盈江县财政局

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年部门预算公开

浏览量:143    作者: 日期:2026/2/11

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的统一战线、民族宗教方针、政策;加强对统一战线、民族宗教开展调查研究和宣传教育工作,反映情况,提出政策性意见和建议;协调我县统一战线、民族宗教各方面的关系。

2.开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会,有关社团和代表人士;做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作,积极开展和扩大对外联系,做好有关少数民族的外宣和文化交往工作。

3.按规定审批办理宗教方面有关事务,依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理;引导宗教中国化;协同组织各民族的节日活动;承办有关保障少数民族合法权益的事务,处理民族关系中的有关事宜,主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权、危害社会、危害人民、进行违法犯罪的活动。

4.沟通联系全县各族各界人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作,做好宗教界人士的宣传教育培训工作。

5.参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革发展的特殊政策措施,参与做好民族地区乡村振兴工作,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,维护边疆团结安宁,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。开展好少数民族语言工作。

6.按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度;按相关政策要求,领导县工商联党组,指导县工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

7.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;调查研究我县党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。

8.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引教育非公有制经济代表人士,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,并积极开展思想政治工作。

9.统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署,管理侨务行政事务,指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权益和利益。

10.协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导各乡镇、农场社区做好统战、民宗工作,抓好统战、民宗部门的干部队伍建设和统战、民专干的业务培训。

11.完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、党外股、对台侨务办公室、宗教管理股、民族事务股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.强化引领,筑牢团结奋斗的共同思想根基,持续深化党的创新理论武装,建立常态化长效化学习机制。

2.服务大局,彰显统一战线担当作为。聚焦“十五五”时期全县经济社会发展目标任务,引导各民主党派成员、工商联和无党派人士深入开展调查研究,积极建言献策。

3.守正创新,推动各领域工作提质增效。

4.完善格局,凝聚统战工作强大合力。进一步健全县委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。强化考核评价,推动统战工作与各项事业深度融合、同频共振。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制12人,工勤人员编制2事业编制0人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,000,541.45,其中:一般公共预算4,900,541.45,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入100,000.00

与上年5,356,014.31对比减少355,472.86元,下降6.64%,主要原因2026年在职人员数比2025年减少2人,导致工资及社会保障费相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,900,541.45,其中本年收入4,900,541.45,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,900,541.45,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年5,256,014.31对比减少355,472.86元下降6.64%,主要原因2026年在职人员数比2025年减少2人,工资及社会保障费都相应减少

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,000,541.45。财政拨款安排支出4,900,541.45,其中:基本支出3,794,341.45,与上年4,148,814.31对比减少354472.86元下降8.54%,主要原因2026年在职人员数比2025年减少2人,工资及社会保障费都相应减少;项目支出1,106,200.00,与上年1,107,200元对比减少1,000.00元,主要原因为减少5名党员,党组织工作经费比上年减少1,000.00元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301(一般公共服务支出—民族事务—行政运行)1,339,182.00元(其中:基本支出1,339,182.00元,项目支出0元),主要用于民宗局在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费;

2.2012302(一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务)316,800.00元(其中:基本支出316,800.00元,项目支出0元),主要用于8个乡镇宗教协管员补助及23个宗教界困难人士生活补助;

3.2012304(一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项)750,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出750,000.00元),主要用于五个世居少数民族学会工作经费550,000.00元(其中:学会200,000.00元、景颇学会150,000.00元、傈僳学会100,000.00元、德学会50,000.00元、阿昌学会50,000.00元),民族团结进步示范创建工作经费200,000.00元;

4.2013401(一般公共服务支出—统战事务—行政运行)1,383,643.16元(其中:基本支出1,327,443.16元,项目支出56,200.00元),主要用于干部职工全年工资福利、机构正常运转经费及宗教团体工作经费和机关事业单位党组织工作经费开支;

5.2013402(一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务)100,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出100,000.00元),主要用于统战各项专项经费开支;

6.2013404(一般公共服务支出—统战事务—宗教事务)200,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出200,000.00元),主要用于盈江县宗教事务管理工作经费支出;  

7.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)15,000.00元(其中:基本支出15,000.00元,项目支出0元),主要用于单位退休干部工作经费开支;

8.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)335,526.88元(其中:基本支出335,526.88元,项目支出0元),主要用于单位干部职工基本养老保险缴费开支;

9.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)98,912.78元(其中:基本支出98,912.78元,项目支出0元),主要用于单位干部职工职业年金缴费开支;

10.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)4,890.87元(其中:基本支出4,890.87元,项目支出0元),主要用于单位职工失业保险金缴费开支;

11.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)130,016.67元(其中:基本支出130,016.67元,项目支出0元),主要用于单位干部职工医疗保险缴费开支;

12.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)14,394.09元(其中:基本支出14,394.09元,项目支出0元),主要用于单位干部职工医疗保险缴费开支;

13.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)212,175.00元(其中:基本支出212,175.00元,项目支出0元),主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)3,442,559.29元(其中:基本支出3,442,559.29元,项目支出0元),具体为:

1)30101(基本工资)924,852.00元(其中:基本支出924,852.00元,项目支出0元),主要用于单位在职干部职工基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)984,000.00元(其中:基本支出984,000.00元,项目支出0元),主要用于单位在职干部职工津贴补贴开支;

3)30103(奖金)405,991.00元(其中:基本支出405,991.00元,项目支出0元),主要用于年终一次性奖金开支77,071.00元,行政绩效奖励开支328,920.00元;

4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)335,526.88元(其中:基本支出335,526.88元,项目支出0元),主要用于单位干部职工基本养老保险缴费开支;

5)30109(职业年金缴费)98,912.78元(其中:基本支出8,912.78元,项目支出0元),主要用于单位干部职工职业年金缴费开支;

6)30110(职工基本医疗保险缴费)130,016.67元(其中:基本支出130,016.67元,项目支出0元),主要用于单位干部职工医疗保险金缴费开支;

7)30112(其他社会保障缴费)19,284.96元(其中:基本支出19,284.96元,项目支出0元),主要用于单位职工失业保险金缴费、医疗保险缴费开支;

8)30113(住房公积金)212,175.00元(其中:基本支出212,175.00元,项目支出0元),主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支;

9)30114(医疗费)15000.00元(其中:基本支出15,000.00元,项目支出0元),主要用于干部职工体检费开支;

1030199(其他工资福利支出)316,800.00元(其中:基本支出316,800.00元,项目支出0元),主要用于8个乡镇宗教协管员及23个宗教界困难人士生活补助开支

2.302(商品和服务支出)1,187,032.16元(其中:基本支出346,782.16元,项目支出840,250.00元),具体为:

1)30201(办公费)642,050.00元(其中:基本支出9,800.00元,项目支出632,250.00元),基本支出9,800.00元主要用于单位机构办公费开支;项目支出632,250.00元主要用于单位党组织工作经费6,200.00元、阿昌族学会工作经费40,000.00元、德昂族学会工作经费40,000.00元、景颇学会工作经费100,000.00元、傈僳族学会工作经费70,000.00元、学会工作经费80,000.00元、统战专项工作经费30,000.00元、盈江县民族团结进步示范创建工作经费96,050.00元、宗教管理工作经费170,000.00开支

2)30207(邮电费)35,000.00元(其中:基本支出25,000.00元,项目支出10,000.00元),主要用于单位办公网络服务费及电话费开支;

3)30211(差旅费)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于单位干部职工差旅费开支;

4)30212(因公出国境)费用30,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出30,000.00元),主要用于单位人员因公出国(境)费用开支;

5)30216(培训费)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于单位宗教培训费开支;

630217(接待费)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元),主要用于单位公务接待费开支;

730228(工会经费)61,582.16元(其中:基本支出61,582.16元,项目支出0元),主要用于补助单位工会经费及上缴单位应缴工会经费开支;

830231(公务用车运行维护费)40,000元(其中:基本支出22,000.00元,项目支出18,000.00元),主要用于单位公务用车运行维护费支出;

930239(其他交通费用)223,400.00元(其中:基本支出173,400.00元,项目支出50,000.00元),主要用于单位干部职工公务交通补贴及公务用车租赁费开支。

1030299(其他商品和服务支出)50,000.00元(其中:基本支出50,000.00元,项目支出0元),主要用于单位退休干部体检费用及残疾人就业保障金缴费开支。

3.303(对个人和家庭的补助)270,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出265,000.00元),具体为:

1)30305(生活补助)50,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出45,000.00元),主要用于大学生志愿者、公益性岗位人员及驻村工作队员生活补助开支;

230308(助学金)220,000元(其中:基本支出0元,项目支出220,000元),主要用于5个世居少数民族学会发放民族学生助学金补助开支。

对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额45,810.00,其中:政府采购货物预算45,810.00、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元,较上年43,000.00增加32,000.00元,增长74.42%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年因公出国(境)费预算为30,000.00元,较上年增加30,000.00元,增长100%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1次。

因公出国(境)费预算增原因是州委统战部2026年拟组织人员到缅甸考察,增加因公出国(境)费30,000.00

(二)公务接待费

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年公务接待费预算为5,000.00,较上年3,000.00元增加2,000.00,增长66.67%国内公务接待批次为12次,共计接待50人次。

公务接待费增加原因是根据工作计划2026年统战及民族宗教公务活动比上年增多,相应增加公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费40,000.00元,与上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费40,000.00元,与上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026年机关运行经费安排346,782.16元,与上年368,340.00元对比减少21,557.84元,主要原因2026年人员比上年减少2人,机关运行经费安排相应减少

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2026委托业务费安排0元,与上年持平,无增减变化。

)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,中国共产党盈江县委员会统一战线工作部资产总额1,878,995.85,其中,流动资产1,477,471.36,固定资产201,524.49,对外投资及有价证券0,在建工程200,000.00,无形资产0,其他资产0。与上年1,904,818.23相比,本年资产总额减少25,822.38,其中固定资产增加63475。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

 [附件: 盈江县委统战部2026年部门预算公开表

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