监督索引号53312300373201000
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第一部分 盈江县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 盈江县融媒体中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发<盈江县机构改革方案>的通知》(德办发〔2019〕9号)、《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》(盈发〔2019〕8号)精神,设立盈江县融媒体中心,是县委直属事业单位,为正科级,归口县委宣传部管理,保留县广播电视台名称和呼号。
一是贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,按照中央、省、地的指示要求,坚持正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,宣传党和政府的路线、方针、政策,及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事、和社会生活中的重大事件,围绕县委、县政府各个时期的中心工作,整合县级媒体资源,巩固壮大主流思想舆论,不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。
二是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源,开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务构建融合媒体平台。
三是贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规,按照移动优先的原则,利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。
四是按照“媒体+”的理念,从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,增强互动性,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合,提供多样化综合服务,满足用户多样化的需求,开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务,面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。
五是管理维护好高山无线发射台站、管理维护好盈江辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播(德宏边疆好声音),负责规划建设盈江县的广播电视基础设施建设项目。完成县委交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的坚强领导下,在县委宣传部的直接领导下,以积极占领意识形态主阵地为根本,在宣传工作中始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,牢牢把握正确的政治方向和舆论导向,发挥传统媒体与新媒体、县级媒体与县外媒体间深度融合和聚合共振效应,使媒体融合工作成为宣传思想发动、意识形态引领、舆论生态构建的有力抓手,成为服务于全县党的建设和县委、县政府中心工作的有力支撑;在事业建设上,全力推进融媒体中心建设,促进县级各类媒体大融合,形成了自己融媒矩阵,巩固壮大了主流思想舆论阵地提高了县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力;充分调动中心全体干部职工各个方面的积极性,使中心各项重要宣传工作任务和目标得到了落实。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入盈江县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
盈江县融媒体中心2019年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
盈江县融媒体中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
盈江县融媒体中心没有“三公”经费,也没有行政参公单位机关运行经费,故公开08表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盈江县融媒体中心2019年度收入合计187.53万元。其中:财政拨款收入187.53万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。因机构改革为新成立的单位,无上年部门决算数据。
二、支出决算情况说明
盈江县融媒体中心2019年度支出合计187.53万元。其中:基本支出183.57万元,占总支出的97.89%;项目支出3.96万元,占总支出的2.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。因机构改革为新成立的单位,无上年部门决算数据。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障盈江县融媒体中心正常运转的日常支出183.58万元。因机构改革为新成立的单位,无上年部门决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.07%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障盈江县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.96万元。因机构改革为新成立的单位,无上年部门决算数据。具体项目开支及开展工作情况:发射台运行维护项目支出3.96万元,资金来源:盈财教【2019】112号中央广播电视节目无线覆盖运行维护费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盈江县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出187.53万元,占本年支出合计的100%。因机构改革为新成立的单位,无上年部门决算数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒(类)支出162.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于工资福利支出153.25万元,商品和服务支出4.08万元,对个和家庭的补助4.79万元;
2.社会保障和就业(类)支出15.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于单位基本养老保险缴费支出;
3.卫生健康(类)支出0.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于工伤保险费;
4.住房保障(类)支出10.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盈江县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元,与2018年相比持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。因机构改革为新成立的单位,无上年决算数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盈江县融媒体中心2019年机关运行经费支出0万元,因机构改革为新成立的单位,无上年部门决算数据。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,盈江县融媒体中心资产总额11.88万元,其中,流动资产11.88万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。因机构改革为新成立的单位,无上年部门决算数据。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 单位:万元
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额388.74万元,其中:政府采购货物支出333.94万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出54.8万元;授予中小企业合同金额388.74万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11),本年度我单位已开展项目支出绩效自评工作。
五、其他重要事项情况说明
本单位为2019年新成立的单位。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
基本支出:为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
公共基础设施:是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的,同时具有以下特征的有形资产:
(1)是一个有形资产系统或网络的组成部分。
(2)具有特定用途。
(3)一般不可移动。
监督索引号53312300373201111
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