盈江县住房和城乡建设局

盈江县住房和城乡建设局2022年部门预算公开

浏览量:7136    作者: 日期:2022/2/14

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 盈江县住房和城乡建设局2022年部门预算

公开目录


第一部分 盈江县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



                                                                                          盈江县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明




一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能:根据《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(盈办发〔201923号)精神主要职责:

1.贯彻执行国家法律、法规及方针、政策,承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担城镇住房建设,保障城镇低收入家庭住房,推进城镇住房制度改革,规范全县房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任。

3.承担建筑市场监督管理,规范建筑市场各方主体行为的责任。

4.承担城市公用设施建设和管理的责任,负责城市市政公用设施(城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、城市照明等)和园林绿化的建设、安全运营;负责市政公用基础设施应急处置工作。

5.承担村镇建设责任。 指导乡、镇和村庄的规划编制、农村住房建设、农村民居抗震安全及危房改造;指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设;负责农村民居通用设计图的推广;指导重点小城镇建设和旅游小镇建设;指导和组织震后恢复重建工作

6.承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。推进建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和减排的规划、措施并监督实施,组织实施重大节能项目。

7.贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律,制定本行政区的实施细则、办法和规章,对执行情况实施监督检查;研究制定全县人民防空建设的发展战略及战时防空袭的对策方案,监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实。

8.负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费,编制人民防空经费预算,组织人防应急和战备物资储备,对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,盈江县住房和城乡建设局设5个内设机构:

1.办公室。负责局内行政事务、文书、档案、信访、文件收发处理;负责局机关会议的组织与协调、起草重要文稿,组织办理建议、议案、提案;协调局内各股室工作;负责管理机关工作人员考核和直属事业单位技术人员职称管理工作;负责局内安全、保密、户口、车辆管理和环境卫生工作;负责局党组织日常事务、纪律检查、工会、共青团、妇女、老干、计划生育等工作;负责局机关和直属单位的思想政治工作和干部职工教育培训;负责机关国有资产管理和日常财务工作;负责编报本局年度财务计划和年终报表;负责内部财务审计工作,参与制定行业财务、会计规章制度。

2.住房保障和房地产管理股。指导城镇住房和保障性住房建设工作,拟订城镇住房建设、住房保障的相关措施、发展规划及年度计划;会同有关部门申报保障性住房、棚户区改造等项目并组织实施,负责保障性住房的分配、管理及住房补贴发放审查工作;拟定房地产行业发展规划,负责房地产业市场的监督,管理规范房地产市场秩序;负责房地产开发企业、房地产中介、物业服务企业的管理;负责房地产市场的分析、监测、预警和调控工作;指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用;负责房屋产权管理、危房鉴定工作;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋交易管理、房屋拆迁、房地产估价与经纪机构及从业人员资格审查等制度并监督执行。

3.城市建设管理股。拟订城市建设的发展战略、中长期规划并指导实施;负责城市市政基础设施建设重大项目的申报、实施和管理工作;负责城市市政公用设施的规划、建设、运营安全工作;指导和监督城市供(排)水、城市防洪、计划用水和规划区地下水的开发利用与保护工作;负责城市供水、供气企业的经营许可管理;负责市政工程勘察设计、施工、监理企业资质认证审查;负责城市市政公用设备、设施运营安全监督和燃气器具检测认证管理。负责市政公用设施建设项目的预(决)算审核和竣工验收工作。

4.工程质量安全监督管理股。贯彻执行建筑市场管理、建设工程质量监督的法律、法规及政策;拟订建筑业的发展规划,拟订房屋建筑和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行;拟订工程建设、建筑业的行业发展、建筑施工机械备案管理的规章制度并监督执行;负责建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、商品混凝土、建筑制品企业、建设监理单位、项目管理企业、工程建设招标代理机构、建设工程检测机构的资质认证、审查和申报;管理建筑业从业人员执业资格,对州外、省外入县从事建筑活动的企业进行审查、注册登记和管理;对建筑工程的安全生产、建筑节能进行行业监督管理;依照法律法规和工程建设强制性标准,对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理等责任主体单位及质量检测单位的工程质量行为实施监督;组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理;监督管理各类工程建设标准、定额的实施和工程造价计价;组织建设工程投资主体和有关部门审查建设工程竣工结算;负责建设工程项目的竣工验收和备案;负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解。承担全县范围内建设工程质量监督和鉴定的责任;负责建材质量检测和监管工作。

5.人民防空综合办公室。贯彻执行国家及上级部门颁布的有关人防工程的法律、法规和政策;制定全县人民防空工程管理规定和人民防空工程建设中长期规划和年度计划;负责县域内人防工程质量监督和管理工作;受理人防工程建设项目报监手续;组织建设人民防空指挥工程;负责全县人民防空结建工程建设项目的计划管理、技术管理、施工质量和定额管理工作;审查人民防空结建工程项目可行性研究和设计文件,组织实施人民防空结建工程的竣工验收;负责人民防空工程的综合统计和技术档案管理;负责编制人民防空工程开发利用规划,检查指导全县人民防空工程平战结合工作,组织人民防空结建工程法律法规的执法监督;审核、上报人防工程报建、拆除、报废手续;开展在城市规划区范围内依法组织征收防空地下室易地建设费,并按城市防空需要组织建设防空地下室。负责全县人民防空组织指挥业务、宣传教育工作;拟订并适时修订城市防空袭方案及保障措施;制定人民防空专业队伍组织训练计划及初级中学人防教育计划并组织实施;制定疏散基地建设计划并组织实施;组织对重要经济目标进行防护,提出重要经济目标防护原则、标准和要求;承担国防潜力调查工作,组织群众及专业队伍防空袭演练;制定人防应急及战备物资储备计划并实施管理;负责人民防空知识的普及教育。

)重点工作概述

1.在县委、县政府的坚强领导下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚决执行中央、省委、州委、县委决策部署,忠诚担当、激情工作。

2.做好城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施;

3.承担城镇住房建设,监督管理房地产市场的责任;

4.加强城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;

5.承担规范村镇建设的责任;

6.承担推进建筑节能、城镇减排的责任;

7.做好园林绿化工作;

8.承担城市环境卫生监督管理责任;

9.制定城市防空袭方案,组织指挥城市人口疏散和隐蔽。

10.加强机关效能建设。进一步落实局机关各项管理制度,加强检查督促,抓好各项工作落实,加强职工作风建设,不断提高工作效率。

二、预算单位基本情况

部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制78人,其中:行政编制23人,事业编制55人。在职实有90人,其中:财政全额保障90人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人,其中:离休 0人,退休44人。

车辆编制2辆,实有公务车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入22802.56万元,其中:一般公共预算22802.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2022部门财务总收入比上年预算数34541.48万元减少11738.92万元,下降33.98%,其中:基本收入2244.64万元,比上年1918.36万元增加326.28万元,增幅为17.01%,主要是2022在职人员增加1人、辅勤人员增加50人,相应工资、公用经费增加。项目收入20557.92万元,比上年项目收入预算数32623.11万元减少12065.19万元,减幅36.98%,原因为:主要是2022年减少了棚户区改造款项目2962.43万元、其他保障性安居工程项目6431.31万元、老旧小区项目减少1559万元、其他城乡社区公共设施支出减少1112.45万元,所以本年预算比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入22802.56万元,其中:本年收入22802.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22802.56万元(本级财力22802.56万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022部门财务总收入比上年总收入34541.48万元减少11738.92万元,下降33.98%,其中:基本收入2244.64万元,比上年1918.36万元增加326.28万元,增幅为17.01%,主要是2022在职人员增加1人、辅勤人员增加50人,相应工资、公用经费增加。项目收入20557.92万元,比上年项目收入预算数32623.11万元减少12065.19万元,减幅36.98%,原因为:主要是2022年减少了棚户区改造款项目2962.43万元、其他保障性安居工程项目6431.31万元、老旧小区项目减少1559万元、其他城乡社区公共设施支出减少1112.45万元,所以本年收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出22802.56万元。财政拨款安排支出22802.56万元,其中:基本支出2244.64万元,比上年1918.36万元增加326.28万元,增长为17.01%,主要是2022年在职人员增加1人、辅勤人员增加50人,相应工资、公用经费增加。项目支出20557.92万元,比上年项目支出32623.11万元减少12065.19万元,减幅36.98%,原因为:主要是2022年减少了棚户区改造款项目2962.43万元、其他保障性安居工程项目6431.31万元、老旧小区项目减少1559万元、其他城乡社区公共设施支出减少1112.45万元,所以本年支出比上年支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.2080501(社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休)0.60万元,主要用于行政退休职工公用经费开支

2.2080502(社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休)2.04万元,主要用于事业退休职工公用经费开支

3.2080505(社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出)125.66万元,主要用于基本养老保险缴费;

4.2080506(社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出)23.4万元,主要用于在职职工职业年金缴费;

5.2080799(社会保障和就业支出- 就业补助-其他就业补助支出)3.44万元,主要用于在职职工失业保险缴费;

6.2089999(社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出)1.11万元,主要用于缴纳职工工伤保险;

7.2101101(卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗)58万元,主要用于缴纳职工医疗;

8.2101199(卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政单位医疗支出)6.08万元,主要用于大病补充医疗保险、生育保险;

9.2120101(城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行)824.84万元,主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费开支;

10.2120104(城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法)486.25万元,主要用于辅勤人员全年工资福利开支;

11.2120399(城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出)6400.80万元,主要用于允燕大道建设项目债券本息专项资金支付;

12.2120501(城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生)1439.6万元,主要用于盈江县环卫工人工资及环卫市场化运行工作经费开支;

13.2129999(城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出)9000.00万元,主要用于住建局4宗土地出让金开支;

14.2130507(农林水支出- 巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息)307.17万元,主要用于省级规划示范村贷款利息和农村危房改造贷款贴息县级补助资金;

15.2130599(农林水支出- 巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出)600万元,主要用于公益性岗位村庄保洁员资开支;

16.2210103(住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造)3448.43万元,主要用于棚户区改造项目开支;

17.2210201(住房保障支出-住房改革支出-住房公积金)75.14万元,主要用于干部职工住房公积金;

财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301工资福利支出1526.66万元(其中:基本支出1526.66万元,项目支出0万元)主要用于在职职工全年工资福利开支、基本养老保险缴费、职业年金,缴纳职工工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险、住房公积金,辅勤人员全年工资福利开支

130101基本工资312.57万元(其中:基本支出312.57万元,项目支出0万元)主要用于在职职工全年基本工资福利开支

230102(津贴补贴)268.57万元(其中:基本支出268.57万元,项目支出0万元)主要用于在职职工全年津贴补贴;

330103(奖金)26.04万元(其中:基本支出26.04万元,项目支出0万元)主要用于在职职工奖金;

430107(绩效工资)140.39万元(其中:基本支出140.39万元,项目支出0万元)主要用于在职事业人员全年绩效开支;

530108(机关事业单位基本养老保险)125.66万元(其中:基本支出125.66万元,项目支出0万元)主要用于在职职工基本养老保险缴费;

630109(职业年金缴费)23.4万元(其中:基本支出23.4万元,项目支出0万元)主要用于在职职工职业年金缴费;

730110(职工基本医疗保险缴费)58万元(其中:基本支出125.66万元,项目支出0万元)主要用于职工基本医疗保险缴费;

830112(其他社会保障缴费)10.63万元(其中:基本支出10.63万元,项目支出0万元)主要用于缴纳职工工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险开支;

930113(住房公积金)75.14万元(其中:基本支出75.14万元,项目支出0万元)主要用于干部职工住房公积金开支;

(10)30199(城管执法)486.25万元(其中:基本支出486.25万元,项目支出0万元)主要用于辅勤人员全年工资福利开支;

2.302(商品和服务支出)72.54万元(其中:基本支出72.54万元,项目支出0万元),主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等机关运行经费开支;

(1) 30201(办公费)6.94万元(其中:基本支出6.94万元,项目支出0万元),主要用于办公费开支;

(2) 30205(水费)1.90万元(其中:基本支出1.9万元,项目支出0万元),主要用于办公费开支;

(3) 30206(电费)2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元),主要用于电费开支;

(4) 30207(邮电费)3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元),主要用于邮电费开支;

(5) 30211(差旅费)3.93万元(其中:基本支出3.93万元,项目支出0万元),主要用于干部职工差旅费开支;

(6) 30217(公务接待费)5.82万元(其中:基本支出5.82万元,项目支出0万元),主要用于公务接待开支;

(7) 30228(工会经费)2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元),主要用于工会经费开支;

(8) 30231(公务用车运行维护费)14.55万元(其中:基本支出14.55万元,项目支出0万元),主要用于公务用车运行维护开支;

(9) 30239(其他交通费)32.40万元(其中:基本支出32.40万元,项目支出0万元),主要用于行政人员公务交通补贴开支;

3.303(对个人和家庭的补助)1484.26 万元(其中:基本支出645.44万元,项目支出838.82万元),主要用于公益性岗位村庄保洁员工资、机关事业单位职工遗属生活补助规范人员保留金、环卫市场化运行工作专项经费、农村危房改造贷款贴息补助资金;

(1)30305(生活补助)1484.26万元(其中:基本支出645.44万元,项目支出838.82万元),主要用于公益性岗位村庄保洁员补助、机关事业单位职工遗属生活补助规范人员保留金、环卫市场化运行工作专项经费、农村危房改造贷款贴息补助资金;

4.309(资本性支出--基本建设)9000.00万元(其中:基本支出万元,项目支出9000.00万元),主要用于其他城乡社区支出开支;

(1) 30905(基础设施建设)9000.00万元(其中:基本支出万元,项目支出9000.00万元),主要用于盈江县住建局4宗土地出让金专项资金开支;

5.310(资本性支出)10719.1万元(其中:基本支出0万元,项目支出10719.1万元),主要用于棚户区改造、城乡社区环境卫生、贷款奖补和贴息、其他城乡社区公共设施支出等开支;

(1) 31005(基础设施建设)10719.1万元(其中:基本支出万元,项目支出10719.1万元),主要用于盈江棚户区改造项目债券本息专项资金、盈江县允燕大道建设项目债券本息专项资金、盈江县环卫市场化运行工作专项经费、盈江县省级规划示范村贷款利息县级补助资金。

五、县对下项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县住房和城乡建设局2022年无与中央、省、州级配套事项。

(二按既定政策标准测算补助事项

盈江县住房和城乡建设局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三经济社会事业发展事项

盈江县住房和城乡建设局2022年经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县住房和城乡建设局2022年无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.76万元,较上年20.37万元减少0.61万元,下降2.99%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县住房和城乡建设局2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为5.82万元,较上年5.82万元持平,国内公务接待批次为67次,共计接待880人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费费为13.94万元,较上年14.55万元减少0.61万元,下降4.19%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费13.94万元,较上年14.55万元减少0.61万元,下降4.19%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

2022年公务用车运行维护费下降原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一:盈江县环卫市场化运行工作经费

2022年部门预算安排环卫市场化运行工作经费1400万元,主要用于清扫保洁人员工资600万元/年,垃圾收运(含粪便清运)594.95万元/年,填埋场运行管理73.7万元/年,河道沟渠、湖面保洁20.85万元/年,滤液处理站110.5万元。

推行环卫作业市场化,可有效理顺环卫系统“规划-监管-作业”之间分层治理结构,优化资源配置、引入社会资本,有效解决环卫作业存在资金不足、环卫职能部门既负责监管又负责作业导致的责任权利不清等问题,进一步提升环卫质量。

项目二:允燕大道建设项目及棚户区改造项目债券本息专项资金(归还向宏康公司借入企业债券资金用于允燕大道建设项目和棚户区改造项目,其中本金9232.5万元、利息616.73万元)。          

2022年部门预算安排9849.23万元归还原向宏康公司借入企业债券资金,其中:1.允燕大道建设项目债券本息合计6400.8万元(本金6000万元,利息400.8万元);2.棚户区改造项目债券本息合计3448.43万元(本金3232.5万元,利息215.93万元)。

发行企业债券是我县抢抓发展机遇,创新发展方式的重要体现,能进一步拓宽融资渠道,扩大融资力度,有效解决市政基础设施建设,企业发展的融资难题,促进盈江经济社会发展。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

三公经费】纳入县级财政预决算管理的三公经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排40.5万元,与上年40.5万元对比持平。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,盈江县住房和城乡建设局资产总额335214.85万元,其中,流动资产235853.17万元,固定资产1005.25万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程60583.17万元,无形资产30.28万元,其他资产37742.98万元。与上年340158.72万元相比,本年资产总额增加4943.87万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产16项,账面原值257.92万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。截至20211231日的国有资产占有使用准确数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,将在公开2021年度部门决算时一并公开


监督索引号53312303200100111


 附件1.2022年盈江县住房和城乡建设局部门预算公开表20220214111311777

2.重点项目一、盈江县环卫市场化运行工作经费

3.重点项目二、允燕大道建设项目及棚户区改造项目债券本息专项资金

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