盈江县卡场镇人民政府

盈江县卡场镇人民政府2024年预算公开

浏览量:1892    作者: 日期:2024/4/8
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盈江县卡场镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县卡场镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县卡场镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县卡场镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据盈发[2011]34号文件规定,主要职能是:1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。2.在镇党委的领导、镇人大的监督下,制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划,按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利,保护各种经济的合法权益。4.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设;开展好社会福利活动;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益;实行男女平等、婚姻自由;保障劳工经商的合法权益,做到同工同酬。5.切实推行政务、财务公开,使政务、财务公开走入法制化轨道。6.围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。7.坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委办公室。

所属单位7个,分别是:

1.农业综合服务中心

2.村镇规划建设服务中心

3.社会保障服务中心

4.社会治理综合服务中心

5.财政所

6.林业站

7.文化广播电视服务中心

(三)重点工作概述

1.一年来,我们以服务“三农”为导向,挖潜力、提质效,产业活力持续迸发。

农业综合实力稳步提升。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线,深入推进耕地流出图斑整改,全年完成耕地流出图斑整改178个,面积634.01亩,完成率135.85%。全年完成农作物播种面积38,100亩;完成大小春粮食作物播种25,800亩,产量5,594吨,产值8,800,000元。传统产业持续推进。围绕种养、管理重点环节,大力开展草果、坚果、刺竹、茶叶老园改造和中耕管理培训30期,免费发放良种草果苗220,000株。特色产业加快发展。2023年蚕桑总产值达2,900,000元迫近3,000,000大关,培育收入50,000元以上大户3户,大户带农户的产业氛围越发浓厚,“桑绿荒山·茧富支丹”名片进一步擦亮。畜牧活力有力激发。实现肉猪出栏3,799头,存栏3,222头;肉牛出栏1,783头,存栏1,955头;肉羊出栏1,105只,存栏1,116只;家禽出栏19,350羽,存栏15,772羽;禽蛋产量8.04吨,肉类总产量556.54吨,畜牧业产值达1,1800,000元。开展各级经营主体(合作社、家庭农场)示范化创建,2023年成功创建州级示范社1个,县级示范社2个。

2.一年来,我们以促农增收为主线,防返贫、稳就业,推进乡村全面振兴。

全镇上下把促进农民增收作为中心任务,严格落实“四个不摘”要求,深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动,做到政策不断档、监测不遗漏、力量不减弱、责任不松懈,牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。持续完善防返贫动态监测帮扶机制。落实自上而下和自下而上防返贫监测和帮扶机制,召开12次预警数据防返贫动态监测工作会,开展12次防返贫监测,风险消除16户72人。多措并举促进脱贫人口持续增收。认真做好金融帮扶。发放脱贫人口小额信贷104户4,640,000元,解决脱贫人口和监测对象发展产业资金缺口,帮助群众发展产业增收。扎实开展就业帮扶,提升工资性收入。加强就业指导和服务保障,抓好脱贫人口就业务工情况监测,积极推荐就业岗位,引导群众就近就地就业,设置公益性岗位222个,聘用脱贫户及监测对象210人,确保做到应纳尽纳、应帮尽帮、应保尽保,发放一次性外出务工补贴290人287,500元。扎实做好教育帮扶。严格落实控辍保学各项要求,发放雨露计划补助188人次396,500元。加强政府救助平台宣传。卡场镇云南省救助平台申请93条,办结92条,办结率98.92%。高效推动项目建设。完成卡场农特产品展示区和五排村800亩草果集体经济项目建设,上报了一批包含特色产业发展、村集体经济、人居环境提升、产业路修建、饮水安全等方面的项目。3个现代化边境幸福村建设通过省级评估验收。5村集体经济经营性收入均超过100,000元达507,900元。乡村面貌明显改善。深入学习推广浙江“千万工程”经验,完成农村厕所改造284座,三家村、丁林寨入选2023年度州级绿美村庄,人居环境整治成为常态,美丽乡村的基石进一步夯实。

3.一年来,我们以民生建设为根基,惠民生、补短板,民生福祉有效增进。

牢固树立以人民为中心的发展思想,惠民生、暖民心、解民忧,持续增强民生福祉。基本保障更加有力。城乡居民医疗、养老保险征缴率达99%以上。计生意外保险及老龄保险收缴工作名列前茅。民生兜底政策全面落实,落实最低生活保障、临时性生活救助、边民补贴、特困人员、残疾人两项补贴等各类救助9,777,986元。发放耕地地力保护和中央一次性种粮补贴1,317,200元。就业形势更加稳定。实施积极就业政策,加大重点人群就业帮扶,严格落实用工保障举措,采取“群众提意愿、村组出名单、培训机构列菜单、政府买单”的方式,组织开展了电焊工、挖掘机操作、家政、电商等农村劳动力职业技能培训全年组织开展劳动力技能培训7次310人,全部考核合格领取职业技能培训证书。教育事业稳步发展。积极提高教学质量,义务教育成效明显,中考优秀率名列全县第八名。持续提升教师素质,获评县级优秀教师3名。强力维护校园安全,年内开展校园周边安全检查40次,应急演练进校园10次。全面落实控辍保学,全镇适龄儿童入学率、巩固率达100%。文化惠民走深走实。成功举办2023年卡场镇帕兰荼莎节、火把节、丢瓜节等各类群众文化活动,让群众在家门口享受了多彩文化盛宴。深入推进民族传统文化,卡场村麻竹岭杆村民小组村民破麻鲁、吾帕村丁林寨村民小组麻翁、草坝村草坝村民小组丁嘎供等3人入选州级非物质文化遗产代表性传承人。

4.一年来,我们以平安建设为根基,防风险、重安全,社会大局和谐稳定。

以“时时放心不下”的责任感,抓实抓细平安卡场建设,社会大局保持和谐稳定。安全网底加密补强。严格落实安全生产工作责任,深入开展安全风险隐患大排查大整治行动,全年开展安全生产检查、食品药品安全排查30余次,督促整改问题商铺5家;开展11次地质隐患安全排查,防汛减灾应急演练38个村民小组全覆盖。全年无重大森林火灾发生,食品药品安全“零事故”,安全工作实现“零差错”。基层治理有效加强。坚持和发扬新时代“枫桥经验”,完善矛盾纠纷常态化排查化解机制,坚持召开维稳动态分析研判会议和月排查制度,健全矛盾纠纷排查台账,做到“一户一对策、一人一方案”,成功调处纠纷11起,答复信访件4件,信访答复率、办结率100%。常态化开展扫黑除恶专项斗争,纵深推进第五轮禁毒防艾人民战争,破获毒品刑事案件2起,移交起诉毒品犯罪嫌疑人1人,缴获毒品2千克,查获吸毒人员16人次,宣传禁毒知识10场次,“六进活动”24场次,创建无毒村寨(学校)9个。普法强基补短板专项行动不断走深走实,开展112次普法宣传。边境防线持续铸牢。充分发挥党政军警民合力强边固防制度优势,抓实抓细边境防控工作。累计排查上报、协调治理隐患980余个。全年成功处置14起涉边违法案件、抓获嫌疑人63人,边境突发事件处置能力得到全面提升。民族团结宗教和顺。坚决有力贯彻执行民族宗教政策,五排村成功创建为省级第五批民族团结进步示范村。监督引导依法开展宗教活动,防止境外宗教势力渗透,依法管理能力和水平不断提高。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66人,其中:行政编制27人,工勤人员编制3人,事业编制36人。在职实有55人,其中:财政全额保障55人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制3辆,实有车辆4辆,超编1辆,原因为2022年1月盈江县住建局划拨吸粪车1辆,实有车辆变为4辆,吸粪车不占编制。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,305,489.05元,其中:一般公共预算11,305,489.05元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1,000,000元。

与上年12,644,619.26元对比减少339,130.21元,主要原因是边境联防所办公经费减少,停发事业人员和行政人员月发绩效。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,305,489.05元,其中:本年收入11,305,489.05元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11305489.05元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,132,619.26元对比减少827,130.21元,主要原因是减少边境联防所办公经费和住房公积金预算,停发事业人员和行政人员月发绩效及事业人员奖励性绩效等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,305,489.05元。财政拨款安排支出11,305,489.05元,其中:基本支出10,606,489.05元,与上年11,100,419.26元对比减少493,930.21元,主要原因是停发事业人员和行政人员月发绩效及事业人员奖励性绩效;项目支出699,000元,与上年1,032,200元对比减少333,200元,主要原因是减少边境联防所办公经费和关工委经费预算、专职联防员伙食补助预算转入基本支出等。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101(一般公共服务支出—人大事务—行政运行)116,210元(其中:基本支出116,210元,项目支出0元),主要用于人大常委会机关人员工资、机构运转经费开支;

2.2010104(一般公共服务支出—人大事务—人大会议)100,000元(其中:基本支出0元,项目支出100,000元),主要用于两次人代会会议经费支出;

3.2010301(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)1,837,801.36元(其中:基本支出1,837,801.36元,项目支出0元),主要用于政府人员工资、机构运转经费支出;

4.2011101(一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行)265,380元(其中:基本支出265,380元,项目支出0元),主要用于纪检人员工资、机关运转经费支出;

5.2012902(一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务)35,000元(其中:基本支出0元,项目支出35,000元),主要用于卡场镇团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费;

6.2013101(一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)566,153元(其中:基本支出461,153元,项目支出105,000元),基本支出主要用于党委人员工资、机关运转经费支出;项目支出主要是乡镇党组织建设项目经费、青年人才党支部工作经费;

7.2013601(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行)454,866元(其中:基本支出454,866元,项目支出0元),用于23个村民小组党支部活动其他经费、机关事业单位党组织工作其他经费;

8.2013699(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)309,000元(其中:基本支出0元,项目支出309,000元),用于23个村民小组党支部活动经费、机关事业单位党组织工作经费、乡镇党校专项经费;

9.2070109(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化)175,994元(其中:基本支出175,994元,项目支出0元),主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出;

10.2080101(社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行)262,928元(其中:基本支出262,928元,项目支出0元),主要用于社会保障服务中心人员工资、机构运转经费支出;

11.2080208(社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理)3,727,644元(其中:基本支出3,577,644元,项目支出150,000元),主要用于村组干部补助支出等、5个村委会村级组织办公经费支出;

12..2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)19,600元(其中:基本支出19,600元,项目支出0元),主要用于9名行政退休人员公用经费及落聘村干部补助支出;

13.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)5,000元(其中:基本支出5,000元,项目支出0元),主要用于4名事业退休人员公用经费;

14.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)771,477.12元(其中:基本支出771,477.12元,项目支出0元),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

15.2080799(社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出)19,194.59元(其中:基本支出19,194.59元,项目支出0元),主要用于机关事业单位失业保险缴费支出;

16.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)64,206元(其中:基本支出64,206元,项目支出0元),主要用于发放遗属补助;

17.2100799(卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出)9,840元(其中:基本支出9,840元,项目支出0元),主要用于发放计生服务员补助;

18.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)331,862.76元(其中:基本支出331,862.76元,项目支出0元),主要用于行政事业人员单位医疗保险缴费;

19.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)46,543.22元(其中:基本支出46,543.22元,项目支出0元),主要用于行政事业人员大病保险缴费支出;

20.2120201(城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理)347,718元(其中:基本支出347,718元,项目支出0元),主要用于村镇规划建设服务中心人员工资发放和机构运转经费支出;

21.2130104(农林水支出—农业农村—事业运行)1,095,366元(其中:基本支出1,095,366元,项目支出0元),主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出;

22.2130204(农林水支出—林业和草原—事业机构)447,504元(其中:基本支出447,504元,项目支出0元),主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出;

23.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)296,201元(其中:基本支出296,201元,项目支出0元),主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)6,260,481.69元(其中:基本支出6,260,481.69元,项目支出0元),具体为:

(1)30101(基本工资)1,815,588元(其中:基本支出1,815,588元,项目支出0元),主要用于55名行政事业人员基本工资开支;

(2)30102(津贴补贴)1,650,492元(其中:基本支出1,650,492元,项目支出0元),主要用于55名行政事业人员津贴补贴开支;

(3)30103(奖金)67,973元(其中:基本支出67,976元,项目支出0元),主要用于55名行政事业人员奖金开支;

(4)30107(绩效工资)1,261,150元(其中:基本支出1,261,150元,项目支出0元),主要用于55名行政事业人员绩效工资开支;

(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)771,477.12元(其中:基本支出771,477.12元,项目支出0元),主要用于行政事业机关事业单位基本养老保险缴费开支;

(6)30110(职工基本医疗保险缴费)331,862.76元(其中:基本支出331,862.76元,项目支出0元),主要用于55名行政事业职工基本医疗保险缴费开支;

(7)30112(其他社会保障缴费)65,737.81元(其中:基本支出65,737.81元,项目支出0元),主要用于55名行政事业职工其他社会保障缴费开支;

(8)30113(住房公积金)296,201元(其中:基本支出296,201元,项目支出0元),主要用于55名行政事业职工单位住房公积金缴费开支。

2.302(商品和服务支出)1,372,645.36元(其中:基本支出753,645.36元,项目支出619,000元),具体为:

(1)30201(办公费)813,824元(其中:基本支出254,824元,项目支出559,000元),主要用于机构运转经费开支;

(2)30206(电费)41,000元,(其中:基本支出41,000元,项目支出0元),主要用于单位运转电费开支和边境联防所运转电费开支;

(3)30207(邮电费)15,000元,(其中:基本支出15,000元,项目支出0元),主要用于机构运转经费开支;

(4)30211(差旅费)45,000元(其中:基本支出35,000元,项目支出10,000元),主要用于机构运转经费开支;

(5)30215(会议费)53,000元(其中:基本支出3,000元,项目支出50,000元),主要用于机构运转经费开支;

(6)30216(培训费)5,000元(其中:基本支出5,000元,项目支出0元),主要用于机构运转经费开支;

(7)30228(工会经费)99,267.36元(其中:基本支出99,267.36元,项目支出0元),主要用于划拨工会,用于发放单位工会会员七节一生日物品福利;

(8)30229(福利费)48,000元(其中:基本支出48,000元,项目支出0元),主要用于单位人员体检费用;

(9)30231(公务用车运行维护费)46,754元(其中:基本支出46,754元,项目支出0元),主要用于公务用车运行维护费;

(10)30239(其他交通费用)205,800元(其中:基本支出205,800元,项目支出0元),主要用于机构运转经费开支。

3.303(对个人和家庭的补助)3,592,362元(其中:基本支出3,592,362元,项目支出0元),具体为:

(1)30305(生活补助)3,592,362元(其中:基本支出3,592,362元,项目支出0元),主要用于村组干部、遗属及其他定额人员生活补助开支。

4.310(公共基础设施)(其中:基本支出0元,项目支出80,000元),具体为:

(1)31002(办公设备购置)80,000元(其中:基本支出0元,项目支出80,000元),主要用于办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

1.盈江县卡场镇人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

1.盈江县卡场镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

1.盈江县卡场镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141,000元,较上年201,000元减少60,000元,下降29.85%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县卡场镇人民政府2024年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县卡场镇人民政府2024年公务接待费预算为61,000元,较上年65,000元减少4,000元,下降6.15%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

公务接待费减少原因是:严格执行中央八项规定、厉行节约,减少接待,管控接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县卡场镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000元,较上年136,000元减少56,000元,下降41.18%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费80,000元,较上年136,000元减少56,000元,下降41.18%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

公务用车维护费减少原因是:严格执行中央八项规定、厉行节约、减少公务用车运行,管控公务用车维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2024年机关运行经费安排753,645.36元,与上年629,800元对比增加123,845.36元,主要原因是在职人员较上年增加5人,增加乡村三级综治中心规范化建设经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,盈江县卡场镇人民政府资产总额17,999,134.46元,其中,流动资产8,889,399.98元,固定资产3,261,726.88元,对外投资及有价证券0元,在建工程5,788,900元,无形资产59,107.60元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少11,191,677.34元,其中固定资产增加85,169.37元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312303001000111

 [附件: 盈江县卡场镇人民政府2024年部门预算公开表20240229105430951

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