盈江县旧城镇中心卫生院2017年度部门决算
第一部分 盈江县旧城镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盈江县旧城镇中心卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;
2、负责本乡镇的基本医疗服务;
3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1、家庭医生签约
为进一步深化医药卫生体制改革的总体部署和要求,以维护人民群众健康为中心,我们把家庭医生签约服务及健康扶贫工作作为卫生院工作重中之重,不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作,结合健康教育活动,知识讲座,等多种形式向居民宣传3124人次,做到优化签约服务内涵,提升签约服务效果,促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。 在卫生院全体医疗团队、乡村医生的共同努力下,按时、按量完成了家庭医生签约服务工作,目前辖区内已签约人数普通人群13060人(缅籍84人),老年人992人,孕产妇99人,0-6岁儿童1448人,高血压1044人,糖尿病265人,重症精神病65人,残疾人275人,计划生育特殊家庭15人。做到贫困人口、残疾人、计划生育特殊家庭家庭医生签约全覆盖,建档立卡户贫困人口患病情况由家庭医生团队提供针对性分类服务。
2、健康扶贫工作
2017年健康扶贫工作启动以来,我院高度重视,健康扶贫主管领导,分管领导,健康扶贫领导小组成员认真谋划,精心组织,联合旧城镇扶贫办,辖区内卫生室,全面完成因病致贫户摸底,患病贫困人员建档立卡,信息录入,落实优惠政策,疾病分类救治,目前旧城镇辖区内建档立卡户人数2274人,家庭医生签约2274人(死亡13人),家庭医生签约率100%,其中包括重点人群(老年人178人、高血压134人、糖尿病31人、重症精神病30人、结核病4人,儿童183人(死亡1人)、孕产妇,)。建档立卡户重点人群,慢病患者,根据病因,病情分类建卡,建档、使病人得到更好的医疗服务,结合基本公共卫生服务项目工作,开展有针对性的上门免费随访,将因病致贫帮扶人员纳入医疗服务重点管理对象,指导康复等专项帮扶服务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
盈江县旧城镇中心卫生院2017年末实有人员编制34人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盈江县旧城镇中心卫生院2017年度收入合计1138.47万元。其中:财政拨款收入548.53万元,占总收入的48.18%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入589.33万元,占总收入的51.77%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.61万元,占总收入的0.05%。与上年对比,收入合计增加41.58万元,增加3.79%,主要原因是门诊住院收入增加,利息收入减少。
二、支出决算情况说明
盈江县旧城镇中心卫生院2017年度支出合计1203.47万元。其中:基本支出1006.11万元,占总支出的83.6%;项目支出197.36万元,占总支出的16.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,支出合计增加47.88万元,增加4.14%,主要原因是:2017有新进人员工资支出增加以及购买医疗设备增加。
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(一)基本支出情况
2017年度用于保障卫生院正常运转的日常支出1006.11万元。基本支出增加39.8万元,增加4.12%,主要原因是2017有新进人员,工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.19%,人均0.73万元。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出126.03万元。与上年对比增加14.23万元增长12.73%,主要原因是公卫资金购买医疗设备增加。具体项目开支:乡村医生补助支出14.51万元,基本公共卫生服务支出106万元,重大公共卫生支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盈江县旧城镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出551.66万元,占本年支出合计的61.1%。与上年对比增加万32.45万元,增加比例6.25%,主要原因是2017有新进人员,工资支出增加,村医补助、公共卫生项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出45.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.医疗卫生与计划生育支出481.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于人员经费、单位日常公用经费、村医补助、基本公共卫生服务,重大公共卫生支出;
3.住房保障支出24.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于住房公积金单位部分支出;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盈江县旧城镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
盈江县旧城镇中心卫生院2017年机关运行经费支出0万元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,旧城镇卫生院资产总额1233.61万元,其中,流动资产666.4万元,固定资产567.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加272.35万元,增加28.33%,其中固定资产增加197.51万元,增加46.3%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位:万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1233.61 |
666.4 |
1233 |
274.73 |
16.42 |
0 |
842.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)其他重要事项情况说明:无
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
基本支出:为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
[附件: 盈江县旧城镇中心卫生院2017年决算公开表]
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