盈江县卡场镇人民政府2026年部门预算公开目录
第一部分 盈江县卡场镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盈江县卡场镇人民政府2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
盈江县卡场镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。
2.在镇党委的领导、镇人大的监督下,制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划,按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种经济的合法权益。
4.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设;开展好社会福利活动;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益;实行男女平等、婚姻自由;保障劳工经商的合法权益,做到同工同酬。
5.切实推行政务、财务公开,使政务、财务公开进入法治化轨道。
6.围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。
7.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、边防和平安法治办公室。
所属单位4个,分别是:
1.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)
2.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)
3.综合保障和技术服务中心
4.兴边富民事务中心。
(三)重点工作概述
1.聚焦政治引领,把握正确政治方向。加强党员教育管理。认真落实党员教育培训规划,通过党委会、主题党日、“三会一课”等方式扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,引导党员干部提高思想觉悟、树立优良工作作风。严格落实“第一议题”制度。第一时间深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央、省、州决策部署,研究制定贯彻落实意见。强化村级后备力量培育。动态优化村党组织书记和年轻干部后备人选,健全“选、育、管、用”全链条机制,以干部夜校为抓手,深入开展经济发展、农业农村、基层治理、生态环境等法律法规和业务知识培训,锻造新时代复合型干部队伍。
2.聚焦乡村振兴,稳步推进“三农”工作。坚决扛稳粮食安全政治责任。从严从实落实耕地保护工作措施,守牢永久基本农田保护红线,推进农村乱占耕地建房专项整治行动常态化、长效化,坚决遏制耕地“非农化”和基本农田“非粮化”,切实筑牢粮食安全根基,确保粮食稳产增收。积极主动大抓项目。实行领导班子挂钩重大项目制度机制,强化项目要素保障和服务意识,强力推进重点项目,不断夯实发展根基。抓实促农增收。大力实施就近就地就业、农村致富带头人培养、联农带农提质增效等行动,深化“两进链三联结”机制,通过保底分红、入股参股、订单带动、劳动务工等方式让农民更多分享产业增值收益;强化技能培训和就业指导服务,统筹用好劳务协作、公益性岗位、以工代赈等举措,带动脱贫户监测户就地就近就业。
3.聚焦民生改善,普惠共享发展成果。全力保障基本生活需求。实行城乡低保动态核查,落实特困人员供养及护理补贴,开展重度残疾人家庭无障碍改造及辅具配送,实施临时救助,为残疾人发放两项补贴,落实殡葬惠民补贴,切实维护困难群体合法权益。持续完善“一老一小”关爱服务网络。按月寻访、定期探视,精准发放高龄补贴,为困难老人发放服务补贴,规范签订留守儿童、留守老人委托照护协议,开展青少年法治教育、家长培训及文体活动。稳步发展文教事业。举办卡场片区景颇族目瑙纵歌盛会,丰富群众文化生活;巩固提升卡场镇九年一贯制学校九年义务教育入学率,精准发放“雨露计划”补助。
4.聚焦绿水青山,扎实推进绿美乡村。清河行动护生态。常态化开展河湖库渠“拉网式”排查整治,清运河内垃圾和河道淤泥,疏通沟渠,有效改善河道生态环境。道路提升惠民生。聚焦“便民行、解民忧”,组织多方力量整修塌方路基、修补坑洼路面,消除安全隐患点;常态化养护乡道村道,清理边沟,疏通涵洞,栽种樱花打造特色大道。村庄整治焕新颜。压实“门前五包”责任,清理卫生死角、整治垃圾乱堆乱放问题、清除小广告、拆除违建;推进“绿美乡村”建设,因地制宜种植花卉美化庭院,配备分类垃圾桶,设立专职清运队伍,实现垃圾日产日清。
5.聚焦民主法治,聚力筑牢安全根基。纵深推进平安卡场建设。认真落实“10联户网格”工作,健全网格员与乡镇干部联动机制,深入践行新时代“枫桥经验”,常态化开展矛盾纠纷和信访案件大排查、大化解行动,排除安全隐患,筑牢安全稳定防线;加强文明乡风建设,推进和睦家庭与和谐邻里建设;全力抓好防灾减灾和安全生产,抓实抓细食品安全、消防安全、交通安全,认真落实重大灾害“123”快速响应和防汛“1262”预警叫应机制。建设好民族团结幸福卡场。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,教育引导干部群众树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观,不断增进“五个认同”,汇聚各族人民群众共同团结奋斗、共同繁荣发展的磅礴力量,着力在构筑中华民族共有精神家园、促进各民族广泛交往交流交融、加快民族地区现代化建设、依法治理民族宗教事务等方面当表率、做示范。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制71人,其中:行政编制31人,工勤人员编制3人,事业编制37人。在职实有63人,其中:财政全额保障63人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
车辆编制5辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入16,109,968.05元,其中:一般公共预算15,109,968.05元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1,000,000.00元。
与上年14,130,309.50元对比增加1,979,658.55元,增长14.01%,主要原因为:1.在职实有人员数、绩效奖励增加;2.因优化升级联防员队伍,增加联防员工资及生活补助。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,109,968.05元,其中:本年收入15,109,968.05元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15,109,968.05元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年13,130,309.50元对比增加1,979,658.55元,增长15.08%,主要原因为:1.在职实有人员数、绩效奖励增加;2.因优化升级联防员队伍,增加联防员工资及生活补助。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出16,109,968.05元。财政拨款安排支出15,109,968.05元,其中:基本支出13,884,257.65元,与上年12,191,502.34元对比增加1,692,755.31元,主要原因为:1.在职实有人员数、绩效奖励增加;2.因优化升级联防员队伍,增加联防员工资及生活补助;项目支出1,225,710.40元,与上年938,807.16元对比增加286,903.24元,主要原因为:增加山区乡镇生活垃圾收转运工作经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101(一般公共服务支出—人大事务—行政运行)150,483.00元(其中:基本支出150,483.00元,项目支出0元),主要用于人大人员工资、机构运转经费开支;
2.2010104(一般公共服务支出—人大事务—人大会议)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于两次人代会会议经费开支;
3.2010108(一般公共服务支出—人大事务—代表工作)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于人大代表工作经费开支;
4.2010301(一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)2,825,927.96元(其中:基本支出2,825,927.96元,项目支出0元),主要用于政府人员工资和机构运转经费开支;
5.2011101(一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行)452,379.00元(其中:基本支出452,379.00元,项目支出0元),主要用于纪检人员工资和机关运行经费开支;
6.2012902(一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务)35,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出35,000.00元),主要用于卡场镇团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委工作经费开支;
7.2013101(一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行)524,473.00元(其中:基本支出419,473.00元,项目支出105,000.00元),基本支出主要用于镇党委人员工资、机关运转经费开支;项目支出主要用于乡镇党组织建设项目经费、青年人才党支部工作经费开支;
8.2013601(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行)442,110.00元(其中:基本支出442,110.00元,项目支出0元),主要用于事业人员工资、津贴、绩效发放和机构运转经费开支;
9.2013699(一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出)240,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出240,000.00元),主要用于县乡村三级综治中心规范化建设经费、机关事业单位党组织工作经费和乡镇党校专项经费开支;
10.2013904(一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务)4,410,800.00元(其中:基本支出4,173,800.00元,项目支出237,000.00元),基本支出主要用于村委会干部岗位补贴、村民小组党支部书记补助、村民小组长及副组长补贴、原村公所(办事处)干部补助、联防员工资及补助、联防所运维经费开支;项目支出主要用于村民小组党支部活动经费和村级组织运转经费开支;
11.2030607(国防支出—国防动员—民兵)20,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元),主要用于基层武装部工作和业务经费开支;
12.2070109(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化)217,339.00元(其中:基本支出217,339.00元,项目支出0元),主要用于文化站人员工资发放和机构运转经费开支;
13.2080101(社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行)322,457.00元(其中:基本支出322,457.00元,项目支出0元),主要用于事业人员工资、津贴发放和机构运转经费开支;
14.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)25,600.00元(其中:基本支出25,600.00元,项目支出0元),主要用于行政退休人员公用经费、落聘村干部补助开支;
15.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元),主要用于事业退休人员公用经费开支;
16.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)998,603.20元(其中:基本支出998,603.20元,项目支出0元),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;
17.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)129,522.33元(其中:基本支出129,522.33元,项目支出0元),主要用于机关事业单位职业年金缴费开支;
18.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)52,320.00元(其中:基本支出52,320.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位职工遗属补助开支;
19.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)23,884.88元(其中:基本支出23,884.88元,项目支出0元),主要用于失业保险缴费开支;
20.2100799(卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出)9,840.00元(其中:基本支出9,840.00元,项目支出0元),主要用于发放计划生育信息员补助开支;
21.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)386,958.74元(其中:基本支出386,958.74元,项目支出0元),主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费开支;
22.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)33,782.54元(其中:基本支出33,782.54元,项目支出0元),主要用于行政事业单位职工大病保险缴费开支;
23.2110402(节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护)370,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出370,000.00元),主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作经费开支;
24.2120201(城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理)485,811.00元(其中:基本支出485,811.00元,项目支出0元),主要用于事业人员工资、绩效发放和机构运转经费开支;
25.2130104(农林水支出—农业农村—事业运行)1,480,829.00元(其中:基本支出1,480,829.00元,项目支出0元),主要用于事业人员工资、津贴、绩效发放和机构运转经费开支;
26.2130204(农林水支出—林业和草原—事业机构)548,144.00元(其中:基本支出548,144.00元,项目支出0元),主要用于事业人员工资、津贴、绩效发放和机构运转经费开支;
27.2140106(交通运输支出—公路水路运输—公路养护)118,710.4元(其中:基本支出0元,项目支出118,710.40元),主要用于乡村公路养护经费开支;
28.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)699,993.00元(其中:基本支出699,993.00元,项目支出0元),主要用于行政事业单位住房公积金缴费开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)8,860,310.69元(其中:基本支出8,860,310.69元,项目支出0元),具体为:
(1)30101(基本工资)2,380,872.00元(其中:基本支出2,380,872.00元,项目支出0元),主要用于行政事业人员基本工资开支;
(2)30102(津贴补贴)1,967,952.00元(其中:基本支出1,967,952.00元,项目支出0元),主要用于行政事业人员津贴补贴开支;
(3)30103(奖金)502,446.00元(其中:基本支出502,446.00元,项目支出0元),主要用于行政事业人员奖金开支;
(4)30107(绩效工资)1,694,296.00元(其中:基本支出1,694,296.00元,项目支出0元),主要用于行政事业人员绩效工资开支;
(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)998,603.20元(其中:基本支出998,603.20元,项目支出0元),主要用于行政事业单位基本养老保险缴费开支;
(6)30109(职业年金缴费)129,522.33元(其中:基本支出129,522.33元,项目支出0元),主要用于行政事业单位职业年金缴费开支;
(7)30110(职工基本医疗保险缴费)386,958.74元(其中:基本支出386,958.74元,项目支出0元),主要用于行政事业职工基本医疗保险缴费开支;
(8)30112(其他社会保障缴费)57,667.42元(其中:基本支出57,667.42元,项目支出0元),主要用于行政事业职工其他社会保障缴费开支;
(9)30113(住房公积金)699,993.00元(其中:基本支出699,993.00元,项目支出0元),主要用于行政事业职工住房公积金缴费开支。
(10)30114(医疗费)42,000.00元(其中:基本支出42,000.00元,项目支出0元),主要用于在职人员体检费开支。
2.302(商品和服务支出)2,932,009.36元(其中:基本支出776,298.96元,项目支出2,155,710.40元),具体为:
(1)30201(办公费)1,783,322.00元(其中:基本支出184,322.00元,项目支出1,599,000.00元),主要用于各项工作办公费开支;
(2)30206(电费)53,000.00元(其中:基本支出53,000.00元,项目支出0元),主要用于单位及联防所运转电费开支;
(3)30207(邮电费)50,000.00元(其中:基本支出45,000.00元,项目支出5,000.00元),主要用于单位网络通讯费开支;
(4)30211(差旅费)73,000.00元(其中:基本支出60,000.00元,项目支出13,000.00元),主要用于单位人员差旅费开支;
(5)30213(维修(护)费)118,710.40元(其中:基本支出0元,项目支出118,710.40元),主要用于农村公路养护开支;
(6)30215(会议费)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于单位各项会议费开支;
(7)30216(培训费)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0元),主要用于单位各类培训费开支;
(8)30217(公务接待费)10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0元),主要用于单位公务接待费用开支;
(9)30227(委托业务费)370,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出370,000.00元),主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作经费开支。
(10)30228(工会经费)118,236.96元(其中:基本支出118,236.96元,项目支出0元),主要用于发放单位工会会员“七节一生日”物品福利开支;
(11)30231(公务用车运行维护费)35,000.00元(其中:基本支出35,000.00元,项目支出0元),主要用于公务用车运行及维护费开支;
(12)30239(其他交通费用)259,800.00元(其中:基本支出259,800.00元,项目支出0元),主要用于行政人员交通补贴开支。
(13)30299(其他商品和服务支出)5,940.00元(其中:基本支出5,940.00元,项目支出0元),主要用于行政事业单位退休人员节日慰问、体检费开支。
3.303(对个人和家庭的补助)4,247,648.00元(其中:基本支出4,247,648.00元,项目支出0元),具体为:
(1)30304(抚恤金)52,320.00元(其中:基本支出52,320.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支;
(2)30305(生活补助)4,195,328.00元(其中:基本支出4,195,328.00元,项目支出0元),主要用于村委会干部、村民小组党支部书记、村民小组长、副组长、联防员及其他定额人员等生活补助开支;
4.310(公共基础设施)70,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出70,000.00元),具体为:
(1)31002(办公设备购置)70,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出70,000.00元),主要用于购置本单位办公设备开支。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
盈江县卡场镇人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
盈江县卡场镇人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
盈江县卡场镇人民政府2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额106,000.00元,其中:政府采购货物预算71,000.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盈江县卡场镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元,较上年85,000.00减少20,000.00元,下降23.53%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
盈江县卡场镇人民政府2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
盈江县卡场镇人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元,较上年15,000.00元减少5,000.00元,下降33.33%,国内公务接待批次为15次,共计接待120人次。
减少原因为:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少接待,管控接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
盈江县卡场镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为55,000元,较上年70,000.00元减少15,000.00元,下降21.43%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费55,000.00元,较上7000元年减少15,000.00元,下降21.43%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减公务用车开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
盈江县卡场镇人民政府2026年机关运行经费安排776,298.96元,与上年785,393.28元对比减少9094.32元,主要原因为:2026年公用经费调整30114(医疗费),用于在职人员体检费开支。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
盈江县卡场镇人民政府2026年委托业务费安排370,000.00元,与上年0元对比增加370,000.00元,主要原因为:2026年增加山区乡镇生活垃圾收转运工作经费。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,盈江县卡场镇人民政府资产总额12,790,299.80元,其中,流动资产7,836,913.78元,固定资产3,073,919.86元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,844,000.00元,无形资产35,466.16元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少4,465,560.85元,其中固定资产减少268,122.21元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值185,300.00元;报废报损资产2项,账面原值0元,实现资产处置收入1800.00元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
[附件: 盈江县卡场镇人民政府2026年部门预算公开表]
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