盈江县文化和旅游局

盈江县文化和旅游局2026年部门预算公开

浏览量:264    作者: 日期:2026/2/3

盈江县文化和旅游局2026年部门预算公开目录


 

第一部分盈江县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施,起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定文化和旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,组织申报和实施文化,旅游项目,促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区城文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训,协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、公共服务和艺术股、文化遗产股、产业发展股、市场行业管理股。

所属单位5个,分别是:

1.盈江县文化馆

2.盈江县图书馆

3.盈江县文物管理所

4.盈江县文化市场综合行政执法大队

5.盈江县民族文化工作队

(三)重点工作概述

2026年,全局将坚持“以文塑旅、以旅彰文”,围绕“中国犀鸟谷·美丽大盈江”品牌建设,重点实施四大工程,并强化保障措施,推动文旅高质量发展。

1.实施文旅深度融合工程,培育产业发展新动能。一是攻坚重点项目建设。确保盈江犀鸟谷游客综合服务中心、国门文化艺术交流中心提升改造(含县图书馆、文化馆)等项目年内竣工验收;谋划申报马嘉理事件发生地遗址公园、允燕塔国保单位提升等项目,争取中央预算内投资与专项债券支持;协同自然资源、林草等职能部门,破解德宏州青云山乡村旅游及大健康产业园、凯邦亚湖景区等项目用地调规难题。二是精准开展招商引资。聚焦高品质酒店、田园民宿、景区运营等领域,对接省内外知名文旅企业;包装香额湖、诗蜜娃底等资源,制作高质量招商资料;建立“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的落地服务机制。三是打造文旅消费热点。推动“犀鸟研学”“江景露营”“观鸟旅居”“避暑旅居(诗蜜娃底)”“暖冬旅居(云南之蓝)”等产品市场化;升级“美食盈江”品牌,开展新一轮美食评选;提升盈湖公园夜间消费街区品质;推动旧城香额湖、云南之蓝等创更高等级A级景区;以“1+2+N”模式(1个平原镇核心旅居区、2条沿江旅居带、N个特色村寨)打造“旅居盈江”品牌,年内建2-3个旅居示范点,升级石梯村“观鸟旅居”2.0版本。四是设计推广精品线路。推出6大类主题线路(农特产品体验游、户外徒步探险游、亲子体验游、科考研学游、爱国主义边关游、历史文化游);在芒市机场设盈江形象窗口,展销农特产品与非遗文创,强化图文视频宣传。五是强化品牌与市场开拓。持续打响“中国犀鸟谷·美丽大盈江”核心品牌,策划“中缅边境文化旅游节”“诗蜜娃底露营季”等活动,形成“季季有节庆”格局;利用社交媒体矩阵推广生态观鸟、民族风情等线路,扩大省外、境外客源;加强线上宣传,力争抖音、视频号等平台年度播放量不低于1000万人次,发布视频不少于100条。六是深化文化遗产活化利用。完成干崖宣抚司护理府修缮,建设明代四关遗址公园;开发《干崖土司》实景剧,打造沉浸式体验项目;建立非遗工坊集群,扶持傣族织锦、景颇族银饰企业扩大生产,开发“犀鸟主题文创”,2026年前培育10个非遗龙头企业。七是明确目标打造标杆。力争2026年接待游客740万人次、旅游总收入100亿元,文旅产业对GDP贡献率超10%,建成滇西生态文化旅游新标杆。

2.实施公共文化服务增效工程,满足人民美好生活新期待。一是完善基础设施网络。推进国门文化交流中心等在建项目,启动文化馆、图书馆功能提升工程;优化城乡设施布局,推动资源向基层倾斜,提升服务均等化水平。二是深化数字文化功能。运营好云南省公共文化云平台与“盈江县图书馆”公众号;图书馆开发微信小程序,实现图书预约、续借、活动报名“一键办理”;加大原创数字资源建设,提升线上活动质量。三是丰富文化产品供给。文化馆持续打造“文化进万家”“民族团结进步大舞台”等惠民品牌,计划开展寒假少儿艺术培训班(3个班90人)、“遇见云南”民族广场舞夜间活动(每周五、六)、暖冬歌会、春节送文化下乡等;民族文化工作队新创乡村振兴、边疆稳定主题作品不少于10部,打磨《水间靛蓝》等保留剧目,全年演出超100场、艺术普及活动不少于2次;图书馆举办首届“盈江民族文化阅读节”,开展民族语言朗诵大赛、非遗主题展览,推动阅读服务向边境村寨延伸,培训基层阅读推广人。四是加强人才队伍建设。制定年度培训计划,加强乡镇新入职文化人员业务培训;探索文化人才交流轮岗备案制度,稳定队伍;壮大文化志愿服务队伍,规范管理与服务。

3.实施文脉传承保护利用工程,展现优秀传统文化新魅力。一是提升非遗保护水平。开展传承人慰问与培训,完成县级第四批代表性传承人推荐(计划20人);结合节庆开展非遗展演超10场次、文化和自然遗产日宣传2场次;推动非遗进校园(县第一小学试点);鼓励非遗工坊、传承人开发文创产品,探索“非遗+旅游”路径;攻坚国家级非遗项目申报,推进非遗资源挖掘与数据库建设。二是深化文物保护利用。常态化开展文物安全检查,完成刀安仁故居纪念馆馆藏文物预防性保护项目;推进文物“四有”工作落实;争取资金实施大南缓奘房抢救性修缮,跟进旧城民族中学老教学楼、芒允古道等修缮方案审批与实施;用活刀安仁故居纪念馆等阵地,策划高质量展览;构建“文物+”模式,将文物资源融入旅游线路,鼓励文创开发;建立不可移动文物资源名录,完善保护机制。

4.实施文化市场治理现代化工程,营造安全有序发展新环境。一是严守意识形态安全。每季度全覆盖检查印刷复制、出版物发行单位;升级网络监测手段,每日巡查重点平台,确保有害信息处置率100%,非法出版物收缴量降10%。二是规范市场经营秩序。节假日及旅游旺季高频巡查景区、旅行社(年度专项检查不少于8次),严查“不合理低价游”“强制消费”;每月常态化检查娱乐场所、开展1次校园周边夜间突击检查,推动涉文旅案件数量持续下降。三是提升行政执法效能。严格执行行政处罚裁量基准,每季度开展案卷评查;全面应用执法记录仪、移动终端;聚焦新业态监管、网络办案等难点开展专题培训。四是优化营商环境。推行“综合查一次”“首违不罚”;搭建“企业点名、领导接诊”平台,强化“12345”热线应用,及时响应企业诉求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制10人,工勤人员编制3人,事业编制44人。在职实有65人,其中:财政全额保障65人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人,其中:离休0人,退休58人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,777,488.59元,其中:一般公共预算13,267,001.49元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入510,487.10元。

与上年对比增加1,126,875.65元,主要原因为人员工资及各类保险基数调整,人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,267,001.49元,其中:本年收入13,267,001.49元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,267,001.49元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,016,388.55元,主要原因为人员工资及各类保险基数调整,人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,777,488.59元。财政拨款安排支出13,267,001.49元,其中:基本支出12,318,801.49元,与上年对比增加756,388.55元,主要原因为人员工资及各类保险基数调整,人员经费增加;项目支出948,200.00元,与上年对比增加260,000.00元,主要原因为本年度新增了干崖宣抚司署(刀安仁故居)保护利用、盈江县文化馆图书馆总分馆制建设等项目资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201(一般公共服务支出—组织事务—行政运行)8,400.00元(其中:基本支出8,400.00元,项目支出0.00元),主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支;

2.2070101(文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行)3,494,686.28元(其中:基本支出3,481,686.28元,项目支出13,000.00元),主要用于人员工资、单位运转、机关事业单位党组织、离退休干部党组织工作等开支;

3.2070104(文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆)936,294.00元(其中:基本支出746,294.00元,项目支出190,000.00元),主要用于人员工资、单位运转、图书馆购书经费、盈江县文化馆图书馆总分馆制建设等开支;

4.2070107(文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体)3,043,639.80元(其中:基本支出3,043,639.80元,项目支出0.00元),主要用于人员工资、单位运转经费等开支。

5.2070109(文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化)1,760,729.00元(其中:基本支出1,760,729.00元,项目支出0.00元),主要用于人员工资、单位运转经费等开支。

6.2070112(文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理)343,943.00元(其中:基本支出343,943.00元,项目支出0.00元),主要用于人员工资、单位运转经费、文化市场综合执法工作开支;

7.2070199(文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出)415,200.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出415,200.00元),主要用于“一部手机游云南”项目、允燕山管理所日常工作、非物质文化遗产保护等开支。

8.2070204(文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护)352,440.00元(其中:基本支出22,440.00元,项目支出330,000.00元),主要用于编外人员工资、第四次全国文物普查工作、文物保护、文物安全、干崖宣抚司署(刀安仁故居)保护利用等开支。

9.2070299(文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出)351,652.00元(其中:基本支出351,652.00元,项目支出0.00元),主要用于人员工资、单位运转经费等支出。

10.2080501(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休)24,000.00元(其中:基本支出24,000.00元,项目支出0.00元),主要用于行政退休公用经费等开支。

11.2080502(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休)34,000.00元(其中:基本支出34,000.00元,项目支出0.00元),主要用于事业退休公用经费等开支。

12.2080505(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出)1,096,656.32元(其中:基本支出1,096,656.32元,项目支出0.00元),主要用于单位职工养老保险缴费开支。

13.2080506(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出)87,116.68元(其中:基本支出87,116.68元,项目支出0.00元),主要用于单位职业年金缴费支出。

14.2080801(社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤)45,036.00元(其中:基本支出45,036.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

15.2089999(社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出)34,276.89元(其中:基本支出34,276.89元,项目支出0.00元),主要用于单位职工其他社会保障和就业支出。

16.2101101(卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗)424,954.32元(其中:基本支出424,954.32元,项目支出0.00元),主要用于单位职工医疗保险缴费等开支。

17.2101199(卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出)50,308.20元(其中:基本支出50,308.20元,项目支出0元),主要用于单位职工医疗保险缴费等开支。

18.2210201(住房保障支出-住房改革支出-住房公积金)763,669.00元(其中:基本支出763,669.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工住房公积金缴费等开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)11,592,004.21元(其中:基本支出11,592,004.21元,项目支出0.00元),具体为:

1)30101(基本工资)3,035,976.00元(其中:基本支出3,035,976.00元,项目支出0.00元),主要用于干部职工在职人员基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)1,614,864.00元(其中:基本支出1,614,864.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员津贴补贴开支;

3)30103(奖金)597,948.00元(其中:基本支出597,948.00元,项目支出0元),主要用于在职人员奖金等开支;

4)30107(绩效工资)1,923,074.00元(其中:基本支出1,923,074.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员绩效工资等开支;

5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,096,656.32元(其中:基本支出1,096,656.32元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

6)30109(职业年金缴费)87,116.68元(其中:基本支出87,116.68元,项目支出0.00元),主要用于职工职业年金缴费开支;

7)30110(职工基本医疗保险缴费)424,954.32元(其中:基本支出424,954.32元,项目支出0.00元),主要用于职工基本医疗保险缴费开支;

8)30112(其他社会保障缴费)84,585.09元(其中:基本支出84,585.09元,项目支出0.00元),主要用于干部职工失业保险缴费等支出;

9)30113(住房公积金)763,669.00元(其中:基本支出763,669.00元,项目支出0.00元),主要用于职工住房公积金缴费开支;

10)30114(医疗费)37,000.00元(其中:基本支出37,000.00元,项目支出0.00元),主要用于职工体检费开支;

11)30199(其他工资福利支出)1,926,160.80元(其中:基本支出1,926,160.80元,项目支出0元),主要用于非物质文化传承人补助、艺术表演团临聘人员工资、守护允燕塔临聘人员工资等开支;

2.302(商品和服务支出)1,878,128.38元(其中:基本支出629,441.28元,项目支出1,248,687.10元),具体为:

1)30201(办公费)567,687.10元(其中:基本支出56,000.00元,项目支出511,687.10元),主要用于日常办公用品、书报杂志、“一部手机游云南”设备购置、单位党组织工作、离退休干部党组织工作、第四次全国文物普查工作、非物质文化遗产保护、文化市场执法工作、文化馆、图书馆免费开放、采购图书等开支;

2)30207(邮电费)28,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支28,000.00元),主要用于一部手机游云南网络费等开支;

3)30211(差旅费)93,000.00元(其中:基本支出63,000.00元,项目支出30,000.00元),主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费,伙食补助费等开支;

4)30213(维修(护)费)272,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出272,000.00元),主要用于“一部手机游云南”平台、干崖宣抚司署(刀安仁故居)保护利用、允燕山管理所、文保单位日常修理和维护费等开支;

5)30216(培训费)20,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元),主要用于文物保护、非物质文化遗产保护等项目培训开支;

6)30217(公务接待费)6,000.00元(其中:基本支出6,000.00元,项目支出0.00元),主要用于单位日常各类公务接待等开支;

7)30218(专用材料费)15,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出15,000.00元),主要用于采购执法专用服装等开支;

8)30226(劳务费)118,000.00元(其中:基本支出36,000.00元,项目支出82,000.00元),主要用于单位外单位和个人的劳务报酬等开支;

9)30227(委托业务费)301,000.00元(其中:基本支出11,000.00元,项目支出290,000.00元),主要用于文化旅游宣传工作、非物质文化遗产保护、文物普查、一部手机游云南等项目开支;

10)30228(工会经费)124,961.28元(其中:基本支出124,961.28元,项目支出0.00.00元),主要用于单位开展工会活动等开支;

11)30231(公务用车运行维护费)25,000.00元(其中:基本支出25,000.00元,项目支出0.00元),主要用于单位公务用车的车燃车修、过桥过路、保险费等开支;

12)30239(其他交通费用)249,480.00元(其中:基本支出249,480.00元,项目支出0.00元),主要用于单位行政人员公务交通补贴、驻村工作队员交通补贴等开支;

13)30299(其他商品和服务支出)58,000.00元(其中:基本支出58,000.00元,项目支出0.00元),主要用于退休人员活动及慰问等开支。

3.303(对个人和家庭的补助)307,356.00元(其中:基本支出97,356.00元,项目支出210,000.00元),具体为:

1)30304(抚恤金)45,036.00元(其中:基本支出45,036.00元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支;

2)30305(生活补助)262,320.00元(其中:基本支出52,320.00元,项目支出210,000.00元),主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴、驻村工作队员生活补助等开支、单位资金安排的增量奖励性绩效项目经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县文化和旅游局2026年无与中央、省、州级配套事项。(二)按既定政策标准测算补助事项

盈江县文化和旅游局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县文化和旅游局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额17,000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算17,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元,较上年减少14,000.00元,下降28.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县文化和旅游局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县文化和旅游局2026年公务接待费预算为10,000.00元,较上年减少4,000.00元,下降28.57%,国内公务接待批次为20次,共计接待140人次。

减少原因:2026年严格执行中央八项规定,坚持厉行节约原则,无公函的公务活动,一律不予接待,减少不必要的公务开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元,较上年减少10,000.00元,下降2.86%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费25,000.00元,较上年减少10,000.00元,下降2.86%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

减少原因:2026年严格执行中央八项规定,坚持厉行节约原则,无新增公务车辆,车燃车修、过桥过路、保险费等开支同期相比有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2026年机关运行经费安排629,441.28元,与上年对比增加3221.52元,增长0.51%,主要原因为人员增加,机关运行经费随之增加。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2026年委托业务费安排11,000.00元,与上年对比增加11,000.00元,增长100%,主要原因分析:本年度新增委托第三方服务支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,盈江县文化和旅游局资产总额205,278,850.96元,其中,流动资产70,951,465.87元,固定资产27,565,952.04元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程92,797,529.46元,无形资产179,582.77元,其他资产13,784,320.82元。与上年相比,本年资产总额增加7,500,753.20元,其中固定资产减少2102884.82元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县文化和旅游局2026年部门预算公开表