盈江县那邦镇卫生院2026年预算公开目录
第一部分 盈江县那邦镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盈江县那邦镇卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
盈江县那邦镇卫生院部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责所在地区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
(二)机构设置情况
我部门共设置14个内设机构,包括:口腔科、住院部、检验科、B超室、计生科、收费室、药房、诊断室、输液室、治疗室、公卫科、计免室、等评办公室、财务室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;
2.负责本乡镇的基本医疗服务;
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆(应说明超编原因)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,693,565.17元,其中:一般公共预算1,572,955.17元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入1,120,610元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年4,638,662.51元对比减少1,945,097.34,下降41.93%,主要原因为2026年事业收入预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,572,955.17元,其中:本年收入1,572,955.17元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,572,955.17元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1,557,079.51元对比增加15,875.66元,增长1.02%,主要原因为乡村医生生活补助预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2,693,565.17元。财政拨款安排支出1,572,955.17元,其中:基本支出1,537,533.77元,与上年1,521,415.11元对比增加16,118.66,增长1.06%,主要原因为乡村医生生活补助预算支出增加;项目支出35,421.40元,与上年35,664.40元对比减少243元,下降0.68%,主要原因为州级民族地区转移支付基本药物制度“以奖代补”资金预算支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)176,503.52元(其中:基本支出176,503.52元,项目支出0元),主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险开支。
2.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)7,722.03元(其中:基本支出7,722.03元,项目支出0元),主要用于缴纳本单位的在职职工失业保险支出。
3.2100302(卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院)1,144,822.52元(其中:基本支出1,144,822.52元,项目支出0元),主要用于在职职工工资开支。
4.2100399(卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出)5,290.00元(其中:基本支出0元,项目支出5,290.00元),主要用于开展基本药物服务活动开支。
5.2100408(卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务)30,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出30,000.00元),主要用于开展基本公共卫生服务活动开支。
6.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)68,395.11元(其中:基本支出68,395.11元,项目支出0元),主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分基本医疗保险费开支。
7.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)7,712.59元(其中:基本支出7,712.59元,项目支出0元),主要用于缴纳本单位在职职工单位部分基本生育保险费、大病补充医疗保险费及工伤保险开支。
8.2109999(卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出)131.40元(其中:基本支出0元,项目支出131.40元),主要用于重点人群家庭医生签约服务开支。
9.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)132,378.00元(其中:基本支出132,378.00元,项目支出0元),主要用于职工单位部分住房公积金开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)1,500,094.25元(其中:基本支出1,500,094.25元,项目支出0元),具体为:
(1)30101(基本工资)400,884.00元(其中:基本支出400,884.00元,项目支出0元),主要用于在职职工工资中基本工资开支;
(2)30102(津贴补贴)126,312.00元(其中:基本支出126,312.00元,项目支出0元),主要用于在职职工工资中津贴补贴开支;
(3)30107(绩效工资)580,187.00元(其中:基本支出580,187.00元,项目支出0元),主要用于在职职工工资中绩效工资开支;
(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)176,503.52元(其中:基本支出176,503.52元,项目支出0元),主要用于在职职工单位部分养老保险开支;
(5)30110(职工基本医疗保险缴费)68,395.11元(其中:基本支出108,223.73元,项目支出0元),主要用于在职职工单位部分基本医疗保险开支;
(6)30112(其他社会保障缴费)15,434.62元(其中:基本支出15,434.62元,项目支出0元),主要用于在职职工单位部分工伤、失业、大病保险及退休人员单位部分大病保险开支;
(7)30113(住房公积金)132,378.00元(其中:基本支出132,378.00元,项目支出0元),主要用于在职职工单位部分住房公积金开支。
2.302(商品和服务支出)54,260.92元(其中:基本支出18,839.52元,项目支出35,421.40元),具体为:
(1)30201(办公费)5,290.00元(其中:基本支出0元,项目支出5,290.00元),主要用于开展基本药物制度开支;
(2)30228(工会经费)18,839.52元(其中:基本支出18,839.52元,项目支出0元),主要用于职工工会经费开支;
(3)30226(劳务费)30,131.4元(其中:基本支出0元,项目支出30,131.40元),主要用于开展家庭医生签约和基本公共卫生服务项目开支。
3.303(对个人和家庭的补助)18,600.00元(其中:基本支出18,600.00元,项目支出0元),具体为:
(1)30305(生活补助)18,600.00元(其中:基本支出18,600.00元,项目支出0元),主要用于乡村医生生活补助开支。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
盈江县那邦镇卫生院2026年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
盈江县那邦镇卫生院2026年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
盈江县那邦镇卫生院2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县那邦镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年持平,无增减变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
盈江县那邦镇卫生院2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
盈江县那邦镇卫生院2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
盈江县那邦镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【基本公共卫生服务项目】是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。
【家庭医生签约服务】是指以全科医生为核心,以家庭医生服务团队为支撑,通过签约的方式,促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系,以便对签约家庭的健康进行全过程的维护,为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现,是基层服务模式的转变。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县那邦镇卫生院2026年机关运行经费安排0元,与上年持平,无增减变化,主要原因为本单位为事业单位,未安排机关运行经费。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
盈江县那邦镇卫生院2026年委托业务费安排0元,与上年持平,无增减变化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,盈江县那邦镇卫生院部门资产总额2,136,222.43元,其中,流动资产382,039.19元,固定资产1,691,005.10元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产58,080.30元,其他资产5,097.84元。与上年相比,本年资产总额减少277,450.92元,其中固定资产减少208,166.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
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