盈江县水利局
2015年度部门决算情况说明
第一部分 基本概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和省、州水行政工作方针政策和法规;
2、组织拟订全县水利发展战略,中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划,并负责组织和监督经批准后的规划的实施。
3、统一管理全县水资源;
4、主管全县水利设施,水域及岸线;
5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟订水资源保护规划并实施监督管理;
6、组织指导全县水行政执法工作;
7、主管全县水土保持工作;
8、对水资源的使用进行调节实施监督;
9、主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水:
10、组织协调农村电气化建设工作;
11、负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流;
12、主管全县防汛抗旱工作,负责县防汛指挥部的日常工作;
13、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项;
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数66人,其中:财政全供养65人;在编实有车辆17辆。离退休人员44人,其中:离休1人,退休43人。
第二部分 盈江县水利局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 盈江县水利局2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年盈江县水利局决算总收入26,374.02万元,其中:财政拨款收入26,165.42万元,占总收入的99.2100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入208.60万元,占总收入的0.79%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出22,904.34万元,其中:基本支出838.21万元,占总支出的3.66%;项目支出22,066.12万元,占总支出的96.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况。2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.47 万元,占基本支出的21.89%,基本工资,津贴补贴等人员经费支出651.74 万元,占基本支出的77.75%。
(二)项目支出情况。2015年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22,066.12万元。与上年对比增加347.5%,原因分析实施工程项目比去年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出22,701.34 万元,占本年支出合计99.117%。与上年对比增加323.93%,原因分析:人员工资增加,工程项目增加。
四、“三公”经费决算情况说明
盈江县水利局2015年财政拨款“三公”经费决算总额14.67万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10.89万元,公务接待费支出3.78万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.05万元,增加的主要原因是:工程项目比2014年增加,且工程项目建设地在山区。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
无
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年水利局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆,公务用车购置及运行维护费10.89万元。其中:运行维护费10.89万元,比2014年决算增加5.28万元,主要用于保障工程施工、工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年水利局共执行国内公务接待90批次,1370人,接待费开支3.78万元。公务接待费比2014年决算减少5.32万元,主要用于工程项目检查验收所产生的费用。
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