盈江县财政局

盈江县妇女联合会2025年部门预算公开

浏览量:879    作者: 日期:2025/4/29


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盈江县妇女联合会2025年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县妇女联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定,以及上级妇联组织的工作部署,开展妇女儿童工作。联系团体会员,并给予业务指导。

2.调查研究全县妇女儿童的情况、问题,及时向县委、县人民政府反映,提出建议。

3.指导和推动全县农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”“五好文明家庭”创建活动;组织动员全县各族各界妇女投身我县改革开放和社会主义现代化建设,促进我县经济发展和社会进步。

4.指导全县各级妇联的宣传教育工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰宣传各行各业先进妇女,开展妇女干部培训和协调开展妇女的职业技术、职业道德和文化培训,促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法规的规定,维护妇女儿童合法权益。

6.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

7.加强与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展与邻国华侨组织和妇女之间的联谊、交往、增进友谊的活动,促进祖国统一和世界和平。

8.承办县委、县政府交办的有关事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括办公室、妇女发展股、妇女儿童发展股。

所属单位0个

(三)重点工作概述

2024年主要工作:全面加强党的建设,以党建推动妇联各项工作的发展。狠抓党风廉政建设,为妇女儿童事业发展保驾护航。开展对农村家庭领域的调研,深入开展反家庭暴力法、婚姻法、妇女权益保障法的宣传活动,依法做好妇女儿童权益保障工作。以建立健全家庭教育工作机制,拓展家庭教育工作领域和妇女儿童发展规划统计监测工作为重点扎实开展好妇儿工委的各项工作。把培训女能人与妇联创业贷款工作有机融合,加强对农村女能人的培养和培训,引导女能人带领更多的贫困妇女走向富裕。将脱贫巩固提升与乡村振兴巾帼行动有机结合,以持续开展最美家庭寻找活动为主要内容开展好脱贫巩固提升和乡村振兴工作。以项目化方式在家庭暴力易发区、禁毒防艾重点区域开展法治宣传,提升项目区妇女的法治意识和自我保护意识。充分发挥妇联组织联系基层,服务群众的优势,以平安家庭创建工作为载体,在社会治安综合治理中积极发挥作用。加强对项目的管理,有计划地对项目妇女开展培训,提升妇女创业的能力,常态化开展项目工作的监督检查,保障项目的安全、有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制8人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,654,332.26元,其中:一般公共预算1,654,332.26元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年1,868,672.09元对比减少214,339.83元,下降11.47%,主要原因分析2024年年末退休1人,调离1人,相应人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,654,332.26元,其中:本年收入1,654,332.26元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,654,332.26元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,868,672.09元对比减少214,339.83元下降11.47%,主要原因分析2024年年末退休1人,调离1人,相应人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,654,332.26元。财政拨款安排支出1,654,332.26元,其中:基本支出1,332,132.26元,与上年1,546,872.09元对比减少214,739.83元,下降13.88%,主要原因分析2024年年末退休1人,调离1人,相应人员经费减少;项目支出322,200.00元,与上年321,800.00元增加400.00元,增加0.12%,主要原因分析开展县妇联专项经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901(一般公共服务—群众团体事务—行政运行)1,345,089.88元(其中:基本支出1,025,089.88元,项目支出320,000.00元)主要用于县妇联在职职工全年工资福利支出和公用经费;

2.2013699(一般公共服务—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)2,200.00元(其中:基本支出0元,项目支出2,200.00元),主要用于本单位党组织建设工作经费开支;

3.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)6,000.00元(其中:基本支出6,000.00元,项目支出0元),主要用于退休人员公用经费;

4.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)139,189.66元(其中:基本支出139,189.66元,项目支出0元),主要用于单位基本养老保险缴费支出;

5.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)741.95元(其中:基本支出741.95元,项目支出0元),主要用于单位失业保险缴费支出;

6.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出)68,724.90元(其中:基本支出68,724.90元,项目支出0元),主要用于行政单位医疗保险支出;

7.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗)5,939.87元(其中:基本支出5,939.87元,项目支出0元),主要用于单位生育保险和大病补充保险;

8.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)86,446.00元(其中:基本支出86,446.00元,项目支出0元),主要用于职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)1,197,943.38元(其中:基本支出1,197,943.38元,项目支出0元),具体为:

1)30101(基本工资)315,564.00元(其中:基本支出315,564.00元,项目支出0元),主要用于单位职工全年基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)403,080.00元(其中:基本支出403,080.00元,项目支出0元),主要用于单位职工全年各类津补贴开支;

3)30103(奖金)162,257.00元(其中:基本支出162,257.00元,项目支出0元),主要用于单位职工全年奖金开支及行政绩效奖励开支;

4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)139,189.66元(其中:基本支出139,189.66元,项目支出0元),主要用于单位职工全年基本养老保险缴费开支;

5)30110(职工基本医疗保险缴费)68724.90元(其中:基本支出68724.90元,项目支出0元),主要用于单位职工全年医疗保险缴费开支;

6)30112(其他社会保障缴费)22,681.82元(其中:基本支出22,681.82元,项目支出0元),主要用于单位职工全年失业保险和工伤保险等开支;

7)30113(住房公积金)86,446.00元(其中:基本支出86,446.00元,项目支出0元),主要用于单位职工全年住房公积金开支。

2.302(商品和服务支出)393,188.88元(其中:基本支出120,988.88元,项目支出272,200.00元),具体为:

1)30201(办公费)199,200.00元(其中:基本支出26,000.00元,项目支出223200.00元),主要用于单位各项工作办公开支;

2)30211(差旅费)35,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出30,000.00元),主要用于单位全年在职职工出差开支;

3)30215会议费12000.00元(其中:基本支出0元,项目支出12000.00元),主要用于单位会议费开支;

4)30216培训费5000.00元(其中:基本支出0元,项目支出5000.00元),主要用于单位培训费开支;

5)30217(公务接待费)3,400.00元(其中:基本支出1,400.00元,项目支出2,000元),主要用于公务接待费开支;

6)30228(工会经费)15,788.88元(其中:基本支出15,788.88元,项目支出0元),主要用于工会经费开支;

7)30239(其他交通费用)72,800.00元(其中:基本支出72,800.00元,项目支出0元)主要用于交通补贴。

3.303(对个人和家庭的补助)13,200.00元(其中:基本支出13,200.00元,项目支出0元),具体为:

1)30305(生活补助)13,200.00元(其中:基本支出13,200.00元,项目支出0元),主要用于补助特困妇女救助开支;

2)30399(其他对个人和家庭的补助)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000元),主要用于补助特困妇女救助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县妇女联合会2025年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县妇女联合会2025年按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县妇女联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2,000.00元,其中:政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元,较上年8,000.00元减少1,000.00元,下降12.5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县妇女联合会2025年公务接待费预算为7,000.00元,较上年8,000.00元减少1,000.00元下降12.5%国内公务接待批次为6次,共计接待80人次。

减少原因严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县妇女联合会2025年机关运行经费安排120,988.88元,与上年168,042.4对比减少47,053.52元下降28%,“主要原因分析2024年年末退休1人,调离1人,相应公用经费减少”。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,盈江县妇女联合会资产总额270,102.62元,其中,流动资产256,648.72元,固定资产13,453.90元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少28370.38元,其中固定资产减少10,670.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300477400000


 [附件: 盈江县妇女联合会2025年部门预算公开表20250427033422050

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