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盈江县融媒体中心2025年预算公开目录
第一部分 盈江县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盈江县融媒体中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
盈江县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
一是贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,按照中央、省、地的指示要求,坚持正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,宣传党和政府的路线、方针、政策,及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件,围绕县委、县政府各个时期的中心工作,整合县级媒体资源,巩固壮大主流思想舆论,不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。
二是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源,开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务构建融合媒体平台。
三是贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规,按照移动优先的原则,利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。
四是按照“媒体+”的理念,从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,增强互动性,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合,提供多样化综合服务,满足用户多样化的需求,开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务,面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。
五是管理维护好高山无线发射台站、管理维护好盈江辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播,负责规划建设盈江县的广播电视基础设施建设项目。完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:综合办公室、总编室、采访部、编辑制作部、广告营销部、技术部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
县融媒体中心以党建为统领,持续加强传统媒体与新媒体相加相融,坚持移动优先,按照一体策划、一次采集、多种生成、多元发布的总思路,坚持内容为王,统筹好所属各平台,聚焦全县重要活动、重要时间节点开展宣传,不断创新传播形式,以更多有价值含量的爆款产品抓牢用户、凝聚共识。结合工作实际,特制定2025年重点工作计划:
1.加强理论学习,提高政治站位。抓实抓好周一学习例会制度。严格执行“第一议题”制度,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神及省、州、县委全会精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,提高政治站位,切实将理论学习成果体现在新闻产品中。
2.充分发挥党建引领,推动工作创新突破。充分利用“三会一课”、主题党日等活动,深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想,健全完善融媒体中心党支部组织架构,选优配强党支部班子,发挥党支部战斗堡垒作用。明确分工,确保党建工作有人抓、有人管。建立党员先锋岗,让党员在新闻采编、节目制作、技术创新等关键岗位发挥模范带头作用。同时,以党建为纽带,加强与县域内相关单位的交流合作和资源整合,进一步提升盈江融媒的传播力和影响力,全力推动新闻宣传和舆论引导等工作取得实质性的创新突破。
3.扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。深入学习领会习近平总书记关于党的自我革命的重要思想,深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》,教育引导党员领导干部学纪、知纪、明纪、守纪,使党纪学习教育常态化。严格落实全面从严治党政治责任,健全全面从严治党体系。认真学习贯彻《中国共产党巡视工作条例》,纵深推进反腐败斗争,加强新时代廉洁文化建设,构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制,教育引导广大党员干部树立和践行正确政绩观,持续深化作风革命效能革命,推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展,推动领导干部带好头、作表率,不断提振干事创业的精气神。
4.优化细化工作措施,促使综合成效评价显著提升。在2024年原有基础之上,进一步健全完善向上级媒体推送优质稿件工作措施。实行投稿流程实行总编室负责制,优化审核环节,缩短审核时间,建立专人对应的投递渠道,确保优质稿件能够快速到达上级媒体的编辑手中,提高向上级媒体推送稿件的质量和标准。同时,指定专人定期收集汇总每月、每季度县级融媒体中心综合成效评价指标体系内容进行分析研判,并借鉴友邻单位的先进经验和有效做法,确保县级融媒体中心综合成效评价在2025年得到显著提升。
5.聚焦犀鸟IP,讲好盈江生态故事。以生物多样性资源为依托,持续开办好“犀鸟空中课堂”“犀鸟助农直播”“犀之轩”等品牌节目,提前谋划好犀鸟论坛和盈江国际观鸟节的宣传,精心策划好洪崩河—中国最大的热带雨林宣传推介,制作推出盈江鸟类小百科宣传视频,让犀鸟这张盈江名片更加鲜活深入人心。
6.借寻味美食之名,推动旧城周末街宣传工作。做强做优《寻味盈江》栏目,通过介绍各乡镇特色佳肴,持续深入挖掘展示地方特色菜肴的产地背景、制作工艺和文化内涵,以生动的故事讲述和高质量的视觉效果呈现吸引观众。同时,强化与文旅部门及乡镇的合作,将特色佳肴纳入旅游线路和推介包吸引外地游客到旧城周末街品尝到正宗地方美食,有效地将各乡镇的农特产品打造成一张独特的美食文化名片,实现美食文化与经济增长的双赢。
7.充分调动整合各方力量,做大做强“大宣传”格局。充分发挥和调动“县委宣传部+县融媒体中心+职能部门+乡镇(农场社区)+美丽盈江推荐官+边小V+市民记者团”一体联动的积极性,以其丰富的生活经验和独特的视角,深入基层一线和群众之中,挖掘采集有价值的新闻线索和素材,为专业记者提供第一手资料,进一步提高社会公众对新闻宣传活动的认同感和参与度。同时,努力打造具有本县特色的栏目品牌,通过优质内容和特色活动,提升品牌知名度和美誉度,增强用户粘性。积极探索多元化盈利模式,结合我县特色资源开展电商直播、活动策划执行等业务,增加广告营销收入来源。
8.加强安播设备运行维护管理,为安全优质播出奠定坚实基础。进一步加强业务知识学习和技能培训,提高技术人员的责任感和使命感,优化细化值班值守制度,定期开展安全巡逻检查和设备检修维护,全力保障机器设备安全运行。同时,强化和县广播电视局、县公安局、县电信公司和县供电局等单位的联系,扎实做好应急处置演练和应急保障,确保广播电视信号传输和节目播出稳定可控,确保全县广大人民群众能便捷、优质地收听收看广播电视节目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制31人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制31人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,596,513.52元,其中:一般公共预算4,796,513.52元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入800,000.00元。
与上年5,153,413.64元对比增加443,099.88元,增长8.6%,主要原因分析:2025年增加了盈江县融媒体中心广播电视安全播出工作经费、融媒体宣传工作经费,调资等原因。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,796,513.52元,其中:本年收入4,796,513.52元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,796,513.52元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年4,353,413.64元对比增加443,099.88元,增长10.18%,主要原因分析:2025年增加了盈江县融媒体中心广播电视安全播出工作经费、融媒体宣传工作经费,调资等原因。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,596,513.52元。财政拨款安排支出4,796,513.52元,其中:基本支出4,272,713.52元,与上年3,899,613.64元对比增加373099.88元,增长9.57%,主要原因分析:调资,人员经费、工资增加;项目支出523,800.00元,与上年453,800.00元对比增加70,000.00元,增长15.43%,主要原因分析:2025年增加了盈江县融媒体中心广播电视安全播出工作经费、融媒体宣传工作经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2070808(文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务)3,285,941.52元(其中:基本支出2,762,141.52元,项目支出523,800.00元),主要用于在职人员工资及日常公用经费、党建工作经费、云南日报报业集团“智慧云”运维和技术服务费、宣传工作经费、盈江县融媒体中心广播电视安全播出工作经费开支;
2.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)6,000.00元(其中:基本支出6,000.00元,项目支出0元),主要用于退休人员公用经费开支;
3.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)566,282.88元(其中:基本支出566,282.88元,项目支出0元),主要用于在职人员养老保险开支;
4.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)184,542.00元(其中:基本支出184,542.00元,项目支出0元),主要用于在职人员职业年金开支;
5.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)24,774.88元(其中:基本支出24,774.88元,项目支出0元),主要用于在职人员失业保险开支;
6.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)279,602.17元(其中:基本支出279,602.17元,项目支出0元),主要用于在职人员事业单位医疗开支;
7.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)24,657.07元(其中:基本支出24,657.07元,项目支出0元),主要用于大病补充医疗保险开支;
8.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)424,713.00元(其中:基本支出424,713.00元,项目支出0元),主要用于在职人员住房公积金开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)4,086,606.00元(其中:基本支出4,086,606.00元,项目支出0元),具体为:
(1)30101(基本工资)1,219,896.00元(其中:基本支出1,219,896.00元,项目支出0元),主要用于在职人员基本工资开支;
(2)30102(津贴补贴)143,196.00元(其中:基本支出143,196.00元,项目支出0元),主要用于在职人员津贴补贴开支;
(3)30107(绩效工资)1,218,942.00元(其中:基本支出1,218,942.00元,项目支出0元),主要用于事业人员绩效工资开支;
(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)566,282.88元(其中:基本支出566,282.88元,项目支出0元),主要用于在职人员基本养老保险缴费开支;
(5)30109(职业年金缴费)184,542.00元(其中:基本支出184,542.00元,项目支出0元),主要用于退一补一职业年金缴费及利息开支;
(6)30110(职工基本医疗保险缴费)279,602.17元(其中:基本支出279,602.17元,项目支出0元),主要用于职工基本医疗保险缴费开支;
(7)30112(其他社会保障缴费)49,431.95元(其中:基本支出49,431.95元,项目支出0元),主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险等其他社会保障缴费开支;
(8)30113(住房公积金)424,713.00元(其中:基本支出424,713.00元,项目支出0元),主要用于在职人员住房公积金缴费开支。
2.302(商品和服务支出)1,509,907.52元(其中:基本支出186,107.52元,项目支出1,323,800.00元),具体为:
(1)30201(办公费)1,000,500.00元(其中:基本支出91,500.00元,项目支出909,000.00元),主要用于日常公用、机关事业单位党组织工作、中心广播电视安全播出工作经费及宣传工作开支;
(2)30205(水费)2,000.00元(其中:基本支出2,000.00元,项目支出0元),主要用于中心水费开支;
(3)30211(差旅费)20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0元),主要用于中心差旅费开支;
(4)30217(公务接待费)3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出0元),主要用于中心公务接待开支;
(5)30226(劳务费)414,800.00元(其中:基本支出0元,项目支出414,800.00元),主要用于物业管理费、云南日报报业集团“智慧云”运维和技术服务费开支;
(6)30228(工会经费)49,607.52元(其中:基本支出49,607.52元,项目支出0元),主要用于中心工会经费开支;
(7)30231(公务用车运行维护费)20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0元),主要用于中心公务用车运行维护费开支。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
盈江县融媒体中心2025年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
盈江县融媒体中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
盈江县融媒体中心2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额19,000.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元,较上年94,800.00元减少49,800.00元,下降52.53%,具体变动 情况如下:
(一)因公出国(境)费
盈江县融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
盈江县融媒体中心2025年公务接待费预算为10,000.00元,较上年54,800.00元减少44,800.00元,下降81.75%,国内公务接待批次为20次,共计接待60人次。
减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
盈江县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元,较上年40,000.00元减少5,000.00元,下降12.5%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费35,000.00元,较上年40,000.00元减少5,000.00元,下降12.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县融媒体中心2025年机关运行经费安排0元,与上年持平,主要原因分析:本单位为事业单位,未安排机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,盈江县融媒体中心资产总额5,398,421.69元,其中,流动资产1,163,569.94元,固定资产3,863,846.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产371,004.95元,其他资产0元。与上年3,243,848.63元相比,本年资产总额增加2,154,573.06元,其中固定资产增加1,244,468.61元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产58项,账面原值187,573.23元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
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