监督索引号53312300477800000
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
县委社会工作部在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导,负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、州委、县委有关工作要求。主要职责是:
1.研究相关理论、政策和规划,拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇(农场社区)、有关单位开展涉及社会工作的事务。
2.统筹做好群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。做好人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推进基层民主政治建设,指导推动和监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。
4.指导全县社会组织党建工作,统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7.完成州委社会工作部和县委交办的其他任务
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:综合办公室、信访室、基层治理协调股(社会工作和志愿服务股)、两企三新党建指导股(行业协会商会指导股)。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.突出政治引领,着力加强思想理论武装。一是加强政治建设。牢记社会工作部门的政治属性,坚持把政治建设摆在班子建设首位,自觉拥护“两个确立”、做到“两个维护”,研究制定部务会会议制度、贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制,为各项工作开展把牢政治方向、提供制度保障。二是强化理论武装。坚持“第一议题”抓学习,建立部机关和班子成员理论学习清单,明确学习内容、时间安排、学习方式,班子成员带领集中学习《习近平关于基层治理论述摘编》,中央、省、州关于社会工作的各项部署要求以及相关业务知识,专题学习党的二十届三中全会精神等重要内容,从中找遵循、明方向、学方法,夯实理论基础。三是加强教育培训。
2.立足规范管理,着力加强制度机制建设。作为新成立机构,始终坚持“先立规矩后办事”的原则,把制度机制建设摆在突出位置,从内部运转、对外协调、工作推进等方面,及时研究制定每周例会学习、岗位职责分工、公文办理、请休假、“三重一大”“十严禁”等制度文件,严格规范部机关工作运行和干部管理,确保从严开始、一严到底,推动各项工作科学、规范、高效运行。扎实开展党纪学习教育,以《中国共产党纪律处分条例》为重点,教育引导党员干部不断提升学纪、知纪、明纪、守纪的自觉。
3.注重统筹协调,着力加强工作职能衔接。紧扣“理顺工作机制、摸清基本情况、抓好重点工作”,按照机构改革方案明确的职能职责,积极与组织、宣传、民政、农业农村等相关部门对接,全面了解人民信访和人民建议征集、党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、志愿服务工作和社会工作人才队伍建设等情况,把分散在不同单位的工作纳入社会工作范畴去认识、去谋划、去推动,梳理谋划重点工作任务,找准各项工作之间的内在联系点,针对职能划转、工作交接中的疑难问题,实行“一事一议,”增强沟通协作,确保职责不断档、任务不掉线、重点不漏项。
4.聚焦五项职能,着力加强重点任务落实。一是统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作。全面贯彻落实《信访工作条例》和《全面推进信访工作法治化的实施意见》,推动构建县委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。 二是坚持大抓基层的鲜明导向,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。发挥党建引领基层治理协调机制作用,加强跨部门工作统筹和协同联动,通过挖掘乡贤能人、发动志愿力量、动员老党员参与,将网格化服务管理、信访接待、矛盾纠纷调处有机融合,实现社会治理网格全域覆盖、力量统一调配,工作共同推进。推进为基层减负赋能,规范村级组织工作任务、机制牌子和证明事项。三是坚持党对行业协会商会的全面领导,做好全县性行业协会商会党的工作和行业协会商会改革发展工作。探索建立行业协会商会党建工作机制,明确行业管理部门主体责任,推动行业管理部门将本领域行业协会商会监管纳入日常工作安排,并引导行业协会商会积极为企业和会员提供信息咨询、业务培训、就业服务等,建立协会商会改革发展统筹协调机制协调解决改革发展中的重点难点问题。完善审核内容和程序,把好负责人人选审核政治关。制定行业协会商会到乡镇、村(社区)调研报告审批备案制度,选取福建商会和互联网直播协会为观察点,积极收集反映行业建议,为相关部门因地制宜发展新质生产力提供决策参考。四是加强分类指导,扎实推进混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。五是汇聚人才力量,提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平。对全县志愿者、志愿服务团队、社工人才、持证社工等底数进行全面摸底,并指导做好注册工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制10人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,543,838.27元,其中:一般公共预算1,543,838.27元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比无增减变化,主要原因分析:本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,543,838.27元,其中:本年收入1,543,838.27元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,543,838.27元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比无增减变化,主要原因分析:本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,543,838.27元。财政拨款安排支出1,543,838.27元,其中:基本支出1,050,858.27元,与上年对比无增减变化,主要原因分析:本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数;项目支出492,980.00元,与上年对比无增减变化,主要原因分析:本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013901(一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行)1,306,863.92元(其中:基本支出1,306,863.92元,项目支出492,980.00元),主要用于在职人员工资、保险缴费以及单位正常运转经费、机关事业单位党组织工作经费开支;
2.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)110,039.23元(其中:基本支出110,039.23元,项目支出0元),主要用于在职人员基本养老保险单位缴费开支;
3.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)741.76元(其中:基本支出741.76元,项目支出0元),主要用于在职职工失业保险单位缴费开支;
4.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)54,331.87元(其中:基本支出54,331.87元,项目支出0元),主要用于在职职工医疗保险费缴费开支;
5.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)3,175.49元(其中:基本支出3,175.49元,项目支出0元),主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险、工伤保险开支;
6.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)68,686.00元(其中:基本支出68,686.00元,项目支出0元),主要用于在职职工住房公积金单位缴费开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)934,630.35元(其中:基本支出934,630.35元,项目支出0元),具体为:
(1)30101(基本工资)255,168.00元(其中:基本支出255,168.00元,项目支出0元),主要用于在职人员基本工资开支;
(2)30102(津贴补贴)316,344.00元(其中:基本支出316,344.00元,项目支出0元),主要用于在职人员各种津贴补贴开支;
(3)30103(奖金)126,144.00元(其中:基本支出126,144.00元,项目支出0元),主要用于在职人员年终一次性奖金开支;
(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)110,039.23元(其中:基本支出110,039.23元,项目支出0元),主要用于在职人员基本养老保险缴费开支;
(5)30110(职工基本医疗保险缴费)54,331.87元(其中:基本支出54,331.87元,项目支出0元),主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费开支;
(6)30112(其他社会保障缴费)3,917.25元(其中:基本支出3,917.25元,项目支出0元),主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病补充医疗保险、生育保险开支;
(7)30113(住房公积金)68,686.00元(其中:基本支出68,686.00元,项目支出0元),主要用于在职人员住房公积金费用开支。
2.302(商品和服务支出)469,427.92元(其中:基本支出116,227.92元,项目支出353,200.00元),具体为:
(1)30201(办公费)182,900.00元(其中:基本支出14,800.00元,项目支出168,100.00元),主要用于在职人员日常运行办公费、机关事业单位党组织工作等开支;
(2)30202(印刷费)10,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出10,000.00元),主要用于印刷费开支。
(3)30211(差旅费)75,000.00元(其中:基本支出15,000.00元,项目支出60,000.00元),主要用于在职人员日常运行差旅费开支;
(4)30216(培训费)45,100.00元(其中:基本支出0元,项目支出45,100.00元),主要用于非公经济组织和社会组织基层党建工作培训开支。
(5)30217(公务接待费)23,000.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出20000.00元),主要用于在职人员日常运行公务接待费开支;
(6)30228(工会经费)23,227.92元(其中:基本支出23,227.92元,项目支出0元),主要用于在职人员工会经费开支;
(7)30239(其他交通费用)110,200.00元(其中:基本支出60,200.00元,项目支出50,000.00元),主要用于在职人员公务交通补贴费用及公务出差租车费。
3.303(对个人和家庭的补助)139,780.00元(其中:基本支出0元,项目支出139,780.00元),具体为:
(1)30305(生活补助)139,780.00元(其中:基本支出0元,项目支出139,780.00元),主要用于非公经济组织和社会组织基层党建工作生活补助及特殊疑难信访家庭补助开支。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额5,000.00元,其中:政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000.00元,本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年因公出国(境)费预算为0元,本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为23,000.00元,本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数,国内公务接待批次为96次,共计接待384人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元,本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数。其中:公务用车购置费0元,本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数;公务用车运行维护费0元,本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党盈江县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排116,227.92元,本单位属于2025年新增预算单位,无上年预算数。
机关运行经费主要用于:公务接待费3,000.00元、办公费14,800.00元、差旅费15,000.00元、工会经费23,227.92元、其他交通费用60,200.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党盈江县委员会社会工作部资产总额148,263.89元,其中,流动资产480.30元,固定资产147,783.59元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年0元相比,本年资产总额增加148,263.89元,其中固定资产增加147,783.59元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数据。
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