盈江县供销合作社联合社2026年预算公开目录
第一部分 盈江县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盈江县供销合作社联合社2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
盈江县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委、省人民政府、德宏州委、州人民政府和盈江县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全县合作经济发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革与发展。
2.承担政府和有关部门委托的任务,按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。
3.向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益。指导供销合作社基层组织建设,改善经营管理,协调社员之间的关系,发挥群众联合优势。
4.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。
5.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织,推进农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推动农业产业化经营。
6.组织开展对社员和职工的教育与培训,为全县合作经济组织提供信息服务。经营管理本级社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能。
7.代表盈江县合作经济组织,参与国际合作社联盟活动与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助。
8.承办县委、县人民政府和州供销社以及上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:综合办公室、财会统计股、合作经济指导股、教育培训股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.锚定目标抓落实,攻坚中求突破。
2.健全完善制度,优化社有企业。
3.强化基层建设,组织体系得到新加强。
4.围绕主责主业,拓宽社有企业发展。
5.抓好巡察审计反馈问题整改工作。
6.标本兼治除顽疾,供销领域乱象整治深入推进。
7.深化驻村帮扶,助力乡村全面振兴。
8.坚持党建引领,发展根基筑牢新防线。一是党建工作扎实推进。二是党风廉政建设从严落实。三是意识形态工作筑牢防线。
9.全面统筹兼顾,协作推进各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制7人,工勤人员编制3人,事业编制0人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,569,963.70元,其中:一般公共预算2,569,963.70元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年2,478,261.33元对比增加91,702.37元,增长3.7%,主要原因为晋级晋档,上调基本工资。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,569,963.70元,其中:本年收入2,569,963.70元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,569,963.70元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2,478,261.33元对比增加91,702.37元,增长3.7%,主要原因为晋级晋档,上调基本工资。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,569,963.70元。财政拨款安排支出2,369,963.70元,其中:基本支出2,564,963.70元,与上年2,473,261.33元对比增加91,702.37元,增长3.71%,主要原因为晋级晋档,上调基本工资;项目支出5,000.00元,与上年持平,无增减变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013201(一般公共服务支出—组织事务—行政运行)8,400.00元(其中:基本支出8,400.00元,项目支出0元),主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支;
2.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)383,731.16元(其中:基本支出383,731.16元,项目支出0元),主要用于退休人员经费及退休公用经费开支;
3.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)207,395.52元(其中:基本支出207,395.52元,项目支出0元),主要用于在职人员基本养老保险单位缴费开支;
4.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)121,688.38元(其中:基本支出121,688.38元,项目支出0元),主要用于在职人员单位职业年金缴费开支;
5.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)2,117.68元(其中:基本支出2,117.68元,项目支出0元),主要用于在职人员失业保险单位缴费开支;
6.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)80,365.76元(其中:基本支出80,365.76元,项目支出0元),主要用于在职职工医疗保险费单位缴费开支;
7.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)14,592.44元(其中:基本支出14,592.44元,项目支出0元),主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险、工伤保险开支;
8.2160201(商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行)1,619,539.76元(其中:基本支出1,614,539.76元,项目支出5,000.00元),主要用于在职职工工资福利支出、机构正常运转经费支出及离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴及机关事业单位党组织工作经费、离退休干部党组织工作经费项目开支;
9.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)132,133.00元(其中:基本支出132,133.00元,项目支出0元),主要用于在职职工住房公积金单位缴费开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)1,992,434.78元(其中:基本支出1,992,434.78元,项目支出0元),具体为:
(1)30101(基本工资)593,208.00元(其中:基本支出593,208.00元,项目支出0元),主要用于在职人员基本工资开支;
(2)30102(津贴补贴)590,880.00元(其中:基本支出590,880.00元,项目支出0元),主要用于在职人员各种津贴补贴开支;
(3)30103(奖金)244,554.00元(其中:基本支出244,554.00元,项目支出0元),主要用于在职人员月发绩效、年终一次性奖金开支;
(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)207,395.52元(其中:基本支出207,395.52元,项目支出0元),主要用于在职人员基本养老保险缴费开支;
(5)30109(机关事业单位职业年金缴费)121,688.38元(其中:基本支出121,688.38元,项目支出0元),主要用于在职人员职业年金缴费开支;
(6)30110(职工基本医疗保险缴费)80,365.76元(其中:基本支出80,365.76元,项目支出0元),主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费开支;
(7)30112(其他社会保障缴费)16,710.12元(其中:基本支出16,710.12元,项目支出0元),主要用于在职人员工伤保险、失业保险、生育保险、在职人员和财政补差人员大病保险开支;
(8)30113(住房公积金)132,133.00元(其中:基本支出132,133.00元,项目支出0元),主要用于在职人员住房公积金费用开支;
(9)30114(医疗费)5,500.00元(其中:基本支出5,500.00元,项目支出0元),主要用于在职人员体检费开支。
2.302(商品和服务支出)199,577.76元(其中:基本支出194,577.76元,项目支出5,000.00元),具体为:
(1)30201(办公费)24,600.00元(其中:基本支出19,600.00元,项目支出5,000.00元),主要用于在职和退休人员公用经费、机关事业单位党组织和离退休干部党组织工作经费开支;
(2)30205(水费)800.00元(其中:基本支出800.00元,项目支出0元),主要用于单位水费开支;
(3)30205(电费)3,200.00元(其中:基本支出3,200.00元,项目支出0元),主要用于单位电费开支;
(4)30205(邮电费)4,200.00元(其中:基本支出4,200.00元,项目支出0元),主要用于单位网络费用开支;
(5)30211(差旅费)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元),主要用于在职人员日常运行差旅费开支;
(6)30217(公务接待费)2,880.00元(其中:基本支出2,880.00元,项目支出0元),主要用于在职人员日常运行公务接待费开支;
(7)30228(工会经费)35,597.76元(其中:基本支出35,597.76元,项目支出0元),主要用于在职人员工会经费开支;
(8)30239(其他交通费用)108,800.00元(其中:基本支出108,800.00元,项目支出0元),主要用于在职人员公务交通补贴、单位租车费用开支;
(9)30299(其他商品和服务支出)14,500.00元(其中:基本支出14,500.00元,项目支出0元),主要用于退休人员和财政补差退休人员公用经费开支。
3.303(对个人和家庭的补助)377,951.16元(其中:基本支出377,951.16元,项目支出0元),具体为:
(1)30305(生活补助)377,951.16元(其中:基本支出377,951.16元,项目支出0元),主要用于离退休干部党组织书记工作补贴、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴、驻村工作队员生活补贴及交通补助开支。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
盈江县供销合作社联合社2026年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
盈江县供销合作社联合社2026年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
盈江县供销合作社联合社2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2,916.00元,其中:政府采购货物预算2,916.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元,较上年3,880.00元减少880.00元,下降22.68%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
盈江县供销合作社联合社2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
盈江县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为3,000.00元,较上年3,880.00元减少880.00元,下降22.68%,国内公务接待批次为7次,共计接待21人次。
减少原因:严格执行公务接待标准,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
盈江县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排194,577.76元,与上年201,475.28元对比减少6,897.52元,下降3.42%,主要原因为公用经费安排驻村生活补助增加,导致2026年机关运行经费减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
盈江县供销合作社联合社2026年委托业务费安排0元,与上年持平,无增减变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,盈江县供销合作社联合社资产总额89,289.36元,其中,流动资产51,769.94元,固定资产35,986.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,533.34元,其他资产0元。与上年70,712.22元相比,本年资产总额增加18,577.14元,其中固定资产增加14,350.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
[附件: 盈江县供销合作社联合社2026年部门预算公开表]
滇公网安备 53310002000505号 滇ICP备13004035号-1 电话:0692-8183271
政府网站标识码:5331230001 邮箱:1641919212@qq.com 地址:盈江县行政中心三楼 邮编:679300 技术支持:昆明慧软科技有限公司