盈江县新城乡2019年度部门决算
目录
第一部分 盈江县新城乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 盈江县新城乡概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)加强阵地建设,全覆盖党组织活动室。
(7)2018年主要任务是坚决打赢脱贫攻坚战。
(8)承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍 1、产业发展取得长足进步。2019年,全乡农村经济总收入预计达32300万元,较2018年的31222万元预计增1078万元,农民人均可支配收入预计达11951元,较2018年的11451元预计增500元。农业、畜牧业稳步提升。2019年,全乡大小春粮食播种面积达68647亩,总产量达24335吨,烟叶种植面积3050亩,产量520吨;甘蔗种植面积17595亩,产量86328吨;工业发展逆境中前行。2019年,全乡共有个体户141户,企业28家,企业从业人员2200余人,其中本地人员占70%左右,招入的重点企业均在稳步开展生产,其中永祥石材厂2019年投入资金6000万元。乡人民政府通过优化投资发展环境,提供优质高效服务, 2019年度全乡工业产值预计达到59780万元。第三产业实现快速发展。2019年,全乡接待各地旅客2.5万余人次,较上一年度有明显提升。同时,加大对刀安仁故居、橡胶母树森林公园、刀安仁墓、望月楼、报国寺、大佛寺等一批文化遗产和旅游景点旅游配套项目与设施的建设与申报,实施旅游拉动战略,加大旅游产品开发力度,鼓励和引导群众积极参与,通过加快推进民族文化、人文景观旅游的包装、宣传、推介和开发建设,逐步促进了旅游资源向经济效益转化,同时,现代物流、金融保险、电子商务等服务行业加快发展。
2、脱贫成效得到全面巩固提升。我乡通过2019下半年认真总结近年来的脱贫工作经验、先进典型,深入落实脱贫攻坚各项举措,切实巩固好现有脱贫成果。目前全乡共有建档立卡户726户2921人。其中:已经脱贫摘帽669户2694人,预计今年完成剩余57户218人脱贫任务。乡党委政府紧扣 “两不愁三保障”,全力冲刺脱贫攻坚“最后一公里”,有效落实民房建设、易地搬迁、产业帮扶、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、金融扶贫、兜底保障等各项政策,扎实产业发展,完善民房建设,着力增加贫困户收入,基础设施建设,提升人居环境,全面巩固脱贫成效。一是产业促收。目前全乡726户建档立卡户产业覆盖率及产业组织化带动均达100%。通过专项扶贫、对口帮扶、社会行业帮扶等帮扶方式,累计投入产业扶持资金1155.40万元,惠及全部建档立卡贫困户;发放建档立卡户产业扶贫贴息贷款640户2465万元;享受坚果助推脱贫分红扶持45户,共分红22.50万元;对建档立卡户中无劳力、残疾户、特困户等78户,通过入股竹鼠养殖合作社、坚果合作社、草果合作社、姬松茸合作社、茶叶合作社等特色产业的形式实现户均增收1000—2000元不等。二是民房建设不断完善。全乡共有建档立卡贫困户原址重建315户,易地搬迁建房户211户,已全部完工并入住,入住率100%,共发放建房补助526户3744.60万元。全乡农村危房改造工作共涉及838户。其中:C、D级危房546户,拨付到户补助资金1262.40万元;避雨不遮风292户,发放补助资金138万元,已全部竣工入住,全面消除了我乡存量农村危房。三是基础设施建设得到夯实。全乡共完成贫困村振兴工程75个,总投资5762.91万元,完成通村、通组道路 91条404.15公里,实施农村饮水改造提升工程38件,解决了1万余人饮水不安全问题。四是人居环境持续改善。2018年以来全乡农村厨房建设竣工272户、户厕改造建设竣工196户、庭院硬化竣工786户。开展环境卫生集中整治10次,共发动群众6884人次,出动车辆331辆次,拆除废弃危旧房4间,清理“六堆”垃圾465.50余吨,12个村建立垃圾收费制度,72个村民小组健全完善村规民约,把违法用地、环境整治、农村治污纳入村规民约,形成村民自管、自治、自己维护的新格局,村容村貌大幅提升。五是抓实健康扶贫。我乡实现了村级卫生室业务用房全覆盖,建档立卡贫困人口100%助缴2019年基本医疗保险和大病保险每人180元。建档立卡户住院总费用493.45万元,减免费用401.99万元,报销比例达90%以上,实施家庭医生签约服务726户,共签约2921人,签约服务率达100%,有效防止因病致贫、因病返贫。
3、民生工程稳步推进。2019年,乡人民政府高度重视保障和改善民生,把发展成果与全民共享,加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业,着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。一是优先发展教育事业。全乡共有小学6所,在校学生1660人,入学率达100%;中学1所,在校学生844人,入学率达100%,全乡教育基础设施不断完善,教育教学水平又上新高;二是不断提高社会保障水平。全乡享受农村低保1103人,享受城镇低保30人,五保供养35人,高龄补贴255人,基本社会保险覆盖率达到100%。全乡新型农村医疗参合19260人,参合率达98.6%,建档立卡户参保率100%,共减免乡村门诊补偿金额167.2万元,住院补偿金额702.99万元,看病难、看病贵问题得到有效缓解。新农保工作累计参保人数11125人,全乡参保率达100%,续保8323人,续保率96%,其中:建档立卡户参保2096人,参保率100%,完成县下达任务数的100%。同时认真落实特困户生活救助、灾民救助等社会救助,关爱空巢家庭、留守老人及儿童,保障和维护妇女儿童权益。认真落实各项惠农政策,严格执行财政惠农资金“一卡通”发放,确保危房改造、粮食直补、农作物良种补贴、农机具补贴、生态补贴等各项强农惠农补贴资金及时、足额兑现到户。三是加强生态与环境整治工作。2019年全乡共发放生态扶贫项目资金80.89万元,其中退耕还林补助资金12.11万元,天然林停伐补助资金68.78万元,共选聘生态护林员137人;年内通过省级生态文明乡镇的创建工作,“河长制”工作,黄标车整治工作,以及加大林业保护和种植力度,加大环境整治力度,加大垃圾建设氧化池处理力度,加大污水净化力度,加大围垦河道治理力度及加大非法采砂治理力度等措施强而有力的推进了我乡生态与环境政治工作。四是加快发展文化体育事业。不断加强乡村文化设施和文体活动场所建设,提高群众文化生活和精神生活。同时年内,非洲猪瘟防控、土地确权颁证、全国第四次经济普查、天然林保护工程等重点专项工作有序推进,武装、工会、团委、残联、科技、档案、安全生产、食品药品安全、等方面工作均得到了有效的开展。
4、基础设施建设进一步加强。2019年,在各级各部门的支持下,全乡共争取、申报和实施的省、州、县基础设施建设项目15个,总投资594.62余万元。其中:道路设施建设14条投入资金564.62余万元;邦瓦上拱岭搬迁点基础设施建设项目投资30万元,村组活动室建设项目3个190万元,文化科技大楼建设项目1个200万元,实施大型灌区拉丙沟尾段农田水利设施维修养护120万元,同时做好了预算投资7000多万元的五台山水库前期准备工作,通过一系列的项目建设新城乡发展基础进一步夯实。
5、强抓扫黑除恶、综治维稳,着力加强和谐社会建设。一是禁防、维稳工作紧抓不放。2019年,我们高度重视禁防、维稳工作,通过加强领导和强化措施,完成强制收戒和打零任务,做好信访工作,加大矛盾纠纷调解力度,严打各种违法犯罪行为,狠抓社会治安综合治理,2019年共排查、调处矛盾纠纷40起,共破获毒品刑事案件25起,强制隔离戒毒200人,责令社区戒毒、社区康复戒毒322人,查处治安行政案件151起,全乡经济社会环境得到进一步优化。二是扫黑除恶专项斗争工作持续深入。2019年以来全面开展扫黑除恶专项治理工作,我们通过精密部署、广泛宣传、线索排查、精准打击全面推进此项工作的开展,全年共制作发放宣传单1.1万份,发放扫黑除恶台历挂历5220份,张贴宣传海报1080份,接到群众举报线索6条。扫黑除恶专项斗争已深入人心。三是民族宗教政策得到有效落实。2019年,我们紧紧围绕“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,从维护人民利益、维护法律尊严,维护民族团结、维护国家统一的高度,按照“团结、教育、疏导、化解”的方针,深入推进全乡民族宗教工作,有效的维护了民族团结的良好局面。
6、党的建设全面加强。2019年乡党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作,始终做到政治上坚定清醒、思想上同心同向、行动上不偏不倚,自觉与党中央保持高度一致。不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以实际行动践行中国共产党人的宗旨:不忘初心、牢记使命。一是着力加强基层党组织建设。实行党委班子成员挂联制度,明确了责任、细化了分工,形成党委全面抓、党总支具体抓、党支部抓具体的齐抓共管格局。按照基层党建推进年、提升年、巩固年任务安排,稳步推进基层党组织标准化建设。二是推进党建促脱贫工作。以抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴为重点,强化农村党组织的领导作用。加强农村带头人培养。深入实施“领头雁”工程和“三培养”工程,每个村至少培养2名后备干部,逐步完善和推进村干部绩效考核机制,调整不胜任、长期外出打工的村干部。大力培育农村实用技术人才、乡土人才,发挥基层党员群众创业致富贷款作用,重点向建档立卡户中的党员倾斜,把贫困户带动起来。三是贯彻落实“三会一课”制度,要求党支部每个月至少开展一次集中学习,使学习党史党章、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想成为常态,丰富了党员理论知识,提高了党员队伍素质。四是干部作风转变明显。深入推进全面从严治党,重点整治了“庸、懒、散、拖”和“四风”反弹回潮问题,贯彻落实中央八项规定,严控“三公”经费。全面开展整治“村霸”、“四类村官”工作。机关作风明显转变,效能进一步提高。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入盈江县新城乡2019年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
盈江县新城乡2019年末实有人员编制71人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制3人),事业编制40人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盈江县新城乡2019年度收入合计1,389.24万元。其中:财政拨款收入1,386.24万元,占总收入的99.78%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3万元,占总收入的0.22%。与2018年度的1508.3万元对比,减少119.14万元,减幅7.9%,主要原因分析:一般公共预算财政拨款收入及其他收入增加74.86万元,如新增芒胆大桥上征地补偿款涉农整合资金250万元,政府性基金项目减少194万元。
二、支出决算情况说明
盈江县新城乡2019年度支出合计1,601.77万元。其中:基本支出1,080.88万元,占总支出的67.48%;项目支出520.88万元,占总支出的32.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年2018年度总支出1637.8万元对比,减少36.12万元,减幅2.21%,主要原因分析:1.2019年人员经费减少117.91万元,因人员调出及部分定额补助未发放,2.公用经费减少103.78万元,因厉行节约,三公经费减少,加之部分公用经费为职工垫付未形成支出。3.项目资金增加185.56万元,因增加芒胆大桥征地补偿200万元,涉农整合资金50万元等。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障盈江县新城乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,080.88万元。与2018年的1302.57万元减少221.69万元,减少17.02%,主要原因分析:1.2019年人员经费减少117.91万元,因人员调出及部分定额补助未发放,公用经费减少103.78万元,因厉行节约,三公经费减少,加之部分公用经费为职工垫付未形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.59%。人均公用经费1.42万元(含村干32人)。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障盈江县新城乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出520.88万元。与上年335.31万元对比,增加185.56万元,主要原因分析:增加2019年项目芒胆大桥征地补偿200万元、2017年项目岗房村容村貌整治竣工支出145万元。
2019年项目支出具体情况:支出芒胆大桥征地补偿200万元;支出脱贫攻坚项目资金105.6万元;支出岗房村容村貌整治项目资金145万元;支出松山、邦瓦三组、拉排、盆都等文化活动室建设项目资金50.7万元;支出其他项目资金19.68万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盈江县新城乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1,541.77万元,占本年支出合计的96.25%。与上年1637.89万元对比减少96.12万元,减少5.9%,主要原因分析:1.2019年人员经费
减少117.91万元,因人员调出及部分定额补助未发放,2.公用经费减少103.78万元,因厉行节约,三公经费减少,加之部分公用经费为职工垫付未形成支出。3.项目资金增加185.56万元,增加2019年项目芒胆大桥征地补偿200万元、2017年项目岗房村容村貌整治竣工支出145万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出676.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.89%。主要用于党委、人大、政府、纪检监察事务开支,包括人员经费,人大会议费及代表工作经费以及日常工作经费,相关支出为:20101款人大事务支出17.66万元,其中工资福利支出13.32万元,办公费和会议费为4.33万元;20103款政府办公厅及相关机构事务支出498.61万元,其中工资福利支出207.72万元,办公费及其他商品服务支出59.96万元,对个人和家庭的补助支出30.9万元,土地补偿支出200万元;20105款统计信息事务支出10.95万元,其中工资福利支出10.6万元,商品和服务支出0.35元;20111款纪检监察事务支出45.46万元,其中工资福利支出32.88万元,商品服务支出6.8万元,对个人和家庭的补助支出5.76万元;20131款党委办公厅及相关机构事务支出75.35万元,其中工资福利支出58.61万元,商品服务支出16.744万元;20134统战事务支出5万元,用于大佛寺修缮房屋建筑开支;20136其他共产党事务支出,商品服务支出2.7万元,对个人和家庭的补助18.68万元;20199其他一般公共服务支出,商品服务支出3.25万元。
2.国防(类)支出0.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民兵工作开支。
3.公共安全(类)支出0.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于执法办案开支。
4.教育(类)支出1.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于金秋助学开支。
5.文化旅游体育与传媒(类)支出19.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于工资福利、办公费、电费以及对个人和家庭的补助。
6.社会保障和就业(类)支出176.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于工资福利支出、会议费、劳务费等。
7.卫生健康(类)支出28.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于工资福利支出、办公费、劳务费及对个人和家庭的补助。
8.节能环保(类)支出149.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于办公费、基础设施建设支出。
9.农林水(类)支出440.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.59%。主要用于工资福利、办公费、电费、对个人和家庭的补助和基础设施建设支出。
10.住房保障(类)支出49.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于支付住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盈江县新城乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元,支出决算为17万元,完成预算的89.5%%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9万元,完成预算的90%;公务接待费支出决算为8万元,完成预算的88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年新城乡严格执行厉行节约,压缩公务经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1万元,下降5.56%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元,下降5.66%;公务接待费支出决算减少0.46万元,下降5.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年新城乡严格执行厉行节约,压缩公务接待费和公务用车运行维护费支出数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9万元,占52.94%;公务接待费支出8万元,占47.06%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚、产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8万元。其中:
国内接待费支出8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,600人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚工作及产业发展培训等工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盈江县新城乡2019年机关运行经费支出124.31万元,与上年对比减少104.7万元,减少45.74%,主要原因分析:因厉行节约,公用经费减少,加之部分公用经费为职工垫付未形成支出。部门机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚工作、党建工作、农林水工作等工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,盈江县新城乡资产总额2620.14万元,其中,流动资产1627.56万元;固定资产346.62万元;对外投资及有价证券0万元;在建工程645.96万元;无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少550.47万元,其中:固定资产减少2.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。固定资产减少原因:固定资产原值增加26.87万元,折旧增加29.73万元,净值减少2.87万元。
国有资产占有使用情况表
单位:万元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
2620.14 |
1627.56 |
346.6 2 |
305.67 |
19.46 |
0 |
21.49 |
0 |
645.96 |
0 |
0 |
|
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额774.36万元,其中:政府采购货物支出37.9万元;政府采购工程支出731.3万元;政府采购服务支出5.16万元;授予中小企业合同金额774.36万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作,故公开空表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
无形资产:是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
公共基础设施:是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的,同时具有以下特征的有形资产:
(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。
(2) 具有特定用途。
(3) 一般不可移动。
[附件: 盈江县新城乡2019年度部门决算公开表]
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