监督索引号53312300421300000
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的统一战线、民族宗教方针、政策;加强对统一战线、民族宗教开展调查研究和宣传教育工作,反映情况,提出政策性意见和建议;协调我县统一战线、民族宗教各方面的关系。
2.开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会,有关社团和代表人士;做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作,积极开展和扩大对外联系,做好有关少数民族的外宣和文化交往工作。
3.按规定审批办理宗教方面有关事务,依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理;引导宗教中国化;协同组织各民族的节日活动;承办有关保障少数民族合法权益的事务,处理民族关系中的有关事宜,主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权、危害社会、危害人民、进行违法犯罪的活动。
4.沟通联系全县各族各界人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作,做好宗教界人士的宣传教育培训工作。
5.参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革发展的特殊政策措施,参与做好民族地区乡村振兴工作,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,维护边疆团结安宁,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。开展好少数民族语言工作。
6.按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度;按相关政策要求,领导县工商联党组,指导县工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。
7.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;调查研究我县党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。
8.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,并积极开展思想政治工作。
9.统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署,管理侨务行政事务,指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权益和利益。
10.协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导各乡镇、农场社区做好统战、民宗工作,抓好统战、民宗部门的干部队伍建设和统战、民宗专干的业务培训。
11.完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、党外股、对台侨务办公室、宗教管理股、民族事务股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.强化核心引领,在构建完善大统战工作格局上实现新突破。
2.紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,在推动民族团结进步创建工作上实现新突破。
3.坚持依法管理,在推进宗教中国化方向上实现新突破。
4.强化思想凝聚,在加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作上实现新突破。
5.优化服务保障,在提升民营经济统战工作质效上实现新突破。
6.深化联谊交流,在做好港澳台海外统战和侨务工作上实现新突破。
7.坚持固本强基,加强统战干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制14人,其中:行政编制12人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,356,014.31元,其中:一般公共预算5,256,014.31元,政府性基金0元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入100,000.00元。
与上年2,386,525.66元对比增加2,969,488.65元,增长124.43%,主要原因分析:2025年统战部民宗局账套合并,从民宗局并入11人,人员工资、社会保障缴费、机构运转经费、项目资金相应增加,导致收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,256,014.31元,其中:本年收入5,256,014.31元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,256,014.31元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2,386,525.66元对比增加2,969,488.65元,增长124.43%,主要原因分析:2025年统战部民宗局账套合并,从民宗局并入11人,人员工资、社会保障缴费、机构运转经费、项目资金相应增加,导致收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,356,014.31元。财政拨款安排支出5,256,014.31元,其中:基本支出4,148,814.31元,与上年2,183,925.66元对比增加1,964,888.65元,增长89.97%,主要原因分析:2025年统战部民宗局账套合并,从民宗局并入11人,人员工资、社会保障缴费、机构运转经费相应增加,导致部门预算总支出大幅增加;项目支出1,107,200.00元,与上年102,600.00元对比增加1,004,600.00元,主要原因分析:2025年统战部民宗局账套合并,民宗局项目资金1,005,000.00元相应转到统战部,导致项目预算支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012301(一般公共服务支出—民族事务—行政运行)1,387,375.00元(其中:基本支出1,387,375.00元,项目支出0元),主要用于民宗在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费;
2.2012302(一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务)316,800.00元(其中:基本支出316,800.00元,项目支出0元),主要用于8个乡镇宗教协管员补助及23个宗教界困难人士生活补助;
3.2012304(一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项)750,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出750,000.00元),主要用于五个世居少数民族学会工作经费550,000.00元(其中:傣学会200,000.00元、景颇学会150,000.00元、傈僳学会100,000.00元、德昂学会50,000.00元、阿昌学会50,000.00元),民族团结进步示范创建工作经费200,000.00元;
4.2013401(一般公共服务支出—统战事务—行政运行)1,511,803.00元(其中:基本支出1,504,603.00元,项目支出7,200.00元),主要用于干部职工全年工资福利、机构正常运转经费及机关事业单位党组织工作经费开支;
5.2013402(一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务)100,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出100,000.00元),主要用于统战各项专项经费开支;
6.2013404(一般公共服务支出—统战事务—宗教事务)250,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出250,000.00元),主要用于盈江县宗教事务管理工作经费支出;
7.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)14,000.00元(其中:基本支出14,000.00元,项目支出0元),主要用于单位退休干部工作经费开支;
8.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)398,204.67元(其中:基本支出398,204.67元,项目支出0元),主要用于单位干部职工基本养老保险缴费开支;
9.2080506(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出)62,093.68元(其中:基本支出62,093.68元,项目支出0元),主要用于单位干部职工职业年金缴费开支;
10.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)5,032.84元(其中:基本支出5,032.84元,项目支出0元),主要用于单位职工失业保险金缴费开支;
11.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)196,613.56元(其中:基本支出196,613.56元,项目支出0元),主要用于单位干部职工医疗保险缴费开支;
12.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)15,777.56元(其中:基本支出15,777.56元,项目支出0元),主要用于单位干部职工医疗保险缴费开支;
13.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)248,314.00元(其中:基本支出248,314.00元,项目支出0元),主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)3,765,274.31元(其中:基本支出3,448,474.31元,项目支出0元),具体为:
(1)30101(基本工资)925,512.00元(其中:基本支出925,512.00元,项目支出0元),主要用于单位在职干部职工基本工资开支;
(2)30102(津贴补贴)1,138,440.00元(其中:基本支出1,138,440.00元,项目支出0元),主要用于单位在职干部职工津贴补贴开支;
(3)30103(奖金)458,486元(其中:基本支出458,486.00元,项目支出0元),主要用于年终一次性奖金开支77,126.00元,行政绩效奖励开支381,360.00元;
(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)398,204.67元(其中:基本支出398,204.67元,项目支出0元),主要用于单位干部职工基本养老保险缴费开支;
(5)30109(职业年金缴费)62,093.68元(其中:基本支出62,093.68元,项目支出0元),主要用于单位干部职工职业年金缴费开支;
(6)30110(职工基本医疗保险缴费)196,613.56元(其中:基本支出196,613.56元,项目支出0元),主要用于单位干部职工医疗保险金缴费开支;
(7)30112(其他社会保障缴费)20,810.40元(其中:基本支出20,810.40元,项目支出0元),主要用于单位职工失业保险金缴费、医疗保险缴费开支;
(8)30113(住房公积金)248,314.00元(其中:基本支出248,314.00元,项目支出0元),主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支;
(9)30199(其他工资福利支出)316,800.00元(其中:基本支出316,800.00元,项目支出0元),主要用于8个乡镇宗教协管员及23个宗教界困难人士生活补助开支。
2.302(商品和服务支出)1,190,540.00元(其中:基本支出368,340.00元,项目支出822,200.00元),具体为:
(1)30201(办公费)556,600.00元(其中:基本支出24,400.00元,项目支出532,200.00元),基本支出24,400.00元主要用于单位机构办公费开支;项目支出532,200.00元主要用于单位党组织工作经费7,200.00元、阿昌族学会工作经费35,000.00元、德昂族学会工作经费40,000.00元、景颇学会工作经费100,000.00元、傈僳族学会工作经费70,000.00元、傣学会工作经费80,000.00元、统战专项工作经费40,000.00元、盈江县民族团结进步示范创建工作经费80,000.00元、宗教管理工作经费80,000.00元;
(2)30207(邮电费)32,000.00元(其中:基本支出12,000.00元,项目支出20,000.00元),主要用于单位办公网络服务费及电话费开支;
(3)30211(差旅费)50,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出40,000.00元),主要用于单位干部职工差旅费开支;
(4)30213(维修(护)费)150,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出150,000.00元),主要用于宗教活动场所维修维护费开支;
(5)30217(接待费)3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出0元),主要用于单位公务接待费开支;
(6)30228(工会经费)70,340.00元(其中:基本支出70,340.00元,项目支出0元),主要用于补助单位工会经费及上缴单位应缴工会经费开支;
(7)30229(福利费)38,200.00元(其中:基本支出38,200.00元,项目支出0元),主要用于单位干部职工体检费、退休干部体检费开支;
(8)30231(公务用车运行维护费)40,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出30,000.00元),主要用于单位公务用车运行维护费支出;
(9)30239(其他交通费用)250,400.00元(其中:基本支出200,400.00元,项目支出50,000.00元),主要用于单位干部职工公务交通补贴及公务用车租赁费开支。
3.303(对个人和家庭的补助)300,200.00元(其中:基本支出15,200.00元,项目支出285,000.00元),具体为:
(1)30305(生活补助)75,200.00元(其中:基本支出15,200.00元,项目支出60,000.00元),主要用于大学生志愿者、公益性岗位人员及驻村工作队员生活补助和单位职务与职级并行制度改革中规范人员保留金开支;
(2)30308(助学金)225,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出225,000.00元),主要用于5个世居少数民族学会发放民族学生助学金补助开支。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央、省、州级配套事项
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年无与中央、省、州级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额40,000.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元,较上年21,000.00元增加22,000.00元,增加原因是2025年统战部民宗局账套合并,民宗局“三公”经费并入统战部。2025年两个部门“三公”经费合计43,000.00元,较上年52,500.00元减少9,500.00元,下降18.1%。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化。共计因公出国(境)组团0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为3,000.00元,较上年21,000.00元减少15,100.00元,下降85.71%,国内公务接待批次为15次,共计接待30人次。
公务接待费减少原因是:严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,压缩公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费40,000.00元,较上年增加40,000.00元,增长100%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行费40,000.00元,较上年增加40,000.00元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是2025年统战部民宗局账套合并,民宗局车辆转入,公务用车运行维护费相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党盈江县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排368,340.00元,与上年208,479.12元对比增加159860.88元,增长76.68%,主要原因分析:2025年统战部民宗局账套合并,从民宗局并入11人,机构运转经费及公务交通补贴预算相应增加。
机关运行经费主要用于办公费24,400.00元、邮电费12,000元、公务接待费3,000.00元、差旅费10,000.00元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他交通费用200,400.00元、福利费38,200.00元、工会经费70,340.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党盈江县委员会统一战线工作部资产总额1,904,818.23元,其中,流动资产1,539,192.47元,固定资产165,625.76元,对外投资及有价证券0元,在建工程200,000.00元,无形资产0元,其他资产0元。与上年109,886.82元相比,本年资产总额增加1,794,931.41元,资产总额大幅增加的原因是2025年民宗局账套并入统战部,其中固定资产增加83,328.36元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53312300421300111
[附件: 中国共产党盈江县委员会统一战线工作部预算公开表20250422052638081]
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