盈江县平原镇

盈江县平原镇人民政府2025年部门预算公开

浏览量:762    作者: 日期:2025/9/25

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盈江县平原镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县平原镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县平原镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

盈江县平原镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属事业单位4个,分别是:

1.党群服务中心(新时代文明实践所)

2.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)

3.综合保障和技术服务中心

4.城乡发展服务中心

(三)重点工作概述

盈江县平原镇人民政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面落实中央经济工作会议和省委、州委、县委全会部署要求,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以乡村振兴为总抓手,统筹推进政治、经济、文化、社会、生态文明建设,在“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲中体现攻坚精神,事事谋在前,时时干在前,处处走在前,不遗余力把工作干扎实、干漂亮、干极致。

1.聚力“五个行动”工作安排,推动经济持续稳中向好。实施完成高标准农田建设,稳定粮食播种面积;扶持发展一批农民专业合作社和家庭农场,鼓励支持农产品产地加工和精深加工。持续加大自然村通村公路、森林防火通道建设,进一步提升农村饮水安全,让项目建设成果惠及更多民生。以国家湿地公园为中心,辐射串联允燕山、傣文化园、拉勐月亮谷、盈湖公园等景点,挖掘民族文化资源,讲好美食故事,编撰美食地图,办好民族节庆、文体赛事等活动,培育形成文体旅相融合的“新业态”。全力推动特色旅居,不断丰富旅游产品供给。

2.加强返贫风险监测预警,巩固拓展脱贫攻坚成果。加强易地搬迁后续扶持,提升防止返贫致贫监测帮扶效能,强化对有劳动能力低收入农户的开发式帮扶,牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。

3.树立和践行生态保护理念,建设宜居宜业和美乡村。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念,持续巩固生态环境优势,深化生态文明体制改革,推动绿色转型融入经济社会发展全局,严格审核推进项目建设,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。

4.办好人民满意民生实事,提升群众获得感幸福感。坚持在改革发展中保障和改善民生,尽力而为、量力而行,一以贯之的在幼有所育,学有所教,病有所医、老有所养,弱有所扶上持续用力。

5.围绕基层治理抓改革,着力在增强群众安全感满意度上实现新突破。践行和发展新时代“枫桥经验”,建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系,聚焦命案防控、信访维稳、预防和整治涉未成年人违法犯罪、学校学生安全管理、“一老一小”、民族宗教、禁毒、强边固防等八项重点任务,采取“民族语言+地方方言”“集中宣讲+入户走访”的形式,精准开展普法宣传教育,建立矛盾纠纷预防、排查、研判、化解、回访“五步”工作法,充分发挥盈湖幸福食堂、“青鸟学堂”、校外未成年人心理健康辅导站、未成年人法律咨询服务站等作用,扛实关爱“一老一小”工作责任。进一步铸牢中华民族共同体意识,深入开展革命历史、国家安全和国防教育,不断增强各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。持续巩固提升民族团结进步示范创建成果,深化农村精神文明建设,塑造淳朴文明的良好乡风。

6.围绕组织建设抓改革,着力在强化战斗堡垒上实现新突破。加强基层组织建设,持续优化组织体系建设,选优配强干部队伍,细化人才培训机制,深化储备干部力量,结合自身特色进一步放大优势、突出亮点,通过党建引领,充分发挥示范点的示范辐射作用,深入挖掘发展各村特色产业,充分发挥党员在人居环境整治、美丽乡村建设中的先锋模范作用。扎实推进法治政府建设,自觉运用法治思维,强化底线思维,强化科学民主依法决策,完善重大行政决策程序;严格落实党风廉政建设和“一岗双责”工作责任制度。持续推进政务公开,规范行政权力运行,转变政府职能,创造良好发展环境,建设为民、务实、高效、阳光政府。加强党风廉政建设。深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则,力戒形式主义、官僚主义,以钉钉子精神抓部署、抓落实、抓督查。

二、预算单位基本情况

盈江县平原镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制104人,其中:行政编制50人,工勤人员编制3人,事业编制51人。在职实有81人,其中:财政全额保障81人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人,其中:离休0人,退休97人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39,392,731.23元,其中:一般公共预算26,581,131.23元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入12,811,600.00元。

与上年37,631,123.12元对比增加1,761,608.11元,增长4.68%,主要原因分析:1.新增农村公路养护县级拼配资金、武装工作和业务经费项目;2.住房公积金比例上调;3.2024年调资增加2025年年初预算。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,581,131.23元,其中:本年收入26,581,131.23元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款26,581,131.23元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24,819,523.12元对比增加1,761,608.11元,增长7.10%,主要原因分析:1.新增农村公路养护县级拼配资金、武装工作和业务经费项目;2.住房公积金比例上调;3.2024年调资增加2025年年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39,392,731.23元。财政拨款安排支出26,581,131.23元,其中:基本支出24,273,224.03元,与上年22,827,923.12元对比增加1,445,300.91元,增长6.33%,主要原因分析:住房公积金比例上调,2024年调资增加2025年年初预算;项目支出2,307,907.20元,与上年1,991,600.00元对比增加316,307.20元,增长15.88%,主要原因分析:新增农村公路养护县级拼配资金、武装工作和业务经费项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101(一般公共服务支出—人大事务—行政运行)141,440.00元(其中:基本支出141,440.00元,项目支出0元),主要用于人大人员工资、机构运转经费开支;

2.2010104(一般公共服务支出—人大事务—人大会议)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于两次人代会议经费开支;

3.2010108(一般公共服务支出—人大事务—代表工作)81,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出81,000.00元),主要用于人大代表工作经费开支;

4.2010301(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)4,608,981.84元(其中:基本支出4,608,981.84元,项目支出0元),主要用于政府机关人员工资、机构运转经费开支;

5.2010302(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务)710,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出710,000.00元),主要用于社区公务运转开支、村级公务运转开支;

6.2010501(一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行)133,403.00元(其中:基本支出133,403.00元,项目支出0元),主要用于统计人员工资、机构运转经费开支;

7.2011101(一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行)553,199.00元(其中:基本支出553,199.00元,项目支出0元),主要用于纪检人员工资、机构运转经费开支;

8.2012901(一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行)174,944.00元(其中:基本支出174,944.00元,项目支出0元),主要用于群团人员工资、机构运转经费开支;

9.2012902(一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务)63,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出63,000.00元),主要用于关工委、团委、工会妇联工作经费开支;

10.2013101(一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)130,373.00元(其中:基本支出130,373.00元,项目支出0元),主要用于党委成员工资、机构运转经费开支;

11.2013199(一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)222,400.00元(其中:基本支出0元,项目支出222,400.00元),主要用于乡镇党组织、青年人才党支部、社区党组织服务群众、乡镇党校建设开支;

12.2013201(一般公共服务支出—组织事务—行政运行)8,400.00元(其中:基本支出8,400.00元,项目支出0元),主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支;

13.2013601(一般公共服务支出—其他共产党事务—行政运行)581,522.00元(其中:基本支出581,522.00元,项目支出0元),主要用于社会治理综合服务中心人员工资、机构运转经费开支;

14.2013699(一般公共服务支出—其他共产党事务—其他共产党事务)865,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出865,000.00元),主要用于村社区党小组活动经费开支;

15.2013904(一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务)8,572,011.12元(其中:基本支出8,572,011.12元,项目支出0元),主要用于村委会、社区人员工资、村民小组(小区)组长、副组长补助开支;

16.2030607(国防支出—国防动员—民兵)20,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元),主要用于武装工作和业务经费开支;

17.2040601(公共安全支出—司法—行政运行)330,000.00元(其中:基本支出330,000.00元,项目支出0元),主要用于社区戒毒康复专职工作人员补助开支;

18.2070109(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化)295,254.00元(其中:基本支出295,254.00元,项目支出0元),主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支;

19.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)236,571.20元(其中:基本支出236,571.20元,项目支出0元),主要用于行政退休人员公用经费开支、原村公所(办事处)干部补助,落选聘用村干部补助开支;

20.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)47,000.00元(其中:基本支出47,000.00元,项目支出0元),主要用于事业退休人员公用经费开支;

21.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)1,676,341.38元(其中:基本支出1,676,341.38元,项目支出0元),主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费开支;

22.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)731,122.30元(其中:基本支出731,122.30元,项目支出0元),主要用于本单位在职人员职业年金缴费开支;

23.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)111,168.00元(其中:基本支出111,168.00元,项目支出0元),主要用于本单位职工遗属生活补助开支;

24.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)46,536.37元(其中:基本支出46,536.37元,项目支出0元),主要用于缴行政工人及事业人员单位部分失业保险金开支;

25.2100199(卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出)184,114.00元(其中:基本支出184,114.00元,项目支出0元),主要用于合管办人员工资、机构运转经费开支;

26.2100799(卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出)179,040.00元(其中:基本支出179,040.00元,项目支出0元),主要用于计生助理员、信息员及流动人口管理员补助开支;

27.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)827,693.55元(其中:基本支出827,693.55元,项目支出0元),主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险缴费开支;

28.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)74,354.27元(其中:基本支出74,354.27元,项目支出0元),主要用于在职人员工伤、生育保险,以及退休和在职人员大病补充医疗保险开支;

29.2120101(城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行)126,000.00元(其中:基本支出126,000.00元,项目支出0元),主要用于村庄规划人员补助开支;

30.2120201(城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理)449,095.00元(其中:基本支出449,095.00元,项目支出0元),主要用于城镇规划建设服务中心人员工资、机构运转经费开支;

31.2130104(农林水支出—农业农村—事业运行)2,353,326.00元(其中:基本支出2,353,326.00元,项目支出0元),主要用于农业服务中心人员工资、机构运转经费开支;

32.2130204(农林水支出—林业和草原—事业机构)538,104.00元(其中:基本支出538,104.00元,项目支出0元),主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支;

33.2140106(交通运输支出—公路水路运输—公路养护)296,507.20元(其中:基本支出296,507.20元,项目支出0元),主要用于农村公路的维修维护费开支;

34.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)1,163,230.00元(其中:基本支出1,163,230.00元,项目支出0元),主要用于本单位在职人员住房公积金开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)13,639,795.87元(其中:基本支出13,639,795.87元,项目支出0元),具体为:

1)30101(基本工资)3,536,952.00元(其中:基本支出3,536,952.00元,项目支出0元),主要用于行政事业在职人员基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)2,897,676.00元(其中:基本支出2,897,676.00元,项目支出0元),主要用于行政事业在职人员津贴补贴开支;

3)30103(奖金)847,651.00元(其中:基本支出847,651.00元,项目支出0元),主要用于行政在职人员绩效奖励开支;

4)30107 (绩效工资1,838,239.00元(其中:基本支出1,838,239.00元,项目支出0元),主要用于事业在职人员绩效奖励开支;

5)30108 (机关事业单位基本养老保险缴费1,676,341.38元(其中:基本支出1,676,341.38元,项目支出0元),主要用于行政事业在职人员基本养老保险缴费开支;

6)30109(职业年金缴费)731,122.30元(其中:基本支出731,122.30元,项目支出0元),主要用于行政事业在职人员职业年金缴费开支;

7)30110(职工基本医疗保险缴费)827,693.55元(其中:基本支出827,693.55元,项目支出0元),主要用于行政事业在职人员基本医疗保险缴费开支;

8)30112(其他社会保障缴费)120,890.64元(其中:基本支出120,890.64元,项目支出0元),主要用于机关事业单位在职人员职工伤保险缴费开支;

9)30113(住房公积金)1,163,230.00元(其中:基本支出1,163,230.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位在职人员住房公积金开支。

2.302(商品和服务支出)2,950,995.04元(其中:基本支出803,087.84元,项目支出2,147,907.20元),具体为:

1)30201(办公费)1,798,050.00元(其中:基本支出136,650.00元,项目支出1,661,400.00元),主要用于机关事业单位、村(居)委会办公经费开支;

2)30205(水费)10,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出10,000.00元),主要用于机关事业单位、村(居)委会水费开支;

3)30206(电费)70,000.00元(其中:基本支出40,000.00元,项目支出30,000.00元),主要用于机关事业单位、村(居)委会电费开支;

4)30207(邮电费)40,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出20,000.00元),主要用于机关事业单位、村(居)委会网络通讯费开支;

5)30211(差旅费)55,900.00元(其中:基本支出55,900.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位职工出差费开支;

6)30213(维修维护费)296,507.20元(其中:基本支出0元,项目支出296,507.20元),主要用于农村公路的维修维护费开支;

7)30215(会议费)80,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出80,000.00元),主要用于机关事业单位、村(居)委会各种会议开支;

8)30217(公务接待费)3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位公务接待开支;

9)30228(工会经费)174,087.84元(其中:基本支出174,087.84元,项目支出0元),主要用于机关事业单位工会会员活动开支;

10)30231(公务用车运行维护费)56,250.00元(其中:基本支出6,250.00元,项目支出50,000.00元),主要用于本单位公务用车运行维护开支;

11)30239(其他交通费)367,200.00元(其中:基本支出367,200.00元,项目支出0元),主要用于行政单位在职人员公车补贴开支。

3.303(对个人和家庭的补助)9,830,340.32元(其中:基本支出9,830,340.32元,项目支出0元),具体为:

30305(生活补助)9,830,340.32元(其中:基本支出9,830,340.32元,项目支出0元),主要用于村委会、社区人员工资、村民小组(小区)组长、副组长、原村公所(办事处)干部补助,落选聘用村干部补助开支。

4.310(资本性支出)160,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出160,000.00元),具体为:

31002(办公设备购置)160,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出160,000.00元),主要用于购置本单位的电脑设备等开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县平原镇人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

盈江县平原镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县平原镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额50,000.00元,其中:政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县平原镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元,与上年195,400.00元对比减少75,400.00元,下降38.59%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县平原镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县平原镇人民政府2025年公务接待费预算为10,000.00元,与上年57,300.00元对比减少47,300.00元,下降82.55%,国内公务接待批次为23次,共计接待150人次。

减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县平原镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元,与上年138,100.00元对比减少28,100.00元,下降20.35%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费110,000.00元,与上年138,100.00元对比减少28,100.00元,下降20.35%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是:厉行节约,压缩行政支出成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县平原镇人民政府2025年机关运行经费安排803,087.84元,与上年828,410.64元对比减少25,322.80元,下降3.06%,主要原因分析:2025年本单位退休人员增加,在职人员减少,公务交通补贴及公用经费预算减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,平原镇人民政府资产总额84,724,985.41元,其中,流动资产24,761,187.13元,固定资产16,224,479.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程32,479,000.00元,无形资产24元,其他资产11,260,294.52元。与上年66,495,571.65元对比,本年资产总额增加18,229,413.76元,其中固定资产减少284,737.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312303000200111

 [附件:盈江县平原镇人民政府2025年部门预算公开表20250425023233840

 

文章来源:平原镇人民政府