盈江县财政局

盈江县总工会2026年部门预算公开

浏览量:139    作者: 日期:2026/2/11


盈江县总工会2026年部门预算公开目录

第一部分盈江县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县总工会2026部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县总工会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

工会的主要职能是:确定全县工会工作的指导方针和任务,指导全县基层工会工作,对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。依照法律和章程,开展“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。指导基层工会自身建设和改革,贯彻落实《中华人民共和国工会法》《工会章程》《中华人民共和国劳动法》等抓好新建企业的组建工会工作。协调党政有关部门加强职工思想政治教育工作,组织动员职工积极投身社会经济建设,劳动福利事业的指导、协调工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、财资股、法维(加挂女工委办公室牌子)、经审办、组宣股(加挂劳动和经济工作办公室牌子)。所属单位0个。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.狠抓学习固本,筑牢思想根基;

2.聚焦主业立新功,担好主责促发展;

3.主动融入中心,积极争先创优;

4.落实措施,增强服务职工意识;

5.管好经费,看好“钱袋子”;

6.加强社工管理,壮大工作力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1418001.1,其中:一般公共预算1418001.1,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年1255196.34元对比增加162804.76元增长12.97%,主要原因分析人员增加1,住房公积金缴存比例增加

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1418001.1,其中本年收入1418001.1,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款1418001.1,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年1255196.34元对比增加162804.76增长12.97%,主要原因分析人员增加1,住房公积金缴存比例增加

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1418001.10。财政拨款安排支出1418001.10,其中:基本支出1415601.10,与上年1,210,496.34对比增加205104.76元增长16.94%,主要原因分析人员增加1,住房公积金缴存比例增加;项目支出2400.00,与上年44,700.00对比减少42300.00元下降94.63%,主要原因分析减少换届选举劳模奖励资金项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901(一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行)1116718.92元(其中:基本支出1116718.92元,项目支出0.00元),主要用于人员工资、日常运转工作经费支出

2.2013699(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)2400元(其中:基本支出0元,项目支出2400元),主要用于党组织工作经费

3.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)7000.00元(其中:基本支出7000.00元,项目支出0元),主要用于退休人员公用经费开支

4.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)140941.92元(其中:基本支出140941.92元,项目支出0元),主要用于单位基本养老保险缴费开支

5.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)858.50元(其中:基本支出858.50元,项目支出0元),主要用于在职人员失业保险开支

6.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)54614.99元(其中:基本支出54614.99元,项目支出0元),主要用于在职人员基本医疗保险开支

7.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)6261.77元(其中:基本支出6261.77元,项目支出0元),主要用于职工工伤保险、生育保险及大病补充医疗保险开支

8.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)89205.00元(其中:基本支出89205.00元,项目支出0元),主要用于在职人员住房公积金缴费开支

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出1262769.18元(其中:基本支出1262769.18元,项目支出0元),具体为:

1)30101(基本工资)390852.00元(其中:基本支出390852.00元,项目支出0元),主要用于在职人员基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)409944.00元(其中:基本支出409944.00元,项目支出0元),主要用于在职人员津贴补贴开支

3)30103(奖金)170091.00元(其中:基本支出170091.00元,项目支出0元),主要用于在职人员奖金及绩效奖励开支

4)30108机关事业单位养老保险缴费140941.92元(其中:基本支出140941.92元,项目支出0元),主要用于机关事业单位养老保险开支

5)30110(职工基本医疗保险缴费)54614.99元,(其中:基本支出54614.99元,项目支出0元),主要用于职工基本医疗保险缴费开支

6)30112(其他社会保障缴费7120.27元(其中:基本支出7120.27元,项目支出0元),主要用于工伤保险开支

7)30113(住房公积金)89205.00元(其中:基本支出89205.00元,项目支出0元),主要用于住房公积金开支

2.302(商品和服务支出135231.92元(其中:基本支出135231.92元,项目支出0元),具体为:

1)30201(办公费)40000.00元(其中:基本支出40000.00元,项目支出0元),主要用于日常运转办公经费开支;

2)30299(退休公用经费)7000.00元(其中:基本支出7000.00元,项目支出0元),主要用于退休经费开支;

30228(工会经费)17431.92元(其中:基本支出17431.92元,项目支出0元),主要用于本单位工会经费开支;

3) 30239(其他交通费用)70800.00元(其中:基本支出70800.00元,项目支出0元),主要用于公务交通补贴开支。

3.303(对个人和家庭的补助)17600.00元(其中:基本支出17600.00元,项目支出0元),具体为:

1)30305(生活补助)17600.00(其中:基本支出17600.00元,项目支出0元),主要用于公益人员工资开支;

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县总工会2026年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县总工会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县总工会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县总工会2026一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00,较上年8,000.00减少3000.00,下降38.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县总工会2026因公出国(境)费预算为0与上年持平,无增减变化共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县总工会2026公务接待费预算为5000.00,较上年8,000.00减少3000.00,下降38%,国内公务接待批次为15次,共计接待110人次。

减少原因:严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律,厉行节约,反对铺张浪费,缩减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县总工会2026公务用车购置及运行维护费为0与上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0与上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算拨款收入财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2016年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县总工会2026机关运行经费安排135231.92,与上年121,387.36元对比增加13844.56元增长11.41%,主要原因分析较上年增加1人,导致机关运行经费较上年增加

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县总工会2026年委托业务费安排0元,与上年持平,无增减变化,主要原因本单位未安排委托业务费。

)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,盈江县总工会资产总额470000.48,其中,流动资产0,固定资产470000.48,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上380000.48元相比,本年资产总额增加90000.00,其中固定资产增加90000.00接受无偿调拨国产电脑一批。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

 [附件: 盈江县总工会2026年部门预算公开表

 

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