监督索引号53312300336001500000
盈江县支那乡中学2025年预算公开目录
第一部分 盈江县支那乡中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盈江县支那乡中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
盈江县支那乡中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》(盈发〔2012〕21号)文件规定,主要职能是:全面推进素质教育,巩固提高义务教育发展水平,高度重视民族教育,加强教育合作与交流。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个科室:办公室、教务处、教科室、总务处、德育室、财务室、校团委、工会。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.加强师资队伍建设,推动学校发展。
提高教师职业素养,继续开展“家访”活动;认真开展校本培训,为老师专业发展搭台;做好教研活动课赛、多媒体电子白板运用等培训;组织青年教师与骨干教师结对帮扶,多渠道培养青年教师;为班主任多提供学习交流平台,提升管理水平,促进班主任的专业成长。
2.全面落实课堂教学改革,提高教育教学质量。
重视学生的体验和感觉,关注不同层次学生的学习基础和学习需求,调整教学进度、广度和难度,提高作业的针对性和有效性,落实教学管理常规;扎实推进课堂教学改革,增设书法课和团员活动课,培养学生特长;强化体、卫、艺教学,彰显健康学校特色。
3.抓实德安工作,努力打造平安和谐校园。
利用班会、晨会、国旗下的讲话等有效途径开展教育活动,加强学校宣传工作严格落实学生管理17条措施和“1530”安全教育,加强学校安全工作,定期上好安全课,开展道路交通安全、防火灾、防溺水、法律法规等内容的专题教育,开展逃生演练、救护演示等活动,提高师生的安全意识和技能。
4.抓好后勤工作,为学校教育教学工作提供保障。
总务处要规范和细化后勤管理的各项规章制度,加强财务管理。加强水、电、办公用品的管理和学校物品采购、发放、保管等环节的管理;大宗办公用品、基础建设、校舍整修等经费开支一律进行校级领导讨论研究,根据需求采购;学校与相关责任人签订责任书,搞好各办公室、教室财产登记,制定相应的毁坏公物赔偿制度,定期进行财产清理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制49人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制49人。在职实有50人,其中:财政全额保障50人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9,951,764.06元,其中:一般公共预算9,051,764.06元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入900,000.00元。
与上年8,291,525.65元对比增加1,660,238.41元,增长20.02%,主要原因分析:本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,051,764.06元,其中:本年收入9,051,764.06元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,051,764.06元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年7,651,525.65元对比增加1,400,238.41元,增长18.3%,主要原因分析:本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9,051,764.06元。财政拨款安排支出9,051,764.06元,其中:基本支出8,984,664.06元,与上年7,597,725.65元对比增加1,386,938.41元,增长18.25%,主要原因分析:本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加;项目支出67,100元,项目支出67,100元,与上年53,800元对比增加13,300元,增长24.72%,主要原因分析:本年城乡义务教育补助经费县级配套资金支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203(教育支出—普通教育—初中教育)6,258,677.80元(其中:基本支出6,191,977.80元,项目支出66,700.00元),主要用于初中教育在职员工工资福利开支,机构正常运转公用经费开支;
2.2050701(教育支出—特殊教育—特殊学校教育)400.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出400.00元),主要用于特殊教育在职员工工资福利开支,机构正常运转公用经费开支;
3.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0.00元),主要用于离退休人员公用经费开支,财政补差退休人员经费开支;
4.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)1,197,831.84元(其中:基本支出1,197,831.84元,项目支出0.00元),主要用于在职人员基本养老保险缴费开支;
5.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)52,405.14元(其中:基本支出52,405.14元,项目支出0.00元),主要用于在职人员工伤保险缴费开支;
6.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)591,429.48元(其中:基本支出591,429.48元,项目支出0.00元),主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支;
7.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)47,645.80元(其中:基本支出47,645.80元,项目支出0.00元),主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支;
8.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)898,374.00元(其中:基本支出898,374.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员住房公积金缴费开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)8,860,327.26元(其中:基本支出8,860,327.26元,项目支出0.00元),具体为:
(1)30101(基本工资)2,343,564.00元(其中:基本支出2,343,564.00元,项目支出0.00元),主要用于在职员工基本工资开支;
(2)30102(津贴补贴)979,104.00元(其中:基本支出979,104.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工基本工资开支;
(3)30107(绩效工资)2,339,469.00元(其中:基本支出2,339,469.00元,项目支出0.00元),主要用于事业单位绩效工资开支;
(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,197,831.84元(其中:基本支出1,197,831.84元,项目支出0.00元),主要用于单位职工基本养老保险缴费开支;
(5)30110(职工基本医疗保险缴费)591,429.48元(其中:基本支出591,429.48元,项目支出0.00元),主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支;
(6)30112(其他社会保障缴费)100,050.94元(其中:基本支出100,050.94元,项目支出0.00元),主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支;
(7)30113(住房公积金)898,374.00元(其中:基本支出898,374.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工住房公积金开支;
(8)30199(其他工资福利支出)410,504.00元(其中:基本支出410,504.00元,项目支出0.00元),主要用于编外聘用人员工资福利开支。
2.302(商品和服务支出)143,936.80元(其中:基本支出124,336.80元,项目支出19,600.00元)具体为:
(1)30201(办公费)27,600.00元(其中:基本支出8,000.00元,项目支出19,600.00元),主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支;
(2)30211(差旅费)7,000.00元(其中:基本支出7,000.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支;
(3)30228(工会经费)109,336.80元(其中:基本支出109,336.80元,项目支出0.00元),主要用于工会经费开支。
3.303(对个人和家庭的补助)47,500.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出47,500.00元)具体为:
30308(助学金)47,500.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出47,500.00元),主要用于家庭经济困难学生助学金开支。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
盈江县支那乡中学2025年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
盈江县支那乡中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
盈江县支那乡中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县支那乡中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,300.00元,与上年持平,无增减变化。
(一)因公出国(境)费
盈江县支那乡中学2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
盈江县支那乡中学2025年公务接待费预算为4,300.00元,与上年持平,无增减变化,国内公务接待批次为8次,共计接待82人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
盈江县支那乡中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,与上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0.00元,与上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县支那乡中学2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比持平,主要原因分析:本单位事业单位,未安排机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,盈江县支那乡中学资产总额1,118,373.03元,其中,流动资产173,476.84元,固定资产944,895.19元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少72,833.18元,其中固定资产减少71,481.63元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
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