盈江县苏典傈僳族乡人民政府

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年部门预算公开

浏览量:684    作者: 日期:2025/8/27

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年部门预算公开

 

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定,苏典傈僳族乡党委、人大、政府的主要职责分别是:

1.苏典傈僳族乡党委的主要职责:

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议,组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

2)根据党委在各个历史时期中心任务,加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设抓好两个文明建设,深入开展政治思想工作。

3)制定全乡社会经济发展规划,对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众,努力完成本乡所担负的任务。

4)抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作,教育广大党员认真履行义务、遵纪守法,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5)领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作,做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

6)研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

7)完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.苏典傈僳族乡人大主席团的主要职责:

1)检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

2)听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报,监督镇政府的工作。

3)对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

4)检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

5)组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6)联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托,联系本乡内的上级人大代表,组织代表小组开展活动。

7)受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

8)监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

9)受理乡人大代表的辞职,并报本级人民代表大会备案,主持各级人大代表的选举产生工作。

10)决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议,受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职,并报乡人民代表大会备案。

11)办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.盈江县苏典傈僳族乡人民政府的主要职责:

1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2)在乡党委的领导、乡人大的监督下,制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划,按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种经济的合法权益。

4)切实推行政务、财务公开,使政务、财务公开走入法制化轨道。

5)有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设;开展好社会福利活动;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益;实行男女平等、婚姻自由;保障劳工经商的合法权益,做到同工同酬。

6)围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。

(二)机构设置情况

我部门内设5个党政综合办公室,分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室;

所属事业单位4个,分别是:

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心。

(三)重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。我乡将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,围绕县委、县政府中心工作,锚定目标,主动作为,做好2025年各项工作的谋划落实,为全乡经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。

1.以党的建设为引领,实施强基固本筑堡垒行动。坚决贯彻落实新时代党的建设总要求,毫不松解抓好党的组织建设,持续开展党支部“扩先、提中、治软”行动,强化软弱涣散党支部整治工作,不断提升基层党组织凝聚力、战斗力。守正创新,开拓思路,探索党建工作新思路、新举措,加大党建品牌创建力度,总结基层治理先进典型经验,打造党建创建示范点。改进完善内部党建工作考核评价机制,结合中心工作将党建工作目标作为“硬指标”进行量化细化,促进党建与业务深度融合,强化考核结果运用,督促工作落实,激励工作创新,深入推进党支部标准化规范化建设。深入实施农村“头雁”工程,大力培养农村致富带头人,发展壮大村级集体经济,持续做好后备力量储备工作,为经济社会发展打下坚实基础。

2.以安全稳定为底线,实施共建共治共享行动。加强综合执法队伍建设,坚持解决问题与依法处理并重,加大对群众法治宣传教育、紧紧围绕全乡各类矛盾纠纷,进一步完善一体化矛盾纠纷排查化解体系和“三级调处”体系,抓好信访维稳、国家安全、社会治安重点工作等各项工作。筑牢安全生产责任体系,常态化严查危化品、烟花爆竹、民爆物品等易燃易爆炸物品,开出问题清单,排查整治到位,防患未然,切实保障辖区安全稳定。健全应急管理机制,加强应急管理队伍建设,强化应急物资储备保障,完善突发事件应急预案,提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力。

3.以民生保障为根本,实施为民服务聚民心行动。坚持把民生福祉作为奋斗目标,推进民生事业重点突破,持续开展好农村医疗保险、养老保险征收工作,加快工作节奏保证全乡符合参保的重度残疾人员、低保人员应保尽保。提高工作效率,加强政策业务宣传、就业创业培训,及时足额发放各项惠农惠民补贴,不断提升公共服务水平;健全完善社会保障体系和救助机制,加大对妇女儿童、残疾人、孤儿、困难老人等特殊群体关爱帮扶加强教育、文化、卫生等社会事业建设,提高教育、文化、卫生等公共服务水平。加大对教育的投入力度,改善办学条件,抓实抓细教育教学管理,提高教育质量;完善突发公共卫生事件监测预警处置机制落实城乡居民医疗保障,加强医疗人才队伍建设,提升医疗服务水平。不断完善体育健身设施、文化设施建设,丰富群众的体育文化生活。

4.以生态保护为抓手,实施绿色发展促提升行动。坚持生态保护优先,厚植绿色发展底色,持续加大生物多样性保护力度,积极向上争取白眉长臂猿科普教育基地建设,积极探索观猿游、观鸟游休闲生态旅游,在做好保护的同时将苏典的生态资源发挥出更大经济效益。深入推进人居环境整治提升行动,统筹做好改厕工作,加强自建房管控和摸排,持续开展美丽家园建设,实现乡村面貌和群众满意度全面提升。落实河长制、林长制及生态环境保护专项监督制度,扎实开展“平安林区”创建工作,加大天然林保护、防护林建设、低效林改造,强化水资源和重点河道环境保护,加强殡葬整治等重点工作,落实好环境保护属地监管责任。积极探索林下种植黄精、石斛产业发展,承接坝区乡镇石斛产业转移,充分发挥林下空间资源培育新兴产业。

5.以乡村振兴为抓手,实施强村富民促发展行动。始终坚持“四个不摘”要求,保持现有帮扶总体稳定,加强防返贫动态监测,加大农民技能培训力度,拓宽农民就业渠道,不断增加农民工资性收入。加快农业现代化进程。加大对农业的科技投入,推广应用先进的农业技术和装备,提高农业生产效率;大力推广草果、蚕桑良种良法,持续推进刺竹园改造,提高农产品产量质量,加强野生古树茶保护和品牌创建,促进农民增收致富。加强对农业产业化龙头企业的培育和扶持,发展农产品精深加工,延长农业产业链,提高农产品附加值,推动一二三产深度融合、农业特色产业品牌化规模化发展。充分挖掘我乡的文化旅游资源,加强对黄草坝、下勐劈景区的开发完善和基础设施建设,提升管理服务水平,继续办好傈僳族“阔时节”、诗蜜娃底犀鸟露营音乐节等民族节庆文化及特色赛事活动,打造具有地方特色的乡村旅游品牌,加强旅游宣传推广,提高我乡的旅游知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截2024年12月统计,部门基本情况如下:                        在职人员编制70人,其中:其中行政(含参公管理)编制30名,事业编制37名,工勤编制3名。在职实有49人,其中:财政全额保障49人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,620,385.11元,其中:一般公共预算11,580,385.11元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1,040,000.00元。

与上年12,619,760.96元对比增加624.15元,主要原因分析:2025年住房公积金缴存比例上调。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,580,385.11元,其中:本年收入11,580,385.11元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,580,385.11元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的11,219,760.96元对比增加360,624.15元,增长3.21%。主要原因分析:1.2025年住房公积金缴存比例上升,在职人员月发绩效工资及事业人员年度考奖励性核绩效工资纳入2025年单位预算;2.新增农村公路养护县级拼配项目资金预算和武装工作经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,620,385.11元。财政拨款安排支出11,580,385.11元,其中:基本支出10,576,537.51元,与上年10,437,260.96元对比增加139,276.55元,增长1.33%,主要原因是:2025年住房公积金缴存比例上升,在职人员月发绩效工资及事业人员年度考奖励性核绩效工资纳入单位预算;项目支出1,003,847.60元,与上年782,500.00元对比增加221,347.60元,增长28.29%,主要原因分析:新增农村公路养护县级拼配项目资金和武装工作经费预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101(一般公共服务支出—人大事务—行政运行)373,722.60元(其中:基本支出3,73,722.60元,项目支出0元),主要用于人大主席、人大副主席工资支出;

2.2010104(一般公共服务支出-人大事务-人大会议)50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元),主要用于两次人代会会议经费项目支出;

3.2010108(一般公共服务支出-人大事务-代表工作)47,000.00元(其中:基本支出0万元,项目支出47,000.00元),主要用于人大代表工作支出;

4.2010301(一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行)2,037,664.00元(其中:基本支出2,022,664.00元,项目支出15,000.00元,),主要用于政府人员工资、机构运转经费、工会、团委、妇联工作经费支出;

5.2010302(一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务)160,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出160,000.00元),主要用于乡村三级综治中心规范化建设支出;

6.2011101(一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行)426,594.00元(其中:基本支出426,594.00元,项目支出0元),主要用于纪检监察事务人员工资、村民小组纪检监督代办员补助、机构运转经费支出;

7.2013101(一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行)504,237.00元(其中:基本支出279,237.00元,项目支出225,000.00元),主要用于党委人员工资、相关机构运转经费支出、乡镇党组织建设经费支出;

8.2013102(一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务)108,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出108,000.00元),主要用于村(居)民小组党支部活动经费支出;

9.2013199(一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)50,000.00元(其中:基本支出0万元,项目支出50,000.00元),主要用于乡镇党校专项经费支出;

10.2013699(一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出)9,400.00元(其中:基本支出9,400.00元,项目支出0元),主要用于机关事业单位党组织工作经费支出;

11.2013904(一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务)3,109,140.00元(其中:基本支出2,999,640.00元,项目支出109,500.00元),主要用于村(居)民小组党组织负责人补助和村(居)民小组长补贴、村委会干部岗位补贴、专职联防员工资及伙食补助、边境联防所办公经费支出;

12.2030607(国防支出-国防动员-民兵)20,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元),主要用于苏典乡2025年武装工作经费支出;

13.2050102(教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务)18,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出18,000.00元),主要用于关工委工作经费;

14.2070109(文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化)257,510.00元(其中:基本支出257,510.00元,项目支出0元),主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出;

15.2080501(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休)70,000.00元(其中:基本支出70,000.00元,项目支出0元),主要用于落聘村干部、行政退休公务经费支出;

16.2080502(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休)10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0元),主要用于事业退休公务经费支出;

17.2080505(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出)859,373.28元(其中:基本支出859,373.28元,项目支出0元),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

18.2080506(社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出)167,165.76元(其中:基本支出167,165.76元,项目支出0元),主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

19.2080801(社会保障和就业支出-死亡抚恤)65,364.00元(其中:基本支出65,364.00元,项目支出0元),主要用于单位原职工的死亡抚恤补助支出;

20.2089999(社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出)20,358.14元(其中:基本支出20,358.14元,项目支出0元),主要用于机关事业单位失业保险缴费支出;

21.2101101(卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗)424,315.56元(其中:基本支出424,315.56元,项目支出0元),主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出;

22.2101199(卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出)31,442.17元(其中:基本支出31,442.17元,项目支出0元),主要用于大病补充医疗保险缴费支出;

23.2130104(农林水支出-农业农村-事业运行)1,532,903.00元(其中:基本支出1,532,903.00元,项目支出0元),主要用于乡农业综合服务中心人员工资支出、机关事业单位公用经费、事业退休公务经费支出;

24.2130204(农林水支出-林业和草原-事业机构)427,414.00元(其中:基本支出427,414.00元,项目支出0元),主要用于林业站工作人员工资支出、机关事业单位公用经费支出;

25.2140106(交通运输支出-公路水路运输-公路养护)201,347.60元(其中:基本支出0元,项目支出201,347.60元),主要用于农村公路养护支出;

26.2210201(住房保障支出-住房改革支出-住房公积金)599,434.00元(其中:基本支出599,434.00元,项目支出0万元),主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(工资福利支出)6,770,715.91元(其中:基本支出6,770,715.91元,项目支出0元),具体为:

1)30101(基本工资)1,618,884.00元(其中:基本支出1,618,884.00元,项目支出0元),主要用于单位行政事业人员基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)1,623,336.00元(其中:基本支出1,623,336.00元,项目支出0元),主要用于单位行政事业人员工资津贴补贴开支;

3)30103(奖金)412,210.00元(其中:基本支出412,210.00元,项目支出0元),主要用于单位行政事业人员奖金开支;

4)30107(绩效工资)1,014,197.00元(其中:基本支出1,014,197.00元,项目支出0元),主要用于单位行政事业人员绩效工资开支;

5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)859,373.28元(其中:基本支出859,373.28元,项目支出0元),主要用于单位行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费开支;

6)30109(职业年金缴费)167,165.76元(其中:基本支出167,165.76元,项目支出0元),主要用于单位行政事业人员职业年金缴费开支;

7)30110(职工基本医疗保险缴费)424,315.56元(其中:基本支出424,315.56元,项目支出0元),主要用于单位行政事业人员职工基本医疗保险缴费开支;

8)30112(其他社会保障缴费)51,800.31元(其中:基本支出51,800.31元,项目支出0元),主要用于单位行政事业人员大病补充医疗保险缴费开支;

9)30113(住房公积金)599,434.00元(其中:基本支出599,434.00元,项目支出0元),主要用于单位行政事业人员住房公积金开支。

2.302(商品和服务支出)1,559,965.20元(其中:基本支出616,117.60元,项目支出943,847.60元),具体为:

1)30201(办公费)元712,300.00元(其中:基本支出115,800.00元,项目支出596,500.00元),主要用于一般公用经费、退休公用经费、机关事业单位党组织工作经费、边境联防所办公经费、村(居)民小组党支部活动经费、村级组织运转经费等开支;

2)30206(电费)60,000.00元(其中:基本支出60,000.00元,项目支出0元),主要用于单位电费开支;

3)30211(差旅费)67,000.00元(其中:基本支出60,000.00元,项目支出7,000.00元),主要用于单位干部职工差旅费开支;

4)30213(维修(护)费)201,347.60元(其中:基本支出0元,项目支出201,347.60元),主要用于农村公路养护县级拼配资金开支;

5)30215(会议费)51,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出51,000.00元),主要用于工会、团委、妇联工作、关工委工作、两次人代会会议费;

6)30217(公务接待费)22,500.00元(其中:基本支出15,000.00元,项目支出7,500.00元),主要用于公务接待开支;

7)30228(工会经费)88,017.60元(其中:基本支出88,017.60元,项目支出0元),主要用于工会经费开支;

8)30229(福利费)22,500.00元(其中:基本支出22,500.00元,项目支出0元),主要用于职工福利开支;

9)30231(公务用车运行维护费)90,500.00元(其中:基本支出40,000.00元,项目支出50,500.00元),主要用于单位公务用车燃油、维修等运行维护开支;

10)30239(公务交通补贴)214,800.00万元(其中:基本支出214,800.00元,项目支出0元),主要用于公务交通补贴开支;

11)30902(办公设备购置)30,000.00万元(其中:基本支出0元,项目支出30,000.00元),主要用于村级组织办公设备购置。

3.303(对个人和家庭的补助)3,189,704.00元(其中:基本支出3,189,704.00元,项目支出0元),具体为:

1)30305(生活补助)3,189,704.00元(其中:基本支出3,189,704.00元,项目支出0元),主要用于村社干部补贴等财政供养人员补贴、专职、轮值联防员补助。

4.310(资本性支出)60,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出60,000.00元),具体为:

1)31002(办公设备购置)60,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出60,000.00元),主要用于购买乡村三级综治中心规范化建设办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项   

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额40,000.00元,其中:政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,000.00元,较上年141,000.00元减少28,000.00元,下降19.86%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年公务接待费预算为22,500.00元,较上年61,000.00元减少38,500.00元,下降63.11%,国内公务接待批次为35人次,共计接待300人次

减少原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约要求,压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90,500.00元,较上年80,000.00元增加10,500.00元,增长13.13%。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费90,500.00元,较上年80,000.00元增加10,500.00元,增长13.13%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是:因2025年计划发展产业项目及其他工作任务较多,公务用车运行增多,故在全乡三公经费总量保持下降不低于3%的基础上,调增公务用车运行维护费10,500.00元,同时调减公务接待费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年机关运行经费安排616,117.60元,与上年的582,254.24元对比增加33,863.36元,增长5.82%,主要原因分析:单位在职人员增加,公务交通补贴及公用经费相应增加。

(三)国有资产占有使用情况

2024年1231日,盈江县苏典傈僳族乡人民政府资产总额21,891,772.92元,其中,流动资产3,053,184.48元,固定资产7,869,693.44元,对外投资及有价证券0元,在建工程9,610,000.00元,无形资产1,358,895.00元,其他资产0元。与上年23,699,571.21相比,本年资产总额减少1,807,798.29元,其中固定资产增加85,727.19元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

 

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2025年部门预算公开表 

 

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