盈江县勐弄乡人民政府

盈江县勐弄乡人民政府2025年部门预算公开

浏览量:1081    作者:杨明月 日期:2025/4/27

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盈江县勐弄乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县勐弄乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县勐弄乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

盈江县勐弄乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定,勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是:

1.勐弄乡党委的主要职责:

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议,组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

(2)根据党委在各个历史时期中心任务,加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设,深入开展政治思想工作。

(3)制定全乡社会经济发展规划,对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众,努力完成本乡所担负的任务。

(4)抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作,教育广大党员认真履行义务、遵纪守法,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(5)领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作,做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

(6)研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

(7)完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.勐弄乡人大主席团的主要职责:

(1)检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

(2)听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报,监督镇政府的工作。

(3)对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

(4)检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

(5)组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

(6)联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托,联系本乡内的上级人大代表,组织代表小组开展活动。

(7)受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

(8)监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

(9)受理乡人大代表的辞职,并报本级人民代表大会备案,主持各级人大代表的选举产生工作。

(10)决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议,受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职,并报乡人民代表大会备案。

(11)办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3.勐弄乡人民政府的主要职责:

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

(2)在乡党委的领导、乡人大的监督下,制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划,按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种经济的合法权益。

(4)切实推行政务、财务公开,使政务、财务公开走入法制化轨道。

(5)有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设;开展好社会福利活动;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益;实行男女平等、婚姻自由;保障劳工经商的合法权益,做到同工同酬。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室;

所属事业单位4个,分别是:

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

(三)重点工作概述

1.深入推进新时代党的建设新的伟大工程,为勐弄高质量跨越式发展提供坚强政治保证。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想,坚定不移推进全面从严治党,全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,用高质量党建引领高质量跨越式发展。一是始终把政治建设放在首位。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为首要政治任务,教育引导各级党组织和广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”;严格遵守政治纪律和政治规矩,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致;严格落实“第一议题”制度,不断用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。二是强化基层党组织建设。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念,不断增强基层党组织的政治功能和组织功能,加强软弱涣散党组织整治工作。三是持之以恒深化作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识,营造干事创业的良好氛围;着力在践行“十种鲜明”导向上下功夫,严格按照省委提出的“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”,县委十三届六次全会上提出的“三个想一想、三个聚焦、三个看”的具体安排推动各项中心工作。四是全面加强党风廉政建设,不断巩固勐弄风清气正的政治生态。深入推进“清廉云南”建设,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,驰而不息纠治“四风”,坚决纠正和克服形式主义、官僚主义,不断巩固深化党纪学习教育成果,持续开展整治群众身边不正之风和腐败问题整治,营造风清气正的政治生态和干事创业氛围。

2.全面推进乡村振兴,千方百计促农增收。围绕“两确保、三提升、两强化”,深入实施脱贫人口持续增收三年行动,持续用好“一平台三机制”,压紧压实工作责任,有力有效推进乡村全面振兴。全面落实各项财政惠民惠农补贴政策,抓实常态化防返贫动态监测和精准帮扶,坚决守住不发生规模性返贫的底线。织密“双绑”利益联结机制,确保“应联尽联”。继续巩固村集体经济发展成果,盘活资产和资源,推动村集体经济发展再上新台阶。扛牢耕地保护和粮食安全政治责任,坚决遏制新增乱占耕地建房,完成耕地流出整改工作,全面开展撂荒耕地整治工作。学习运用浙江“千万工程”经验,深入实施农村人居环境整治提升行动,积极推进美丽庭院建设工作,加快推进绿美村庄建设,持续推进“厕所革命”

3.以“项目驱动”引领支撑,不断壮大经济发展。始终坚持发展第一要务,牢固树立“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向,同时盘活资源“招小商”,不断壮大经济发展。加快推进盈江县2024年产业灌溉设施建设项目、盈江县勐弄乡勐典村委会下寨村民小组农村公益事业财政奖补项目、勐弄乡勐弄村中山自然村活动室附属设施项目建设完工并在年内完成验收。锚定目标完成年度固定投资和招商引资任务。坚持“一乡一品”和“长短结合,以短养长”的产业发展思路,立足勐弄生态优势,大力发展茶叶、草果等农业产业;大力培育现代特色农业,持续推广良种良法种植试点。充分发挥勐弄乡生态资源优势,积极推进勐弄山花谷森林公园建设,不断完善“溪云山居”特色民宿配套设施建设,利用勐弄茶厂研学基地优势,借助勐弄万仞关的历史文化优势、麻立坡烈士陵园红色教育基地和茶叶产业自然资源优势,结合“万亩杜鹃山花谷—龙门古寨—诗蜜娃底—芦山温泉”精品乡村旅游线路,探索建立“茶旅+康养、茶旅+山水、茶旅+农业、茶旅+红色”等多产业融合发展的新路径,努力走出勐弄“乡村茶旅+”融合实践发展的新模式。

4.做实做细做好风险防范工作,夯实平安建设根基。一是深入推进“八五”普法,巩固普法强基补短板专项行动成果,大力推进民主法治建设。二是用好衔接联动机制,积极构建“两所一中心”(派出所、司法所、综治中心)联动机制,有效统筹辖区的政法力量,实现职能互补,从源头上把控风险,逐步推进更高水平的平安勐弄建设,力争在风险防范上取得“1+1+1>3的效果”。三是坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”,推进综治中心规范化建设、实体化运行,不断提升社会治理水平。四是常态化开展扫黑除恶,严厉打击偷渡、走私、电诈、毒品等跨境违法犯罪活动。五是深入开展预防和整治未成年人违法犯罪突出问题专项行动和“利剑护蕾”专项行动。六是毫不松懈守牢安全底线,始终保持如履薄冰、如临深渊的心态,持续抓好消防、森林防火、建筑施工等重点行业领域安全生产工作,紧盯自建房、电动车、九小场所、多业态混合经营场所等方面,加强形势研判,落实落细防风险、保安全、护稳定各项措施,坚决杜绝重特大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制31人,工勤人员编制3人,事业编制37人。在职实有52人,其中:财政全额保障52人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,027,142.11元,其中:一般公共预算10,427,142.11元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入600,000.00元。

与上年10,658,036.63元对比增加369,105.48元,增长3.46%,主要原因分析:调整住房公积金缴纳比例,住房保障支出增加;2025年在职人员月发绩效工资及事业人员年度考核绩效奖纳入单位预算。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,427,142.11元,其中:本年收入10,427,142.11元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,427,142.11元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,658,036.63元对比增加769,105.48元,增长7.96%,主要原因分析:调整住房公积金缴纳比例,住房保障支出增加;在职人员月发绩效工资及事业人员年度考核奖纳入单位预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,027,142.11元。财政拨款安排支出10,427,142.11元,其中:基本支出9,742,190.11元,与上年9,210,636.63元对比增加531,553.48元,增长5.77%,主要原因分析:调整住房公积金缴纳比例,住房保障支出增加;在职人员月发绩效工资及事业人员年度考核奖纳入单位预算。项目支出684,952.00元,与上年447,400.00元对比增加237,552.00元,增长53.10%,主要原因分析:新增农村公路养护县级拼配资金和基层人民武装部工作经费预算;县乡村三级综治中心规范化建设经费2024年在基本支出预算,2025年调整到项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101(一般公共服务支出—人大事务—行政运行)240,780.56元(其中:基本支出240,780.56元,项目支出0元),主要用于人大人员工资、机构运转经费开支;

2.2010104(一般公共服务支出—人大事务—人大会议)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于两次人代会会议经费开支;

3.2010108(一般公共服务支出—人大事务—代表工作)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于开展2024年人大代表工作开支;

4.2010301(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)1,752,580.00元(其中:基本支出1,752,580.00元,项目支出0元),主要用于政府人员工资、机构运转经费开支;

5.2011101(一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行)452,817.00元(其中:基本支出452,817.00元,项目支出0元),主要用于纪检人员工资、机构运转经费开支;

6.2012902(一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务)31,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出31,000.00元),主要用于团委、关工委、工会工作经费开支;

7.2013101(一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)353,709.00元(其中:基本支出253,709.00元,项目支出100,000.00元),主要用于党委人员工资、机关运转经费支出、乡镇党组织建设项目开支;

8.2013699(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)261,400.00元(其中:基本支出0元,项目支出261,400.00元),主要用于机关运转经费支出、村民小组党支部活动经费开支;

9.2013904(一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务)1,885,272.00元(其中:基本支出1,795,272.00元,项目支出90,000.00元),主要用于3个村干部工资支出、3个村委会村级组织办公经费开支;

10.2030607(国防支出—国防动员—民兵)20,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元),主要用于乡镇武装工作运转经费;

11.2070808(文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务)181,504.00元(其中:基本支出181,504.00元,项目支出0元),主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支;

12.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)63,416.40元(其中:基本支出63,416.40元,项目支出0元),主要用于行政编制退休人员公用经费开支;

13.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)6,000.00元(其中:基本支出6,000.00元,项目支出0元),主要用于事业编制退休人员公用经费开支;

14.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)949,074.46元(其中:基本支出949,074.46元,项目支出0元),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

15.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)106,250.02元(其中:基本支出106,250.02元,项目支出0元),主要用于机关事业单位职业年金缴费开支;

16.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)6,073.00元(其中:基本支出6,073.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位遗属人员补助开支;

17.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)27,492.72元(其中:基本支出27,492.72元,项目支出0元),主要用于机关事业单位失业保险缴费开支;

18.2100799(卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出)10,800.00元(其中:基本支出10,800.00元,项目支出0元),主要用于计生信息员、宣传员工资开支;

19.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)468,605.52元(其中:基本支出468,605.52元,项目支出0元),主要用于单位行政人员单位医疗保险缴费开支;

20.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)31,963.43元(其中:基本支出31,963.43元,项目支出0元),主要用于机关事业单位的生育保险和大病补充医疗保险开支;

21.2120201(城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理)87,456.00元(其中:基本支出87,456.00元,项目支出0元),主要用于村镇规划中心人员工资支出、机构运转经费支出开支;

22.2130101(农林水支出—农业农村—行政运行)5,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出5,000.00元),主要用于青年人才党支部工作经费开支;

23.2130104(农林水支出—农业农村—事业运行)2,185,632.00元(其中:基本支出2,185,632.00元,项目支出0元),主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支;

24.2130204(农林水支出—林业和草原—事业机构)453,821.00元(其中:基本支出453,821.00元,项目支出0元),主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支;

25.2140106(交通运输支出—公路水路运输—公路养护)77,552.00元(其中:基本支出0元,项目支出77,552.00元),主要用于公路养护经费开支;

26.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)668,943.00元(其中:基本支出668,943.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位住房公积金缴费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)7,220,190.15元(其中:基本支出7,220,190.15元,项目支出0元),具体为:

(1)30101(基本工资)1,791,564.00元(其中:基本支出1,791,564.00元,项目支出0元),主要用于单位行政、事业人员的基本工资开支;

(2)30102(津贴补贴)1,485,228.00元(其中:基本支出1,485,228.00元,项目支出0元),主要用于我乡机关事业单位人员生活性补贴、工作性补贴、改革性补贴、艰边补贴、乡镇岗位补贴等开支;

(3)30103(奖金)386,072.00元(其中:基本支出386,072.00元,项目支出0元),主要用于我乡机关事业单位人员年终奖、三等功及嘉奖等开支;

(4)30107(绩效工资)1,304,997.00元(其中:基本支出1,304,997.00元,项目支出0元),主要用于我乡机关事业单位人员月发奖励性绩效开支;

(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)949,074.46元(其中:基本支出949,074.46元,项目支出0元),主要用于我乡机关事业单位人员单位部分养老保险开支;

(6)30109(职业年金缴费)106,250.02元(其中:基本支出106,250.02元,项目支出0元),主要用于我乡机关事业单位人员职业年金开支;

(7)30110(职工基本医疗保险缴费)468,605.52元(其中:基本支出468,605.52元,项目支出0元),主要用于我乡机关事业单位人员单位部分医疗保险开支;

(8)30112(其他社会保障缴费)59,456.15元(其中:基本支出59,456.15元,项目支出0元),主要用于我乡机关事业单位人员单位部分失业保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险的开支;

(9)30113(住房公积金)668,943.00元(其中:基本支出668,943.00元,项目支出0元),主要用于我乡机关事业单位人员单位部分住房公积金开支。

2.302(商品和服务支出)1,267,090.56元(其中:基本支出582,138.56元,项目支出684,952.00元),具体为:

(1)30201(办公费)705,800.00元(其中:基本支出119,400.00元,项目支出586,400.00元),主要用于单位基本运转、党员培训、村内运转、党支部活动开展、乡镇党组织运转、人代会、团委工作、工会工作、边境联防所办公经费等相关工作开支;

(2)30206(电费)70,000.00元(其中:基本支出70,000.00元,项目支出0元),主要用于单位电费开支;

(3)30207(邮电费)34,800.00元(其中:基本支出34,800.00元,项目支出0元),主要用于单位电信服务费开支;

(4)30211(差旅费)35,300.00元(其中:基本支出35,300.00元,项目支出0元),主要用于单位差旅费开支;

(5)30213(维修(护)费)77,552.00元(其中:基本支出0元,项目支出77,552.00元),主要用于公路养护经费开支;

(6)30215(会议费)21,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出16,000.00元),主要用于单位日常工作会议开支;

(7)30216(培训费)10,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出5,000.00元),主要用于单位日常工作培训、青年人才党支部工作培训开支;

(8)30228(工会经费)95,788.56元(其中:基本支出95,788.56元,项目支出0元),主要用于单位工会经费开支;

(9)30231(公务用车运行维护费)39,250.00元(其中:基本支出39,250.00元,项目支出0元),主要用于单位公务用车运行维护开支;

(10)30239(其他交通费用)177,600.00元(其中:基本支出177,600.00元,项目支出0元),主要用于单位行政人员公务交通补贴开支。

3.303(对个人和家庭的补助)1,939,861.40元(其中:基本支出1,939,861.40元,项目支出0元),具体为:

(1)30305(生活补助)1,939,861.40元(其中:基本支出1,939,861.40元,项目支出0元),主要用于村干部、社干部、党支部书记、团支部书记、计划生育信息员、落选聘用村干部、机关事业单位职工遗属、专职联防员、轮职联防员等人的生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县勐弄乡人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县勐弄乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县勐弄乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元,较上年135,000.00元减少50,000.00元,下降37.04%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县勐弄乡人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县勐弄乡人民政府2025年公务接待费预算为15,000.00元,较上年55,000.00元减少40,000.00元,下降72.73%,国内公务接待批次为25次,共计接待200人次。

公务接待费减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少接待,管控接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县勐弄乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元,较上年80,000.00元减少10,000.00元,下降12.50%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费70,000.00元,较上80,000.00元减少10,000.00元,下降12.50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务用车使用,管控公车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡人民政府2025年机关运行经费安排582,138.56元,与上年771,064.56元对比减少188,926.00元,下降24.50%,主要原因分析:县乡村三级综治中心规范化建设经费2024年在基本支出预算,2025年调整到项目支出预算;用公用经费调整到对个人和家庭补助支出用于支付临时工工资比上年增多;人员减少公务交通费补贴减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,盈江县勐弄乡人民政府资产总额42,640,213.33元,其中,流动资产5,773,281.13元,固定资产3,410,987.20元,对外投资及有价证券0元,在建工程32,135,945.00元,无形资产0元,其他资产1,320,000.00元。与上年43,569,745.77元相比,本年资产总额减少929,532.44元,其中固定资产减少3,555.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312303001100111

 [附件: 盈江县勐弄乡人民政府2025年部门决算公开表20250427102331812

文章来源:勐弄乡人民政府