪学习教育成果,建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制,引导党员干部把增强党性、严守纪律、砥砺作风贯通起来,自觉用党章党规党纪校正思想和行动,让清正廉洁成为卡场干部的标签。坚决站稳人民立场,牢固树立和践行为民造福的正确政绩观,大力弘扬“四下基层”优良作风,集中力量办成一批人民群众可感可及的民生实事。扎实推进依法行政、依法施策、依法履职、依法办事,自觉运用法治思维和法治方式开展工作,依法接受人大法律监督和工作监督,主动接受纪检监察和社会监督,加强审计和统计监督,高质量办理人大代表建议,努力让代表满意、人民群众受益。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,力戒形式主义、官僚主义,全面落实基层减负,全力精文、减会、提效,扎实推进政务服务改革,不断提高政务服务水平和质量。深化作风革命效能革命。教育引导全镇党员干部职工自觉树立对党忠诚老实、把为民造福作为最大的政绩、静下心来学习思考、当好施工队长、扑下身子抓落实、经常下基层、坚持眼睛向外、敢啃硬骨头、敢为天下先、要干事更要干净的“十种鲜明导向”,提振干部精气神,激发干事主动性,建立“行动策划—具体落实—实时调度—交账销号”的完整工作闭环,深化运用“三法三化”,以“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”推动各项部署要求落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制31人,工勤人员编制3人,事业编制37人。在职实有58人,其中:财政全额保障58人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,130,309.50元,其中:一般公共预算13,130,309.50元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1,000,000.00元。

与上年12,305,489.05元对比增加1,824,820.45元,增长14.83%,主要原因分析1.在职人员增加及在职人员月发绩效工资和事业人员年度绩效工资纳入2025年单位预算;2.增加农村公路养护县级拼配资金和基层武装部工作和业务经费

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,130,309.50元,其中:本年收入13,130,309.50元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,130,309.50元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,305,489.05元对比增加1,824,820.45元,增长16.14%,主要原因分析1.在职人员增加,事业人员和行政人员月发绩效及事业人员奖励性绩效纳入2025年单位预算;2.增加农村公路养护县级拼配资金和基层武装部工作和业务经费

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,130,309.50元。财政拨款安排支出13,130,309.50元,其中:基本支出12,191,502.34元,与上年10,606,489.05元对比增加1,585,013.29元,主要原因分析:在职人员增加,事业人员和行政人员月发绩效及事业人员奖励性绩效纳入2025年单位预算;项目支出938,807.16元,与上年699,000.00元对比增加239,807.16元,主要原因分析:增加农村公路养护县级拼配资金和基层武装部工作和业务经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101(一般公共服务支出—人大事务—行政运行)245,755.28元(其中:基本支出245,755.28元,项目支出0元),主要用于人大常委会机关人员工资、机构运转经费开支;

2.2010104(一般公共服务支出—人大事务—人大会议)100,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出100,000.00元),主要用于两次人代会会议经费开支;

3.2010301(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)2,318,886.00元(其中:基本支出2,318,886.00元,项目支出0元),主要用于政府人员工资、机构运转经费开支;

4.2011101(一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行)302,619.00元(其中:基本支出302,619.00元,项目支出0元),主要用于纪检人员工资、机关运行经费开支;

5.2012902(一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务)35,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出35,000.00元),主要用于卡场镇团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费开支;

6.2013101(一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)638,173.00元(其中:基本支出533,173.00元,项目支出105,000.00元),基本支出主要用于党委人员工资、机关运转经费支出;项目支出主要用于乡镇党组织建设项目经费、青年人才党支部工作经费开支;

7.2013601(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行)458,675.00元(其中:基本支出458,675.00元,项目支出0元),主要用于人员工资、津贴开支;

8.2013699(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)309,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出309,000.00元),主要用于23个村民小组党支部活动经费、机关事业单位党组织工作经费、乡镇党校专项经费开支;

9.2013904(一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务)3,727,644.00元(其中:基本支出3,577,644.00元,项目支出150,000.00元),主要用于村“两委”及监督委员会主任工资发放、联防员工资补助、村小组社干补助、联防所运维经费和村级组织运转经费开支;

10.2030607(国防支出—国防动员—民兵)20,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元),主要用于武装工作开支;

11.2070109(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化)177,606.00元(其中:基本支出177,606.00元,项目支出0元),主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支;

12.2080101(社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行)268,985.00元(其中:基本支出268,985.00元,项目支出0元),主要用于人员工资、津贴和机构运转经费开支;

13.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)31,600.00元(其中:基本支出31,600.00元,项目支出0元),主要用于行政退休人员公用经费及落聘村干部补助开支;

14.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元),主要用于事业退休人员公用经费开支;

15.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)1,030,571.01元(其中:基本支出1,030,571.01元,项目支出0元),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

16.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)65,448.00元(其中:基本支出65,448.00元,项目支出0元),主要用于发放遗属补助开支;

17.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)25,968.47元(其中:基本支出25,968.47元,项目支出0元),主要用于失业保险缴费开支;

18.2100799(卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出)9,840.00元(其中:基本支出9,840.00元,项目支出0元),主要用于发放计生服务员补助开支;

19.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)508,844.44元(其中:基本支出508,844.44元,项目支出0元),主要用于行政事业人员单位医疗保险缴费开支;

20.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)32,682.14元(其中:基本支出32,682.14元,项目支出0元),主要用于行政事业人员大病保险缴费开支;

21.2120201(城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理)333,948.00元(其中:基本支出333,948.00元,项目支出0元),主要用于人员工资、津贴发放和机构运转经费开支;

22.2130104(农林水支出—农业农村—事业运行)1,097,309.00元(其中:基本支出1,097,309.00元,项目支出0元),主要用于人员工资、机构运转经费开支;

23.2130204(农林水支出—林业和草原—事业机构)452,041.00元(其中:基本支出452,041.00元,项目支出0元),主要用于工资、津贴发放和机构运转经费开支;

24.2140106(交通运输支出—公路水路运输—公路养护)219,807.16元(其中:基本支出0元,项目支出219,807.16元),主要用于农村公路养护开支;

25.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)714,907.00元(其中:基本支出714,907.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位住房公积金缴纳开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)7,790,905.06元(其中:基本支出7,790,905.06元,项目支出0元),具体为:

1)30101(基本工资)1,930,224.00元(其中:基本支出1,930,224.00元,项目支出0元),主要用于行政事业人员基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)1,782,108.00元(其中:基本支出1,782,108.00元,项目支出0元),主要用于行政事业人员津贴补贴开支;

(330103(奖金)515,070.00元(其中:基本支出515,070.00元,项目支出0元),主要用于行政事业人员奖金开支;

(430107(绩效工资)1,250,530.00元(其中:基本支出1,250,530.00元,项目支出0元),主要用于行政事业人员绩效工资开支;

(530108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,030,571.01元(其中:基本支出1,030,571.01元,项目支出0元),主要用于行政事业机关事业单位基本养老保险缴费开支;

(630110(职工基本医疗保险缴费)508,844.44元(其中:基本支出508,844.44元,项目支出0元),主要用于行政事业职工基本医疗保险缴费开支;

(730112(其他社会保障缴费)58,650.61元(其中:基本支出58,650.61元,项目支出0元),主要用于行政事业职工其他社会保障缴费开支;

(8)30113(住房公积金)714,907.00元(其中:基本支出714,907.00元,项目支出0元),主要用于行政事业职工单位住房公积金缴费开支。

2.302(商品和服务支出)1,644,200.44元(其中:基本支出785,393.28元,项目支出85,8807.16元),具体为:

1)30201(办公费)845,678.00元(其中:基本支出269,678.00元,项目支出576,000.00元),主要用于机构运转经费开支;

2)30206(电费)48,000.00元(其中:基本支出48,000.00元,项目支出0元),主要用于单位运转电费开支和边境联防所运转电费开支;

(330207(邮电费)48,000.00元(其中:基本支出48,000.00元,项目支出0元),主要用于机构运转经费开支;

(430211(差旅费)48,000.00元(其中:基本支出35,000.00元,项目支出13,000.00元),主要用于机构运转经费开支;

(5)30213(维修(护)费)219,807.16元(其中:基本支出0元,项目支出219,807.16元),主要用于农村公路养护开支;

6)30215(会议费)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于两次人代会费用开支;

(730216(培训费)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元),主要用于机构运转经费开支;

830217(公务接待费)10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0元),主要用于公务接待费用开支;

(930228(工会经费)101,915.28元(其中:基本支出101,915.28元,项目支出0元),主要用于划拨工会,用于发放单位工会会员七节一生日物品福利开支;

(1030231(公务用车运行维护费)35,000.00元(其中:基本支出35,000.00元,项目支出0元),主要用于公务用车运行维护费开支;

(1130239(其他交通费用)232,800.00元(其中:基本支出232,800.00元,项目支出0元),主要用于行政人员交通补贴开支。

3.303(对个人和家庭的补助)3,615,204.00元(其中:基本支出3,615,204.00元,项目支出0元),具体为:

1)30305(生活补助)3,615,204.00元(其中:基本支出3,615,204.00元,项目支出0元),主要用于“两委”及监督委员会主任、村社干部、遗属补助及其他定额人员生活补助等开支;

4.310(公共基础设施)80,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出80,000.00元),具体为:

1)31002(办公设备购置)80,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出80,000.00元),主要用于办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县卡场镇人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县卡场镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县卡场镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额50,000.00元,其中:政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元,较上年141,000.00减少56,000.00元,下降39.72%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县卡场镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县卡场镇人民政府2025年公务接待费预算为15,000.00元,较上年61,000.00元减少46,000.00元,下降75.41%,国内公务接待批次为25次,共计接待200人次。

减少原因是:严格执行中央八项规定、厉行节约,减少接待,管控接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县卡场镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元,较上年80,000.00元减少10,000.00元,下降12.5%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费70,000.00元,较上年减少10,000.00元,下降12.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是:严格执行中央八项规定、厉行节约、压减公务用车运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2025年机关运行经费安排785,393.28元,与上年753,645.36元对比增加31,747.92元,主要原因分析:在职人员增加,公务交通补贴及公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,盈江县卡场镇人民政府资产总额17,255,860.65元,其中,流动资产8,077,631.70元,固定资产3,342,042.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程5,788,900.00元,无形资产47,286.88元,其他资产0元。与上年17,999,133.81元相比,本年资产总额减少743,273.16元,其中固定资产增加80,315.19元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312303001000111

 [附件: 盈江县卡场镇人民政府2025年部门预算公开表


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