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盈江县昔马镇人民政府2022年部门预算
公开目录
第一部分 盈江县昔马镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盈江县昔马镇人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盈江县昔马镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据关于印发《昔马镇主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定,主要职能是:贯彻执行党的路线、方针政策和上级组织及本级党员代表大会的决定,研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。
(二)机构设置情况
根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》(盈发〔2011〕34号)文件精神,昔马镇主要职责内设机构为4个党政综合办公室,分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室(群众工作站);7个事业单位,分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。
(三)重点工作概述
1.持续做好疫情防控工作。坚定不移抓好常态化疫情防控,筑牢边境群众生命安全和身体健康防线,坚决把边境人民群众的生命安全和身体健康放在第一位,坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。
2.持续抓紧抓实脱贫攻坚工作。坚定不移巩固拓展脱贫攻坚成果,扎实开展乡村振兴。紧盯脱贫攻坚短板和弱项,整合力量和资源,集中攻坚,坚决确保同全国一同步入小康。
3.持续推进产业发展工作。紧盯昔马镇优质农特产品资源,加快推进地理商标注册,提高产品知名度,加快推进种养殖业向组织化、规模化、品牌化方向发展。
4.持续推进基础设施建设。聚焦全面改善全镇综合交通基础设施、城镇基础设施、水利基础设施、社会事业基础设施、农业农村基础设施,协调推动经济社会事业全面发展,全面巩固提升脱贫攻坚已取得成效,科学编制“十四五”规划,向实现乡村振兴目标迈进。
5.持续保障社会民生。不断巩固义务教育优质均衡发展成果,落实好“教育惠民”政策,不让一名贫困适龄儿童掉队,阻断贫困代际传递。抓实各项强农惠民政策的落实,切实做好各类强农惠民补贴资金的发放。
6.持续维护社会稳定和谐。坚定不移提升依法治镇能力,维护社会和谐稳定,不断增强群众安全感。总结好扫黑除恶专项斗争先进经验,持续巩固取得的成效。
7.持续推进生态文明建设,构建美丽乡村。努力践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,统筹山水林田系统治理,加快推进生态文明示范创建工作。
8.持续推进党的建设。坚定不移坚持党管意识形态,推进精神文明建设,讲好昔马故事。发挥文化培根铸魂作用,推进乡村文化振兴,深入开展移风易俗工作,破除陈规陋习、涵养文明乡风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制67人,其中:行政编制27人,工勤人员编制3人,事业编制37人。在职实有48人,其中:财政全额保障48人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
车辆编制3辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入898.91万元,其中:一般公共预算898.91万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加126.06万元,增长16.31%,主要原因分析:本年度人员增加、行政事业人员月发绩效纳入预算、同时增加乡镇党校专项经费、机关事业单位党组织工作经费等,故本年度预算较上年增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入898.91万元,其中:本年收入898.91万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款898.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加126.06万元,增长16.31%,主要原因分析:本年度人员增加、行政事业人员月发绩效纳入预算、同时增加乡镇党校专项经费、机关事业单位党组织工作经费等,故本年度预算收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出898.91万元。财政拨款安排支出898.91万元,其中:基本支出855.37万元,与上年735.65万元对比增加119.72万元,增长16.27%,主要原因分析:2022年增加戒毒康复专职人员1人、社区服务人员1人、新增正式人员3人、村委会人员1人、同时本年度行政事业人员月发绩效纳入预算,故基本支出较上年增加;项目支出43.54万元,与上年37.20万元对比增加6.34万元,增长17.04%,主要原因分析:本年度新增乡镇党校专项经费5万元、机关事业单位党组织工作经费0.84万元、青年人才党支部工作经费0.5万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101(一般公共服务支出—人大事务—行政运行)4.9万元,主要用于开展人大代表活动开支;
2.2010301(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)268.75万元,主要用于保障主要用于政府机关人员工资、机构运转经费、遗属补助、临时工人员补助;
3.2011101(一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行)42.3万元,主要用于纪检监察人员工资、机构运转经费、村民小组纪检监督代办员补助;
4.2012901(一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行)2.16万元,主要用于村妇女主任及团支部书记补助开支;
5.2013101(一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)26.3万元,主要用于保障党委成员工资、机构运转经费、党组织建设工作等;
6.2013699(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)5.84万元,主要用于村民小组党支部活动支出;
7.2040601(公共安全支出—司法—行政运行)24万元,主要用于保障社区戒毒康复人员工资及五险;
8.2070109(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化)33.44万元,主要用于保障文化人员工资、机构运转经费;
9.2080101(社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行)8.98万元,主要用于发放社会保障服务中心人员工资;
10.2080208(社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理)102万元,主要用于保障村武装干事、村党组织书记、村民委员会主任、村民委员会副主任、村党组织副书记、村监督委员会主任、村民小组长、村民小组副组长、村民小组党支部书记、社区服务人员补助等;
11.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)4.04万元,主要用于行政单位离退休运转经费、原村公所(办事处)干部补助、落选聘用村干部补助开支;
12.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)0.12万元,主要用于事业单位离退休运转经费;
13.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)55.43万元,主要用于缴纳机关单位养老保险支出;
14.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)17.85万元,主要用于缴纳机关单位职业年金支出;
15.2080799(社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出)1.26万元,主要用于失业保险缴纳;
16.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)0.55万元,主要用于机关事业单位工伤保险;
17.2100799(卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出)3.96万元,主要保障计生宣传员及计生信息员生活补助支出;
18.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)14.72万元,主要用于缴纳机关事业单位行政人员医疗保险支出;
19.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)14.72万元,主要用于缴纳机关事业单位事业人员医疗保险支出;
20.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)2.99万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;
21.2120101(城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行)3.6万元,主要用于村庄土地规划建设专管员补助;
22.2130104(农林水支出—农业农村—事业运行)165.39万元,主要用于支付农服中心、经管站、村镇规划中心事业人员工资及日常运转;
23.2130204(农林水支出—林业和草原—事业运行)39.53万元,主要用于支付林业站事业人员工资及日常运转;
24.2130399(农林水支出—水利—其他水利支出)12.14万元,主要用于支付水利人员工资及日常运转;
25.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)43.94万元,主要用于支付行政事业单位人员住房公积金单位部分支出。
(二)财政拨款安排支出按经济分类情况
1.301(工资福利支出)657.11万元(其中:基本支出657.11万元,项目支出0万元),主要用于保障行政事业单位人员工资及社会保障缴费开支;
(1)30101(基本工资)147.50万元(其中:基本支出147.50万元,项目支出0万元),主要用于发放行政事业单位基本工资;
(2)30102(津贴补贴)189.62万元(其中:基本支出189.62万元,项目支出0万元),主要用于行政事业单位人员津贴补贴;
(3)30103(奖金)56.45万元(其中:基本支出56.45万元,项目支出0万元),主要用于行政事业单位奖金开支;
(4)30107(绩效工资)112.08万元(其中:基本支出112.08万元,项目支出0万元),主要用于行政事业单位绩效工资开支;
(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)55.43万元(其中:基本支出55.43万元,项目支出0万元),主要用于行政事业单位基本养老保险缴纳开支;
(6)30109(职业年金缴费)17.85万元(其中:基本支出17.85万元,项目支出0万元),主要用于行政事业单位职业年金缴纳;
(7)30110(职工基本医疗保险缴费)29.45万元(其中:基本支出29.45万元,项目支出0万元),主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费开支;
(8)30112(其他社会保障缴费)4.79万元(其中:基本支出4.79万元,项目支出0万元),主要用于失业、工伤保险等其他社会保障缴纳;
(9)30113(住房公积金)43.94万元(其中:基本支出43.94万元,项目支出0万元),主要用于行政事业单位公积金缴纳;
2.302(商品和服务支出)90.69万元(其中:基本支出47.15万元,项目支出43.54万元),主要用于行政事业单位日常机构运转;
(1)30201(办公费)43.45万元(其中:基本支出16.61万元,项目支出26.84万元),主要用于日常机构运转开支;
(2)30206(电费)3.8万元(其中:基本支出3.8万元,项目支出0万元),主要用于电费缴纳;
(3)30207(邮电费)1.17万元(其中:基本支出1.17万元,项目支出0万元),主要用于网络费开支;
(4)30211(差旅费)1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元),主要用于干部职工开展工作产生的差旅费开支;
(5)30215(会议费)13.3万元(其中:基本支出0万元,项目支出13.3万元),主要用于召开人代会等会议开支;
(6)30216(培训费)3.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.4万元),主要用于培训工作所产生的开支;
(7)30231(公务用车运行维护费)2.28万元(其中:基本支出2.28万元,项目支出0万元),主要用于公务用车产生的燃油费、保险费、维修费等开支;
(8)30239(其他交通费用)21.48万元(其中:基本支出16.61万元,项目支出0万元),主要用于保障行政人员公务交通补贴开支;
3.303(对个人和家庭的补助)151.11万元(其中:基本支出151.11万元,项目支出0万元),主要用于保障村(社区)人员、村小组长、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、机关事业单位职工遗属生活补助、村庄土地规划建设专管员、城乡社区服务岗位专职人员等人员补助及临聘人员工资等;
(1)30305(生活补助)151.11万元(其中:基本支出151.11万元,项目支出0万元),主要用于保障村(社区)人员、村小组长、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、机关事业单位职工遗属生活补助、村庄土地规划建设专管员、城乡社区服务岗位专职人员等人员补助及临聘人员工资等。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
盈江县昔马镇人民政府2022年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
盈江县昔马镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
盈江县昔马镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
盈江县昔马镇人民政府2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县昔马镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.02万元,较上年22.7万元减少0.68万元,下降8.72%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
盈江县昔马镇人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
盈江县昔马镇人民政府2022年公务接待费预算为7.12万元,较上年7.8万元减少0.68万元,下降8.72%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:严格执行中央八项规定,倡导厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
盈江县昔马镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为14.9万元,与上年14.9万元持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费14.9万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
盈江县昔马镇人民政府2022年无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县昔马镇人民政府2022年机关运行经费安排47.15万元,与上年50.18万元对比减少3.03万元,下降6.04%,主要原因分析:厉行节约,压缩日常开支。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,盈江县昔马镇人民政府资产总额712.69万元,其中,流动资产178.56万元,固定资产533.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.14万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少582.86万元,其中固定资产增加9.91万元。处置房屋建筑物593.2平方米,账面原值5.31万元;处置车辆1辆,账面原值9.76万元;报废报损资产69项,账面原值33.38万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53312303001300000
[附件: 盈江县昔马镇人民政府2022年部门预算公开表]
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